Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240396/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240482/PO   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, Prešov
45940291  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    5.6.2012  09.08.2012  31.8.2012 
11240439/PO   MuDr. Švirk Ján
Masarykova 26, 080 01 Prešov
35520108  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    5.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240406/PO   LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid
Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov
36501093  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    5.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240405/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1003,93 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012  2.7.2012 
11240401/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatky.  60,97 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012  2.7.2012 
11240403/PO   Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica
31600476  Faktúra za výmenu čelného skla.  280,76 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012  2.7.2012 
11240402/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  435,01 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012  2.7.2012 
11240410/PO   MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o.
Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov
43822991  Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  139,40 
bez DPH
    6.6.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240409/PO   MEDISOL, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
45294232  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    6.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240408/PO   DURKAN s.r.o.
Mierova 1, Drienov, 082 04
37937693  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    6.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240407/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    6.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240421/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za vrecia do koša.  8,52 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240422/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za čistiace a hygienické potreby.  236,00 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240420/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Faktúra za hygienické potreby.  17,04 
vrátane DPH
    6.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240412/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    7.6.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240411/PO   MuDr. Eva Zlacká, detské lekárstvo s.r.o.
Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves
36500372  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    7.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240414/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    7.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240413/PO   MEDIMEL, s.r.o.
17. novembra 11, 080 01 Prešov
44491646  Faktúra za vypracovanie lekárskych nálezov.  62,73 
bez DPH
    7.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240415/PO   Drienlek, s.r.o.
Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
45911631  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    7.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240425/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,41 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240424/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,96 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240423/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240418/PO   SLAVMED, s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73
45588996  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    8.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
11240434/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia
31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH
    8.6.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240417/PO   PRIMA-MED, s.r.o.
Masarykova 24, 080 01 Prešov
36491730  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    8.6.2012  25.06.2012  17.7.2012 
11240419/PO   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    8.6.2012  25.06.2012  17.7.2012 
11240433/PO   SIMA - MEDIK, s.r.o.
Žehňa 26 08206
45275017  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    8.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240435/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci.  253 
bez DPH
    8.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240431/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Faktúra za odber elektrickej energie.  1622,67 
vrátane DPH
    8.6.2012  18.06.2012  2.7.2012 
11240427/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240429/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240430/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  618,23 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240432/PO   Axeco ps, s.r.o.
Vajanského 30, 080 01 Prešov
36455369  Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron.  448,61 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240426/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240428/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240436/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1356,62 
bez DPH
    11.6.2012  18.06.2012  2.7.2012 
11240437/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16838,60 
bez DPH
    11.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240438/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštovné služby.  9879,90 
bez DPH
    12.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240441/PO   ROJAK, s.r.o.
Štúrova 4, 083 01 Sabinov
44877617  Faktúra za zdravotné výkony.  83,64 
bez DPH
    13.6.2012  27.06.2012  17.7.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť