Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
401120181   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  14 209,80 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2011    08.06.2012  21.06.2012  2.7.2012 
401120159   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  11 883,30 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2011    09.05.2012  21.05.2012  1.6.2012 
401120109   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  14 044,80 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2011    02.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120081   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  14160,30 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    08.03.2012  16.03.2012  30.3.2012 
401120043   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  9 075,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    10.02.2012  14.02.2012  6.3.2012 
401120030   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  2 211,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    27.01.2012  14.02.2012  6.3.2012 
401110462   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova
31396674  strav.kupóny  13 025,1 vrátane DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2011    07.12.2011  04.01.2012  2.2.2012 
401120011   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava /Tomašíkova
31396674  stravovacie kup.  12 959,1 vrátane DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2011  4012012  13.01.2012  19.01.2012  2.2.2012 
401120095   Bramil,s.r.o
Nitra, Metodova 61
45480354  zabezpeč.systém  39,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 07/2011    13.03.2012  23.03.2012  30.3.2012 
401120243   Bramil, s.r.o.
Metodova 61 Nitra
45480354  Servisný zásah  20,64 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/211    20.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
401120212   Bramil, s.r.o.
Metodova 61 Nitra
45480354  štvrťročná kontrola  39,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/211    25.06.2012  02.07.2012  31.7.2012 
401120211   Bramil, s.r.o.
Metodova 61 Nitra
45480354  Servisný zásah  92,16 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/211    25.06.2012  02.07.2012  31.7.2012 
401120360   Stredná odborná škola
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  Služby energie.  3 288,23 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č.10/2010    29.10.2012  13.11.2012  6.12.2012 
401120085   SATRO s.r.o.
Polianky 9 bratislava
31335161  káblová tel.  71,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č.111522627    09.03.2012  23.03.2012  30.3.2012 
401120234   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  546,53 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011  72/12  12.07.2012  18.07.2012  31.7.2012 
401120191   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  911,04 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011  42/12  12.06.2012  21.06.2012  2.7.2012 
401120163   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  495,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011  42/12  15.05.2012  21.05.2012  1.6.2012 
401120111   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  673,92 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011  12-29-12  04.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120110   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  518,02 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011  12-28-12  04.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120083   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  529,97 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    08.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120082   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  549,36 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    08.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120057   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  1 197,92 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    15.02.2012  23.02.2012  6.3.2012 
401120056   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  310,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 a dodatok č.1 zo dňa: 12.12.2011    13.02.2012  23.02.2012  6.3.2012 
401120392   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  papier  3 115,34 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  127/12  13.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120386   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  Xerox  1 374,17 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  128/12  19.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120381   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  Xerox  769,98 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  129/12  13.11.2012  26.11.2012.  6.12.2012 
401120350   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  xerografický papier  1 298,72 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  110/12  11.10.2012  26.10.2012  31.10.2012 
401120337   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  Xerox  1 011,12 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  105/12  09.10.2012  19.10.2012  31.10.2012 
401120312   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  xerografický papier  411,84 vrátane DPH 
bez DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  93/12  11.09.2012  26.09.2012  2.10.2012 
401120306   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelársky materiál  515,83 vrátane DPH 
bez DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  95/12  11.09.2012  19.09.2012  2.10.2012 
401120274   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  hygienické potreby  1 317,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  78/12  14.01.2000  27.08.2012  31.8.2012 
401120273   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelársky materiál  678,26 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  81/12  14.01.2000  23.08.2012  31.8.2012 
401120272   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  laminátor  411,84 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  70/12  14.01.2000  23.08.2012  31.8.2012 
401120237   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  laminátor  168,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  70/12  12.07.2012  18.07.2012  31.7.2012 
401120193   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  719,44 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  41/12  12.06.2012  21.06.2012  2.7.2012 
401120148   Kuťková Mária
Nitra, Dubíková č.9
34642731  kancelárske potreby  903,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
Zmluva č.58/2009 dňa: 12.12.2011  41/12  15.05.2012  24.05.2012  1.6.2012 
401120059   Vladimír Kučera
Prievidza 18/3 Bjomsona
44592159  maliarske práce  9 240,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.012/2012    20.02.2012  21.02.2012  6.3.2012 
401120094   Nitrianska tepl.sp.
Nitra,J.Kráľa 122
36550604  spotreba tepla  9 556,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009    13.03.2012  22.03.2012  30.3.2012 
401120058   Nitrianska tepl.sp.
Nitra,J.Kráľa 122
36550604  spotreba tepla  8 591,24 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009    14.02.2012  22.02.2012  6.3.2012 
401120015   Nitrianska tepl.sp.
Nitra,J.Kráľa 122
36550604  spotreba tepla  7 944,17 vrátane DPH 
bez DPH
zmluva o dodávke tepla 46/2009 27.102009    16.01.2012  19.01.2012  2.2.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť