Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240364/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku plynu.  2858,76 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012 
11240353/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.5.2012  18.05.2012 
11240274/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku plynu.  4253,80 
vrátane DPH
    12.4.2012  20.04.2012 
11240250/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240188/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odobraté množstvo plynu.  9019,06 
vrátane DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240108/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za odber plynu.  8251,30 
vrátane DPH
    9.2.2012  17.02.2012 
11240074/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  1079,23 
vrátane DPH
    25.1.2012  07.02.2012 
11240080/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  2423,00 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012 
11240054/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Faktúra za dodávku zemného plynu.  6634,19 
vrátane DPH
    12.1.2012  20.01.2012 
11240657/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
00035815  dodávka zemného plynu  2423,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke    12.9.2012  20-09.2012 
11240567   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763489  Faktúra za služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
  16.8.2012  21.08.2012 
11240514/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763489  Faktúra za telekomunikačné služby.  53,66 
vrátane DPH
    10.7.2012  13.07.2012 
11240789/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,24 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.11.2012  16.11.2012 
12400788/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.11.2012  16.11.2012 
11240734/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2012  17.10.2012 
11240733/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2012  17.10.2012 
11240644/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.9.2012  17.09.2012 
11240649/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.9.2012  17.09.2012 
11240568   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za služby pevnej siete  92,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8  21.08.2012 
11240513/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,11 
vrátane DPH
    10.7.2012  13.07.2012 
11240425/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,41 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012 
11240424/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  56,96 
vrátane DPH
    7.6.2012  15.06.2012 
11240344/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,74 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240269/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  55,58 
bez DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240270/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  83,33 
vrátane DPH
    11.4.2012  18.04.2012 
11240176/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  58,50 
vrátane DPH
    7.3.2012  14.03.2012 
11240175/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  81,77 
vrátane DPH
    7.3.2012  14.03.2012 
11240115/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,80 
vrátane DPH
    8.2.2012  21.02.2012 
11240114/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,75 
vrátane DPH
    8.2.2012  21.02.2012 
11240047/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  57,72 
vrátane DPH
    10.1.2012  20.01.2012 
11240048/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  88,62 
vrátane DPH
    10.1.2012  20.01.2012 
1240794/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1193,39 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.11.2012  16.11.2012 
11240732/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  859,72 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.10.2012  17.10.2012 
11240633/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcia firemných firiem Diners Club  270,57 
vrátane DPH
    6.9.2012  17.09.2012 
11240516/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1198,01 
bez DPH
    10.7.2012  13.07.2012 
11240436/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1356,62 
bez DPH
    11.6.2012  18.06.2012 
11240338/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra na úhradu transakcií firemných kariet Diners Club.  1502,28 
bez DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240256/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1134,66 
bez DPH
    10.4.2012  17.04.2012 
11240190/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1203,45 
bez DPH
    9.3.2012  14.03.2012 
11240122/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za firemné karty Diners Club.  1241,32 
bez DPH
    13.2.2012  01.03.2012 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť