Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12000264   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  64 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012 
604105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  50,96 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012 
569105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  147,04 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012 
273105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  47,65 
vrátane DPH
233/1995    3.7.2012  11.07.2012 
12000248   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcia  7,62 
vrátane DPH
    19.6.2012  27.06.2012 
392075   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  48,03 
vrátane DPH
    29.5.2012  05.06.2012 
490105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  46,12 
vrátane DPH
    2.5.2012  11.05.2012 
486105   JUDr.Ing. Štefan Varga
35512822  trovy exekúcie  46,12 
vrátane DPH
    2.5.2012  11.05.2012 
500105   JUDr. Varga Štefan
35512822  trovy exekúcie  46,12 
vrátane DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
499105   JUDr. Varga Štefan
35512822  trovy exekúcie  44,72 
vrátane DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
487105   JUDr. Varga Štefan
35512822  trovy exekúcie  46,12 
vrátane DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
489105   JUDr. Varga Štefan
35512822  Trovy exekúcie  46,12 
vrátane DPH
    16.1.2012  25.01.2012 
497105   JUDr. Varga Štefan
35512822  Trovy exekúcie  46,12 
vrátane DPH
    16.1.2012  25.01.2012 
2012VFA12007   JST Zdravie s.r.o.
Trebišov
36664570  náplň do lekárničiek  262,90 
vrátane DPH
  160/2012  14.12.2012  19.12.2012 
2012VFA08001   JST Zdravie s.r.o.
36664570  autolekarnicka  36 
vrátane DPH
  80/2012  7.8.2012  10.08.2012 
18/2012   JOB CONSULTING s.r.o.
Nitra
36553689  školenie   40 
vrátane DPH
    12.12.2012  13.12.2012 
2012087   Ján Bodnár - ZBEDRUS
40384497  dopravne, nakladanie a vykladanie   236,40 
vrátane DPH
  78/2012  20.8.2012  31.08.2012 
2012064   Ján Bodnár - ZBEDRUS
40384497  preprava nakladu  77,04 
vrátane DPH
  55/2012  18.6.2012  29.06.2012 
2012/446   Jakub Ladislav - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd  90 
vrátane DPH
  68/2012  22.11.2012  30.11.2012 
2012/311   Jakub Ladislav - CSACSA
40938191  vývoz odpadových vôd  90 
vrátane DPH
  68/2012  27.7.2012  31.07.2012 
2012010   Ing. Procházková Jana - PROBA
Trebišov
44348452  nábytok  74 
vrátane DPH
  112/2012  1.10.2012  09.10.2012 
2012007   Ing. Procházková Jana - PROBA
44348452  dodávka tovaru  63 
vrátane DPH
  82/2012  7.8.2012  10.08.2012 
92/2012   Ing. Katarína Aravidisová
Bratislava
43718256  preklad listiny  23 
vrátane DPH
  123/2012  16.10.2012  19.10.2012 
54/2012   Ing. Katarína Aravidisová
43718256  preklad úradného textu  34,50 
vrátane DPH
  61/2012  2.7.2012  10.07.2012 
201250294   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  200 
vrátane DPH
  39/2012  18.4.2012  20.04.2012 
201250235   IKARO spol.s.r.o.
  Nákup tonerov  114,20 
vrátane DPH
  34/2012  2.4.2012  04.04.2012 
201250231   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup- kopírovací stroj Minolta  832 
vrátane DPH
  33/2012  29.3.2012  30.03.2012 
201250208   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup monitorov  7275 
vrátane DPH
  28/2012  28.3.2012  30.03.2012 
201250213   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup PC zostavy  1830 
vrátane DPH
    23.3.2012  27.03.2012 
201250205   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1462,08 
vrátane DPH
  31/2012  23.3.2012  27.03.2012 
201250203   IKARO spol.s.r.o.
31656544  Nákup RAM - 1GB  1190 
vrátane DPH
  27/2012  20.3.2012  23.03.2012 
201250166   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1893,49 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
201250124   IKARO spol.s.r.o.
31656544  Nákup páska HP DDS5  119,83 
vrátane DPH
  15/2012  21.2.2012  27.02.2012 
201250975   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  tlačiareň Epson M2300D - 5ks  2245 
vrátane DPH
  171/2012  19.12.2012  27.12.2012 
201250993   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  RAM 1GB -2ks  26,67 
vrátane DPH
  181/2012  14.12.2012  19.12.2012 
201250974   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Notebook lenovo - 8ks  5066,66 
vrátane DPH
  170/2012  12.12.2012  17.12.2012 
201250976   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  LED monitory ASUS VE247T  2483,34 
vrátane DPH
  172/2012  12.12.2012  17.12.2012 
201250918   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Kopírka KMI Bizhub 211  999 
vrátane DPH
  153/2012  27.11.2012  30.11.2012 
201250905   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Nákup tlačiarne Epson M2300D - 11ks  726 
vrátane DPH
  152/2012  22.11.2012  26.11.2012 
201250873   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  nákup tlačiareň Epson M2300D - 15ks  825 
vrátane DPH
  139/2012  12.11.2012  16.11.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť