Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240153/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné stočné.  477,32 
vrátane DPH
    1.3.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240551/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  292,52 
bez DPH
    2.8.2012  14.08.2012  31.8.2012 
11240550/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  455,90 
vrátane DPH
    1.8.2012  14.08.2012  31.8.2012 
11240509/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  69,92 
vrátane DPH
    9.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240473/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  882,07 
vrátane DPH
    29.6.2012  06.07.2012  23.7.2012 
11240405/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1003,93 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012  2.7.2012 
11240402/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  435,01 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012  2.7.2012 
11240334/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  962,89 
vrátane DPH
    9.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240310/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  394,85 
vrátane DPH
    30.4.2012  10.05.2012  28.5.2012 
11240249/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  69,92 
vrátane DPH
    10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240237/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  860,33 
vrátane DPH
    2.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240247/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  576,08 
vrátane DPH
    4.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240174/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  855,25 
vrátane DPH
    7.3.2012  14.03.2012  21.3.2012 
11240101/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  1248,89 
vrátane DPH
    7.2.2012  15.02.2012  5.3.2012 
11240031/PO   EUROcoop partners, s.r.o.
Požiarnická 17, 080 01 Prešov
36749290  Faktúra za upratovacie služby.  2105,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 19/2010    5.1.2012  12.01.2012  25.1.2012 
11240329/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH
    4.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
11240239/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1428,00 
vrátane DPH
    3.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240096/PO   Služby - Servis, s.r.o.
Fr. Hečku 1, 070 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce.  1360,08 
vrátane DPH
    6.2.2012  1360,08  2.3.2012 
11240569   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
  Faktúra za transakciu firemných kariet Dinerrs Club  805,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005  9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240516/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1198,01 
bez DPH
    10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240436/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1356,62 
bez DPH
    11.6.2012  18.06.2012  2.7.2012 
11240256/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1134,66 
bez DPH
    10.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240053/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club.  1170,21 
bez DPH
    11.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240583   abiX, s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  Faktúra za tovar renovovanie tonerov  966,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. :107/2012  13.8.2012  24.08.2012  20.9.2012 
11240562/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery.  630,60 
bez DPH
    6.8.2012  14.08.2012  31.8.2012 
11240238/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za tonery.  3228,12 
vrátane DPH
    3.4.2012  17.04.2012  2.5.2012 
11240389/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  806,40 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240130/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  1008,00 
vrátane DPH
    21.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
11240209/PO   Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
Sabinovská 55, 080 01 Prešov
41748590  Faktúra za tlačivá.  131,76 
vrátane DPH
    19.3.2012  23.03.2012  29.3.2012 
11240510/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  610,92 
vrátane DPH
    11.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240513/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,11 
vrátane DPH
    10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240514/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763489  Faktúra za telekomunikačné služby.  53,66 
vrátane DPH
    10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240499/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  531,26 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240501/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1642,98 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240500/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240502/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012  23.7.2012 
11240465/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  513,66 
vrátane DPH
    21.6.2012  27.06.2012  17.7.2012 
11240427/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  3966,42 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240429/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  1428,19 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240430/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  618,23 
vrátane DPH
    8.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť