Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240365   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2.890,00 
bez DPH
24/2011    19.06.2012  22.06.2012  26.7.2012 
11240344   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektr. energie v prenajatých priestoroch Župná 15, M.Ŕ.Štefánika 10/907, 9 za obdobie od 01.03.2012 do 30.04.2012.  2.920,21 
vrátane DPH
16/2004    11.06.2012  20.06.2012  13.7.2012 
11240335   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za vodné - stočné v prenajatých priestoroch Župná 15, M.R.Štefánika 9 za obdobie od 1.9.2011 do 30.03.2012.  2.346,00 
vrátane DPH
16/2004    05.06.2012  15.06.2012  13.7.2012 
11240299   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2 890,00 
bez DPH
24/2011    23.05.2012  30.05.2012  13.6.2012 
11240276   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektrickej energie v prenajatých priestoroch M.R.Štefánika 9, garáže 9,10, Župná 15 za obdobie od 01.01.2012 do 29.02.2012.  2 920,21 
vrátane DPH
16/2004    07.05.2012  16.05.2012  1.6.2012 
11240231   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    19.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
11240190   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    28.03.2012  05.04.2012  2.5.2012 
11240126   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    05.03.2012  08.03.2012  13.4.2012 
11240001   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011.  2 884,89 
bez DPH
24/2011    02.01.2012  16.01.2012  23.1.2012 
11240858   Microcomp s.r.o.
Kupecká 9, Nitra
31410952  Notebook Lenovo 2 ks  1.056,00 
vrátane DPH
  188/2012  20.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240856   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábrežie 12, Komárno
36565521  Multifunkčné laserové tlačiarne 3 ks  1.063,32 
vrátane DPH
  183/2012  19.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240862   AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
36396222  Nákup notebookov 2 ks Dell  1.686,96 
vrátane DPH
  187/2012  21.12.2012  28.12.2012  28.1.2013 
11240838   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  Kancelársky materiál  1.492,25 
vrátane DPH
7/2012  170/2012  14.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240843   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby LAN 12/2012  1.127,52 
vrátane DPH
18/2008    14.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240842   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby IP 12/2012  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    14.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240845   COM-therm spol.s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie 11/2012  1.052,52 
vrátane DPH
33/2005    17.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240854   Ron Software spol.s.r.o.
Rudé Armády 2001/30a, Karviná
47678526  Oprava dochádzkového terminálu  1.065,90 
vrátane DPH
  176/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240820   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    10.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240814   C&S GROUP s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce za 11/2012  1.499,56 
vrátane DPH
12/2012    6.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240821   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1.127,52 
vrátane DPH
18/2008    10.12.2012  27.12.2012  28.1.2013 
11240740   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    9.11.2012  03.12.2012  17.1.2013 
11240741   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1.127,52 
vrátane DPH
18/2008    9.11.2012  03.12.2012  17.1.2013 
11240748   Comorra Servis
Športová 1, Komárno
44191758  Občerstvenie na Burzu práce  1.920,00 
vrátane DPH
  157/2012  13.11.2012  26.11.2012  28.12.2012 
11240765   ÚPSVR Levice
Ľ.Štúra 53, Levice
37961209  EURES-T Danubius-refundácia nákladov na občerstvenie  1.300,00 
bez DPH
VS/2012/0248    21.11.2012  26.11.2012  28.12.2012 
11240735   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce  1.499,56 
vrátane DPH
12/2012    09.11.2012  21.11.2012  28.12.2012 
11240745   Com-Klima s.r.o.
Á.Jedlíka 4554, Komárno
35936495  Servisné práce na klimatizačných zariadeniach  1.659,84 
vrátane DPH
  149/2012  12.11.2012  19.11.2012  28.12.2012 
11240668   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  Kancelársky materiál  1.484,52 
vrátane DPH
  135/2012  12.10.2012  02.11.2012  28.12.2012 
11240659   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky IP  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    5.10.2012  30.10.2012  20.11.2012 
11240660   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky LAN  1.127,52 
vrátane DPH
18/2008    5.10.2012  30.10.2012  20.11.2012 
11240665   C & S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce 09/2012  1.499,56 
vrátane DPH
12/2012    10.10.2012  25.10.2012  20.11.2012 
11240564   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kopírovacieho papiera  1.692,09 
vrátane DPH
15/2012  87/2012  30.8.2012  11.10.2012  20.11.2012 
11240577   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky IP  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    7.9.2012  01.10.2012  20.11.2012 
11240578   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1.127,52 
vrátane DPH
18/2008    7.9.2012  01.10.2012  20.11.2012 
11240595   Stredná odborná škola
ul.1.mája,Hurbanovo
00159026  Prenájom nebytových priestorov IV.Q  1 107,00 
bez DPH
20/2004    13.9.2012  21.09.2012  17.10.2012 
11240450   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov v počte 13 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH
22/2012  105/2012  18.07.2012  31.08.2012  5.9.2012 
11240533   Peter Micheľ - RECOVER
Štiavnická 4, 949 01 Nitra
43392750  Dodávka renovovaných tonerov v počte 45 ks.  1.261,28 
vrátane DPH
  119/2012  17.08.2012  24.08.2012  5.9.2012 
11240518   C&S GROUP s.r.o.
Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  Upratovacie práce v priestoroch UPSVaR Komárno za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012.  1.499,56 
vrátane DPH
12/2012    10.08.2012  17.08.2012  5.9.2012 
11240425   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Mesačný poplatok za správu a údržbu siete LAN, za obdobie 06/2012.  1.127,52 
vrátane DPH
18/2008    06.07.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240427   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Mesačný poplatok za službu IP-Telefonia, za obdobie 06/2012.  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    06.07.2012  01.08.2012  4.9.2012 
11240446   C&S GROUP s.r.o.
Štefaníkova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  Pravidelné upratovanie v priestoroch UPSVaR Komárno, Hurbanovo, Kolárovo za 06/2012.  1.499,56 
vrátane DPH
12/2012    13.07.2012  27.07.2012  10.8.2012 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť