Faktúry 2012 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
05/07/2012   Agroobchod
Streda nad Bodrogom
10796215  oprava služ. auta  300 
vrátane DPH
  69/2012  26.10.2012  31.10.2012 
20120515   ABRA automatické brány
Košice
44488769  Oprava posuvných dverí - budova M.R. Štefánika 73/23  463,20 
vrátane DPH
  117/2012  20.11.2012  26.11.2012 
120104   STAVBAN
Leles
44548940  oprava podlahy garáže K.Chlmec  922,03 
vrátane DPH
  167/2012  19.12.2012  27.12.2012 
120881   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  oprava pc  1802,84 
vrátane DPH
  119/2012  24.10.2012  31.10.2012 
120798   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  oprava pc  1689,56 
vrátane DPH
  102/2012  1.10.2012  04.10.2012 
120778   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  Oprava PC  1013,72 
vrátane DPH
  90/2012  14.9.2012  21.09.2012 
120203   Secomp s.r.o.
31697879  Oprava PC  26 
vrátane DPH
    2.3.2012  08.03.2012 
120173   Secomp s.r.o.
31697879  Oprava PC  26,90 
vrátane DPH
  13/2012  20.2.2012  24.02.2012 
2012019A   Juraj Veleba - VETRANZ
34873945  oprava osobného mot. vozidla  363,49 
vrátane DPH
  54/2012  13.6.2012  15.06.2012 
2012023A   Juraj Veleba - VETRANZ
34873945  oprava os. vozidla Golf  453,42 
vrátane DPH
  63/2012  19.7.2012  23.07.2012 
2012021A   Juraj Veleba - VETRANZ
34873945  oprava os. vozidla  137,45 
vrátane DPH
  62/2012  4.7.2012  10.07.2012 
1121222   ČIŽSTAV
Trebišov
10795588  oprava oplotenia M.R.Štefánika 73/23  1245,08 
vrátane DPH
  154/2012  11.12.2012  13.12.2012 
2012/089   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  oprava elektroinštalácie Streda n.Bodrogom  369,73 
vrátane DPH
  183/2012  20.12.2012  27.12.2012 
2012/090   Snižik Elektro
Trebišov
17271193  oprava elektroinštalácie  285,38 
vrátane DPH
  184/2012  20.12.2012  27.12.2012 
132012   Pneuservis K+D
Trebišov
44016140  oprava defektov, výmena pneumatík - služ. automobili  93 
vrátane DPH
  122/2012  23.11.2012  28.11.2012 
120933   SECOMP s.r.o.
Trebišov
31697879  Oprava 8ks PC  2690,56 
vrátane DPH
  149/2012  28.11.2012  30.11.2012 
2012037A   Juraj Veleba - VETRANZ
Trebišov
34873945  Oprava - služ. automobil TV455BF  543,26 
vrátane DPH
  140/2012  14.11.2012  20.11.2012 
1001200594   Mesto Trebišov
Trebišov
00331996  odplata za zriadenie vecného bremena  52,50 
vrátane DPH
    19.10.2012  31.10.2012 
201202715   KRÍDLA S.r.o.
36466778  obálky  548,60 
vrátane DPH
  41/2012  23.4.2012  26.04.2012 
201250974   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Notebook lenovo - 8ks  5066,66 
vrátane DPH
  170/2012  12.12.2012  17.12.2012 
5100025968   SPP, a.s.
  Nedoplatok  6105,76 
vrátane DPH
    20.6.2012  29.06.2012 
2012VFA12007   JST Zdravie s.r.o.
Trebišov
36664570  náplň do lekárničiek  262,90 
vrátane DPH
  160/2012  14.12.2012  19.12.2012 
201250231   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup- kopírovací stroj Minolta  832 
vrátane DPH
  33/2012  29.3.2012  30.03.2012 
120751   SECOMP s.r.o.
31697879  nákup VT  15,60 
vrátane DPH
  86/2012  23.8.2012  31.08.2012 
120445   SECOMP s.r.o.
31697879  nákup tovaru   
vrátane DPH
  48/2012  11.5.2012  15.05.2012 
201250462   IKARO s.r.o.
31656554  Nákup tonerov Epson  1795,99 
vrátane DPH
  53/2012  13.6.2012  15.06.2012 
4420000685   PERGAMON s.r.o.
Bratislava
31327681  nákup tonerov  749,65 
vrátane DPH
  71/2012  1.8.2012  08.08.2012 
120561   SECOMP s.r.o.
31697879  nákup tonerov  21,20 
vrátane DPH
  65/2012  6.7.2012  11.07.2012 
44200003181   PERGAMON s.r.o.
31327681  nákup tonerov  3197,72 
vrátane DPH
  47/2012  11.5.2012  15.05.2012 
201250294   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  200 
vrátane DPH
  39/2012  18.4.2012  20.04.2012 
201250235   IKARO spol.s.r.o.
  Nákup tonerov  114,20 
vrátane DPH
  34/2012  2.4.2012  04.04.2012 
201250205   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1462,08 
vrátane DPH
  31/2012  23.3.2012  27.03.2012 
4420000158   Pergamon spol. s.r.o.
31327681  nákup tonerov  2737,81 
vrátane DPH
  20/2012  12.3.2012  14.03.2012 
201250166   IKARO spol.s.r.o.
31656544  nákup tonerov  1893,49 
vrátane DPH
    5.3.2012  08.03.2012 
4420000002   Pergamon spol. s.r.o.
31327681  Nákup tonerov  2020 
vrátane DPH
    11.1.2012  13.01.2012 
201250905   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Nákup tlačiarne Epson M2300D - 11ks  726 
vrátane DPH
  152/2012  22.11.2012  26.11.2012 
201250873   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  nákup tlačiareň Epson M2300D - 15ks  825 
vrátane DPH
  139/2012  12.11.2012  16.11.2012 
201250203   IKARO spol.s.r.o.
31656544  Nákup RAM - 1GB  1190 
vrátane DPH
  27/2012  20.3.2012  23.03.2012 
201250703   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Nákup RAM  1209,60 
vrátane DPH
  99/2012  14.9.2012  19.09.2012 
120328   K-Print s.r.o.
14338785  nákup pečiatka, gumička  17,050 
vrátane DPH
  43/2012  26.6.2012  28.06.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť