Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240266   Kodami s.r.o
Študentská 2996/43. Snina
36506036  Zdravotné úkony  34,85 
bez DPH
    2.7.2012  27.07.2012 
11240170   KODAMI s.r.o
študentská 43, Snina
36506036  zdravotné úkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
vrátane DPH
    24.4.2012  16.05.2012 
11240478   Kodami s.r.o.
Študentská 2996/43, Snina
36506036  zdravotné výkony   20,91 
bez DPH
    13.11.2012  26.11.2012 
11240441   KODAMI s.r.o.
študentská 43,Snina
36506036  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    26.10.2012  15.11.2012 
11240358   Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, Snina
36506036  Za zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    03.09.2012  03.10.2012 
11240357   Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, Snina
36506036  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 06/2012  69,70 
bez DPH
    03.09.2012  26.09.2012 
11240221   KODAMI s.r.o., MUDr. Marián Komár
Študentská 2996/43, Snina
36506036  Zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 04/2012  34,85 
bez DPH
    29.05.2012  28.06.2012 
11240078   KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár
Ul Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie: 01/2012  20,91 EUR 
bez DPH
    22.02.2012  23.03.2012 
11240141   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie 02/2012  69,70 EUR 
bez DPH
    04.04.2012  13.04.2012 
11240037   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Študentská 2996/43
36506036  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 12/2011  83,64 EUR 
bez DPH
    31.01.2012  15.02.2012 
11240543   Krajská prokuratúra
Masarykova 16, Prešov
17069807  Elektrická energia  14,32 
vrátane DPH
Zmluva o pôžičke zo dňa 10.5.2011    11.12.2012  14.12.2012 
11240307   Kridla s.r.o
Mierova 94 , Humenne
36466778  kancelárske potreby  443,50 
vrátane DPH
  44/2012  17.7.2012  24.07.2012 
11240177   Krídla s.r.o
Mierová 94, Humenné
36466778  tonery - náhrady  983,40 
vrátane DPH
  24/2012  30.4.2012  04.05.2012 
11240175   Kridla s.r.o
Mierova 94, Humenné
36466778  Polymer 13  10,00 
vrátane DPH
  27/2012  25.4.2012  30.04.2012 
11240591   Kridla s.r.o.
Družstevná 26 , Humenné
36466778  čistiace prostriedky  67,49 
vrátane DPH
  108/2012  27.12.2012  28.12.2012 
11240581   Krídla s.r.o.
Družstevná 26 , Humenné
36466778  Kancelárske kreslá  1545,59 
vrátane DPH
  116/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240556   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  PC zostava HP6300 -11ks  6492,53 
vrátane DPH
  107/2012  14.12.2012  19.12.2012 
11240555   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  LED monitor23 26ks  5440,75 
vrátane DPH
  104/2012  14.12.2012  19.12.2012 
11240552   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby  160,75 
vrátane DPH
  108/2012  13.12.2012  19.12.2012 
11240531   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Tonery  2679,30 
vrátane DPH
  80/2012 ZoDč.7/2011  06.12.2012  14.12.2012 
11240541   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Pečiatka, poduska  61,10 
vrátane DPH
  94/2012  10.12.2012  14.12.2012 
11240542   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kovová kartotéka A4-štvorradová  6510 
vrátane DPH
  105/2012  10.12.2012  14.12.2012 
11240502   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby- obalky, dovolenkové lístky, ..  266,11 
vrátane DPH
3/2011  95/2012  27.11.2012  29.11.2012 
11240501   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Peciatka, poduska  151,49 
vrátane DPH
  92/2012  27.11.2012  29.11.2012 
11240482   Kridla s.r.o.
Mierová 94 ,Humenné
36466778  náplne do tlačiarní  3349,33 
vrátane DPH
  77/2012  14.11.2012  26.11.2012 
11240475   Kridla s.r.o.
Mieorvá 94, Humenné
36466778  kancelársky materiál  48,29 
vrátane DPH
  84/2012  13.11.2012  23.11.2012 
11240457   Kridla s.r.o.
Mierova 94 , Humenné
36466778  kancelársky materiál  1500 
vrátane DPH
3/2011  75/2012  6.11.2012  20.11.2012 
11240446   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby   1035,76 
vrátane DPH
  70/2012  30.10.2012  08.11.2012 
11240430   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  Pamäťe DDR-1GB  1262,17 
vrátane DPH
  61,2012  15.10.2012  19.10.2012 
11240420   Kridla s.r.o.
Mierová 94 , Humenné
36466778  predlžovacie kabely  32,46 
vrátane DPH
  63/2012  8.10.2012  19.10.2012 
11240439   Krídla s.r.o.
Humenné
36466778  Polymer 5460, Strojček trodat, Poduška  111,62 
vrátane DPH
  56/2012  19.10.2012  25.10.2012 
11240391   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby, CD, DVD  350,27 
vrátane DPH
KZ -3/2011  54/2012  18.09.2012  26.09.2012 
11240383   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Tonery  605,09 
vrátane DPH
    11.09.2012  17.09.2012 
11240263   Krídla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  184,36 
vrátane DPH
  37/2012  27.6.2012  09.07.2012 
11240176   Krídla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  tonery náhrady  504,00 
vrátane DPH
  26/2012  30.4.2012  04.05.2012 
11240171   Kridla s.r.o.
Mirova 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  235,85 
vrátane DPH
  23/2012  24.4.2012  27.04.2012 
11240119   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  475,49 EUR 
vrátane DPH
  č. 19/2012  20.03.2012  27.03.2012 
11240107   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  Polymer 11, 2ks  10,00 EUR 
vrátane DPH
  16/2012  08.03.2012  15.03.2012 
11240084   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  440,84 EUR 
vrátane DPH
  č. 14/2012  29.02.2012  05.03.2012 
11240080   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kancelárskych potrieb  415,73 EUR 
vrátane DPH
  č. 7/2012  23.02.2012  28.02.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť