Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421200635   Slovakia Trend s.r.o
Michalovská 2, 073 01 Sobrance
03165235  montérky 4 ks, plášť 1 ks, zateplená vesta 1 ks  111,82 EUR 
vrátane DPH
  OV12129  05.12.2012  11.12.2012 
421200558   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služieb č.2011-112  05.10.2012  12.10.2012 
421200236   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN   2 943,78 EUR 
vrátane DPH
    16.04.2012  03.05.2012 
421200466   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.07.-31.07.2012  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    09.08.2012  24.08.2012 
421200664   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 12/2012  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  14.12.2012  21.12.2012 
421200151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN bobdobie 01.02.-29.02.2012  2793,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    06.03.2012  14.03.2012 
421200083   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.01.2012-31.01.2012  2793,97 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN    10.02.2012  16.02.2012 
421200385   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.05.2012-31.05.2012  2943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    08.06.2012  15.06.2012 
421200407   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.06.2012 -30.06.2012  2943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    06.07.2012  17.07.2012 
421200499   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.08.-31.08.2012  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služieb č.2011-112  07.09.2012  17.09.2012 
421200650   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.11.-30.11.2012  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.12.2012  17.12.2012 
421200605   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie obdobie 01.10.2012-31.12.2012   2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služieb č.2011-112  09.11.2012  16.11.2012 
421200303   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR DSL  398,45 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    07.05.2012  21.05.2012 
421200302   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN   2943,78 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    07.05.2012  21.05.2012 
421200652   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefánikova 62, 071 01 Michalovce
35024607  Multifunkčné zariadenie 2 ks  921,04 EUR 
vrátane DPH
  OV12136  12.12.2012  17.12.2012 
421200675   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  multifunkčné zariadenie Brother DCP 7065 DH 1 ks  164,40 EUR 
vrátane DPH
  OV12142  20.12.2012  21.12.2012 
421200100   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, Sobrance
35582391  Na základe nájomnej zmluvy za CPS Sobrance mesiac február 2012  95,21 
vrátane DPH
Podnájomná zmluva    14.02.2012  16.02.2012 
421200518   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom a dodávka tepla, elektrická energia, vodné stočné za CPS Sobrance obdobie 9/2012  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    14.09.2012  25.09.2012 
421200579   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie za CPS Sobrance 10/2012   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    17.10.2012  19.10.2012 
421200613   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.11.-30.11.2012  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    15.11.2012  22.11.2012 
421200237   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance - 4/2012  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    16.04.2012  27.04.2012 
421200671   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
03552391  Nájom za CPS Sobrance 12/2012  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    18.12.2012  21.12.2012 
421200314   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582394  Nájom za CPS Sobrance 5/2012  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    16.05.2012  21.05.2012 
421200476   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance obdobie 01.08.-31.08.2012  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva    15.08.2012  24.08.2012 
421200225   Versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  Nákup monitorov Fujitsu 22"  9697,44 
vrátane DPH
  OV12022  12.4.2012  18.04.2012 
421200208   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup pohonných hmôt  1538,01 EUR 
vrátane DPH
5611874055    3.4.2012  16.04.2012 
421200682   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nákup tonerov   1241,38 EUR 
vrátane DPH
  OV12147  21.12.2012  27.12.2012 
421200567   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nákup tonerov   1015,38 EUR 
vrátane DPH
  OV12104  05.10.2012  16.10.2012 
421200228   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  1831,42 
vrátane DPH
  OV12029  12.4.2012  18.04.2012 
421200227   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  2298,08 
vrátane DPH
  OV12028  12.4.2012  18.04.2012 
421200229   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  101,16 
vrátane DPH
  OV12027  12.4.2012  18.04.2012 
421200619   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplň C-EXV 18 4 ks, Toshiba T 1640 E 10 ks,   281,48 EUR 
vrátane DPH
10297/2011-IV/8  OV12116  16.11.2012  22.11.2012 
421200633   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplň C6656AE 2 ks, Q2613X 1 ks, Q7553X, CB381A 1 ks, CB383A 1 ks, HP399 1 ks   907,10 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5    04.12.2012  11.12.2012 
421200618   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplň C6656AE 5 ks, Q2613X 3 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 3 ks, CE505X 5 ks, C4096A 1 ks, CB385A 1 ks, Cb387A 1 ks, CB386A 1 ks, Q3964A 1 ks   1981,09 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12115  16.11.2012  22.11.2012 
421200503   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplň Lexmark T430 1 ks  600,00 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12068  07.09.2012  13.09.2012 
421200502   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplń Q3960A 1ks  59,04 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12069  07.09.2012  13.09.2012 
421200502   PERGAMON spol.s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplń Q3960A 1ks  59,04 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV12069  07.09.2012  13.09.2012 
421200620   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  náplň Samsung MLT -D103 5ks, Cannon C-EXV33 2 ks  347,22 EUR 
vrátane DPH
  OV12117  16.11.2012  27.11.2012 
421200421   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Nokia 1, Samsung 1 ks  2,00 EUR 
vrátane DPH
A5396903,A2869746    21.06.2012  16.07.2012 
421200373   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Nokia C1 - 01  1,00 EUR 
vrátane DPH
A2877081    05.06.2012  13.06.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť