Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120345   Mesto Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory  1134,46 
vrátane DPH
    25.5.2012  30.05.2012  4.6.2012 
20120122   Mesto Sečovce
00331899  Nájom za nebytové priestory.  1134,46 
vrátane DPH
    21.2.2012  27.02.2012  1.3.2012 
20120278   Mesto Sečovce
00331899  nájom, vykurovanie  1134,46 
vrátane DPH
    17.4.2012  20.04.2012  9.5.2012 
20120192   Mesto Sečovce
00331866  nájom, zrážkova voda, vykurovani  1134,46 
vrátane DPH
    14.3.2012  21.03.2012  3.4.2012 
20120824   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 11/2012  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    27.11.2012  30.11.2012  6.12.2012 
20120822   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné, vykurovanie, zrážková voda  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    27.11.2012  30.11.2012  6.12.2012 
20120937   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné, vykurovanie, zrážkova voda 12/2012  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    18.12.2012  21.12.2012  3.1.2013 
120925   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  Nákup - klávesnice, myš k PC  79,09 
vrátane DPH
  144/2012  15.11.2012  20.11.2012  6.12.2012 
20120001   Stanislav Andrei TOPTLAČ
Trebišov
46856048  nákup - pečiatka  14,60 
vrátane DPH
  150/2012  27.11.2012  30.11.2012  6.12.2012 
120055   PNEUPEX s.r.o.
36495816  nákup - pneumatiky  283,98 
vrátane DPH
  32/2012  23.3.2012  27.03.2012  3.4.2012 
20120017   Horos DM Bosch car service
14335859  Nákup - štartovacie káble, autobatária  143,18 
vrátane DPH
  10/2012  3.2.2012  09.02.2012  1.3.2012 
1203201   KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
45965340  nákup - toaletný papier  199,92 
vrátane DPH
  84/2012  9.8.2012  14.08.2012  5.9.2012 
20120019   Horos DM Bosch car service
14335859  Nákup autobatérie  84,48 
vrátane DPH
  12/2012  7.2.2012  10.02.2012  1.3.2012 
2012097   AUMO s.r.o.
Trebišov
36183113  nákup autopotrieb  500 
vrátane DPH
    29.11.2012  05.12.2012  3.1.2013 
1012010   REMPO spol. s.r.o.
10812717  Nákup čistiacich prostriedkov.  11,65 
vrátane DPH
  8/2012  27.1.2012  03.02.2012  1.3.2012 
120327   K-Print s.r.o.
14338785  nákup informačná tabuľa, štátny znak  35 
vrátane DPH
  50/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
201205713   Krídla s.r.o.
Humenné
36466778  nákup kancel. materialu  469,01 
vrátane DPH
  83/2012  9.8.2012  14.08.2012  5.9.2012 
120330   K-Print s.r.o.
14338785  nákup kancelárskych pomôcok  38,340 
vrátane DPH
  52/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
201250208   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup monitorov  7275 
vrátane DPH
  28/2012  28.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
201250124   IKARO spol.s.r.o.
31656544  Nákup páska HP DDS5  119,83 
vrátane DPH
  15/2012  21.2.2012  27.02.2012  1.3.2012 
120911   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  Nákup PC komponentov.  14,89 
vrátane DPH
  135/2012  12.11.2012  16.11.2012  6.12.2012 
120941   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  nákup PC techniky  66,50 
vrátane DPH
    30.11.2012  05.12.2012  3.1.2013 
120931   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  Nákup pc techniky  893,70 
vrátane DPH
  146/2012  28.11.2012  30.11.2012  6.12.2012 
201250213   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup PC zostavy  1830 
vrátane DPH
    23.3.2012  27.03.2012  3.4.2012 
120328   K-Print s.r.o.
14338785  nákup pečiatka, gumička  17,050 
vrátane DPH
  43/2012  26.6.2012  28.06.2012  10.7.2012 
201250703   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Nákup RAM  1209,60 
vrátane DPH
  99/2012  14.9.2012  19.09.2012  3.10.2012 
201250203   IKARO spol.s.r.o.
31656544  Nákup RAM - 1GB  1190 
vrátane DPH
  27/2012  20.3.2012  23.03.2012  3.4.2012 
201250873   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  nákup tlačiareň Epson M2300D - 15ks  825 
vrátane DPH
  139/2012  12.11.2012  16.11.2012  6.12.2012 
201250905   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Nákup tlačiarne Epson M2300D - 11ks  726 
vrátane DPH
  152/2012  22.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
4420000685   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  749,65 
vrátane DPH
  71/2012  1.8.2012  08.08.2012  4.9.2012 
120561   SECOMP s.r.o.
31697879  nákup tonerov  21,20 
vrátane DPH
  65/2012  6.7.2012  11.07.2012  13.8.2012 
44200003181   PERGAMON s.r.o.
31327681  nákup tonerov  3197,72 
vrátane DPH
  47/2012  11.5.2012  15.05.2012  4.6.2012 
201250294   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  200 
vrátane DPH
  39/2012  18.4.2012  20.04.2012  9.5.2012 
201250235   IKARO spol.s.r.o.
  Nákup tonerov  114,20 
vrátane DPH
  34/2012  2.4.2012  04.04.2012  9.5.2012 
201250205   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1462,08 
vrátane DPH
  31/2012  23.3.2012  27.03.2012  3.4.2012 
4420000158   Pergamon spol. s.r.o.
31327681  nákup tonerov  2737,81 
vrátane DPH
  20/2012  12.3.2012  14.03.2012  3.4.2012 
201250166   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1893,49 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012  3.4.2012 
4420000002   Pergamon spol. s.r.o.
31327681  Nákup tonerov  2020 
vrátane DPH
    11.1.2012  13.01.2012  2.2.2012 
201250462   IKARO s.r.o.
31656554  Nákup tonerov Epson  1795,99 
vrátane DPH
  53/2012  13.6.2012  15.06.2012  6.7.2012 
120445   SECOMP s.r.o.
31697879  nákup tovaru   
vrátane DPH
  48/2012  11.5.2012  15.05.2012  4.6.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť