Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240394   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné  293,05 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    21.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
11240312   ASTA, spol.s.r.o.Humenné
Brestovská 1056, Humenné
2020510690  Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX  296 
vrátane DPH
  45/2012  20.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240174   ASTA s.r.o.
Brestovská 1056, Humenné
31654002  pneumatiky + prezutie  296,00 
vrátane DPH
  25/2012  25.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240558   Remo s.r.o
Mierova 64, Humenné
31656382  Brzdová kvapalina, filter prachovy, olej EDGE  299,80 
vrátane DPH
  101/2012  14.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240240   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť  302,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    06.06.2012  12.06.2012  11.6.2012 
11240220   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť  302,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    25.05.2012  31.05.2012  5.6.2012 
11240154   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina, obdobie 03/2012, preplatok  310,75 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C    12.04.2012  16.04.2012  20.4.2012 
11240178   Interier Invest s.r.o
Kukučínova 23, Košice
36190381  PVC STRONG, Koberec SWING  311,59 
vrátane DPH
  28/2012  30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
11240551   Emil Pošefka
Laborecká 28, Humenné
37373447  Oprava auta  312 
vrátane DPH
  102/2012  13.12.2012  19.12.2012  21.12.2012 
11240063   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina  313,45 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C    10.02.2012  21.02.2012  20.2.2012 
11240040   MUDr. Kunecová Nadežda
Strojárska 20, 069 01 Snina
31989659  lekárske posudkové služby za rok 2011  320,62 EUR 
bez DPH
    01.02.2012  02.03.2012  5.3.2012 
51240032   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4, A3 NP II-2/B  321,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5    02.10.2012  29.10.2012  31.10.2012 
11240306   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  328,80 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240021   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  330,7 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  18/2012/ESF NP III-2/B  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
51240019   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  330,7 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5  16/2012/ESF NP III-2/A  13.09.2012  05.10.2012  9.10.2012 
11240305   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  330 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240035   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné Humenné za obdobie 12/2011 - 1/2012  340,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    26.01.2012  15.02.2012  14.2.2012 
11240336   Jaroslav Lukáč Telelukservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  344,40 
vrátane DPH
  48/2012  8.8.2012  27.08.2012  28.8.2012 
11240125   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina 1
40116000  doprava osôb  344,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    27.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
11240391   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby, CD, DVD  350,27 
vrátane DPH
KZ -3/2011  54/2012  18.09.2012  26.09.2012  26.9.2012 
11240123   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  351,90 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ...    26.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
11240576   DXa s.r.o
SNP 37, Snina
36455181  Oprava hydrantov, protipožiarna revízia  364,20 
vrátane DPH
  100/2012  19.12.2012  21.12.2012  21.12.2012 
11240443   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné   364,94 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    26.10.2012  08.11.2012  7.11.2012 
11240206   Marcela Galandová - GAMEKO
Komenského 105, Snina
40116000  preprava osôb Horné Orechové  365,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    15.5.2012  25.05.2012  1.6.2012 
11240173   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné  365,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    25.4.2012  30.04.2012  2.5.2012 
11240127   Štefan Harvila
Hankovce 131, 067 12 Hankovce
37371649  Vykonanie stavebných prác - oprava sociálneho zariadenia  370,86 EUR 
vrátane DPH
  č. 17/2012  28.03.2012  30.03.2012  30.3.2012 
11240211   Štefan Havrila
Hankovce131
37371649  oprava schodov   379,08 
vrátane DPH
  31/2012  16.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240486   Pergamon s.r.o.
Chemická 1 , Bratislava
31327681  tonery do tlačiarní a kopíriek  383,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8  86/2012  19.11.2012  23.11.2012  29.11.2012 
11240164   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012  387,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012  20.4.2012 
11240165   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23, Hrubov 81
17134692  Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál.  390,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    18.04.2012  20.04.2012  20.4.2012 
11240208   Intereier invest s.r.o.
Kukučínova 23, Košice
36190381  PVC  392,88 
vrátane DPH
  33/2012  15.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240435   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  411,66 
vrátane DPH
Rámvcová dohoda 20396/2011-IV/5    16.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
11240080   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  415,73 EUR 
vrátane DPH
  č. 7/2012  23.02.2012  28.02.2012  27.2.2012 
11240011   Galandová Marcela - Gameco
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
40116000  doprava osôb  417,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb    05.01.2012  19.01.2012  17.1.2012 
11240072   Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis
Nová poliklinika, 066 01 Humenné
10682911  oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161  426,00 EUR 
vrátane DPH
  č. 6/2012  20.02.2012  27.02.2012  27.2.2012 
11240599   Jaroslav Lukáč - Teleluk
Košarovce 110
10682911  oparav kopríovacieho stroja  428,34 
vrátane DPH
  71/2012  27.12.2012  28.12.2012  31.12.2012 
11240393   Medicentrum Snina s.r.o.
Študentská 3936/46
36686352  Za zdravotné výkony  432,14 
bez DPH
    20.09.2012  03.10.2012  9.10.2012 
11240265   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné 5/2012  440,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    28.6.2012  09.07.2012  9.7.2012 
11240084   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  440,84 EUR 
vrátane DPH
  č. 14/2012  29.02.2012  05.03.2012  5.3.2012 
11240307   Kridla s.r.o
Mierova 94 , Humenne
36466778  kancelárske potreby  443,50 
vrátane DPH
  44/2012  17.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť