Faktúry 2012 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240189   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23DSL    06.03.2012  27.03.2012  30.3.2012 
11240119   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  847,79 
vrátane DPH
Zmluva č.1000620    09.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240112   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240111   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240110   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  3174,20 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240109   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.02.2012  02.03.2012  6.3.2012 
11240027   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby za 12/2011  692,14  
vrátane DPH
zmluva o pripojení    09.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240732   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2012  817,09 
vrátane DPH
Zmluva č.1000620    11.10.2012  06.11.2012  3.12.2012 
11240285   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2012  878,57 
vrátane DPH
Zmluva č.1000620    11.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240278   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2012-sprácva a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240277   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2012  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240276   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2012  3174,20 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240275   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2012  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.04.2012  03.05.2012  11.5.2012 
11240855   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
36403008  Finančné vysporiadanie: nedoplatok  200,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 6211583    23.11.2012  30.11.2012  27.12.2012 
11240861   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 11/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    03.12.2012  17.12.2012  3.1.2013 
11240860   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 11/2012  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.12.2012  13.12.2012  2.1.2013 
11240785   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    02.11.2012  20.11.2012  5.12.2012 
11240786   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2012  2081,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.11.2012  14.11.2012  5.12.2012 
11240705   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2012  1821,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240704   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    01.10.2012  12.10.2012  26.10.2012 
11240619   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    04.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240618   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2012  1987,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.09.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240548   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2012  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.08.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240547   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004097, 2004098, 2004108 + dodatky    01.08.2012  06.08.2012  8.8.2012 
11240473   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2012  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240472   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    02.07.2012  10.07.2012  2.8.2012 
11240415   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2012  1906,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005    04.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240412   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108    04.06.2012  12.06.2012  25.6.2012 
11240345   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 04/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č.2004097,098,108+dodatky    03.05.2012  16.05.2012  25.5.2012 
11240346   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 04/2012  1727,54 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005 + dodatky    03.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
11240263   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 03/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č.2004097,098,108+dodatky    03.04.2012  19.04.2012  24.4.2012 
11240264   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 03601 Martin
36398659  Poskytovanie služieb ochrany objektu za 03/2012  1987,44 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005+dodatky    03.04.2012  11.04.2012  19.4.2012 
11240177   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martina
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 02/2012  1911,00 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO-2005 + dodatky    01.03.2012  06.03.2012  13.3.2012 
11240176   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martina
36398659  Poskytovanie služby ochrany objektu za 02/2012  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č.2004098,097+dodatky    01.03.2012  06.03.2012  13.3.2012 
11240114   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Ochrana objektu za 01/2012  219,1 
vrátane DPH
Zmluva č.200198,97,108 + dodatky    07.02.2012  17.02.2012  22.2.2012 
11240115   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Ochrana objektu za 01/2012  1900,08 
vrátane DPH
Zmluva č.31/SRO+dodatky    07.02.2012  13.02.2012  21.2.2012 
11240002   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  ochrana objektu za 12/2011  219,10  
vrátane DPH
2004098, 097, 108 + dodatky    02.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240001   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  ochrana objektu za 12/2011  1,852,03  
vrátane DPH
31/SRO-2005 + dodatky    02.01.2012  12.01.2012  17.1.2012 
11240926   SOS PC s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
45545065  Faxové zariadenie  263,50 
vrátane DPH
  Objednávka č. 123-12/2012 zo 17.12.2012  18.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
11240922   SOS PC s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
45545065  Tlačiareň  5999,98 
vrátane DPH
  Objednávka č. 118-12/2012 z 13.12.2012  17.12.2012  18.12.2012  3.1.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť