Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
51240003   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  176,40 
vrátane DPH
20396/20122-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240004   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703. Zvolen
31628605  Xerox papier  100,75 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240005   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  148,22 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240006   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  153,31 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240007   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  166,21 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240008   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  223,52 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240009   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox Papier  15,06 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240010   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerox papier  128,57 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240011   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  15,06 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240012   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  156,03 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
51240013   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  221,15 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240305   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  330 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240306   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110
10682911  oprava kopírovacieho stroja  328,80 
vrátane DPH
  43/2012  16.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240307   Kridla s.r.o
Mierova 94 , Humenne
36466778  kancelárske potreby  443,50 
vrátane DPH
  44/2012  17.7.2012  24.07.2012  30.7.2012 
11240268   Katos MED
Komenského ,, Humenné
44968361  zdravotné úkony  69,70 
bez DPH
    2.7.2012  20.07.2012  30.7.2012 
11240283   MUDr. František Šarišský
Lackovce38
37876414  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    6.7.2012  20.07.2012  30.7.2012 
11240284   MED-AID s.r.i.
Lackovce38
36500585  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
    6.7.2012  20.07.2012  30.7.2012 
11240308   Humenská energetická spoločnosť
Chemslonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  4198,97 
bez DPH
129/04/HES    17.7.2012  20.07.2012  30.7.2012 
11240262   Dr. Čornaničová Mária
Študentská 1438, Snina
35519631  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    22.6.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240285   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    6.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240286   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    6.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240287   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    6.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240288   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    6.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240291   Marcela Galandová - Gameco
Komenského 2827/105
40116000  Preprava osôb  292,32 
vrátane DPH
č. 1/2012 o zabezpečení prepravy osôb    9.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240292   Východoslovenská energetika
Mlynská 21 , Košice
36211222  elektrina  16,17 
vrátane DPH
5100642196C    10.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240293   Únia žien okresná organizácia
Kukorelliho 60, Humenné
00417378  nájom nebytových priestorov  86,93 
vrátane DPH
Zmluva o námje nebytových priestorov    10.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240294   T-com,
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240295   T-com
karadžičova 10 , Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  154,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240297   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058/125 , Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a teplej vody  636,82 
vrátane DPH
zmluva č. 901    11.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240298   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  799,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240299   Orange Slovensko a.s.
Prievozksá 6 , Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  574,89 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb    11.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240301   Slovanet
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    13.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240302   Slovenská pošta
Partizánska 9 , Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4539,80 
vrátane DPH
    13.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240304   Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  473,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/97    16.7.2012  19.07.2012  30.7.2012 
11240311   Jaroslav Lukáč Telelukservis
09406 Košarovce
10682911  Oprava kopír. stroja  478,80 
vrátane DPH
  43/2012  19.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240312   ASTA, spol.s.r.o.Humenné
Brestovská 1056, Humenné
2020510690  Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX  296 
vrátane DPH
  45/2012  20.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240313   Východoslov. vodárenská spol. a.s.
Komenského 50, KOŠICE
36570460  Faktúra za vodné a stočné  266,98 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    24.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240316   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier   752,98 
vrátane DPH
  46/2012  26.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240317   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406
10682911  Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2022  574,92 
vrátane DPH
  47/2012  26.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
11240318   Jaroslav Lukáč TELELUKservis
Košarovce 110, 09406
10682911  Oprava kopírovacieho stroja Sharp 5316  543,70 
vrátane DPH
  47/2012  26.7.2012  07.08.2012  13.8.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť