Faktúry 2012 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240116   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 4/2012  1482,91 
vrátane DPH
Zmluva č.19/2011    3.5.2012  09.05.2012  15.6.2012 
11240091   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 4/2012  1717,06 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2011    04.04.2012  12.04.2012  7.5.2012 
11240059   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 2/2012  1639,01 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2011    05.03.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240350   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 12/2012  1404,86 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2011    17.12.2012  19.12.2012  10.1.2013 
11240327   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 11/2012  1639,01 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2011    5.12.2012  11.12.2012  10.1.2013 
11240289   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 10/2012  1795,10 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2011    6.11.2012  09.11.2012  30.11.2012 
11240042   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 1/2012  2972,33 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2011    07.02.2012  15.02.2012  28.2.2012 
11240254   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 9/2012  5742,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    1.10.2012  05.10.2012  29.10.2012 
11240225   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 8/2012  6468,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    3.9.2012  06.09.2012  10.10.2012 
11240198   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 7/2012  6204,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    1.8.2012  10.08.2012  7.9.2012 
11240173   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 6/2012  5940,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18    3.7.2012  11.07.2012  8.8.2012 
11240143   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 5/2012  5610,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18    31.5.2012  11.06.2012  2.7.2012 
11240115   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 4/2012  5610,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18    30.4.2012  15.05.2012  15.6.2012 
11240087   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 3/2012  5808,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18    02.04.2012  16.04.2012  26.4.2012 
11240057   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 2/2012  5478,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18    29.02.2012  12.03.2012  21.3.2012 
11240354   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 11/2012  4656,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    20.12.2012  27.12.2012  4.2.2013 
11240276   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky 10/2012  6402,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    2.11.2012  07.11.2012  28.11.2012 
11240030   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 1/2012  5610,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18    01.02.2012  08.02.2012  20.2.2012 
11240316   DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000  Stravné lístky  6006,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 42    3.12.2012  05.12.2012  3.1.2013 
11240104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Storno faktúry č.1120434953 - telekomunikačné služby MPLS  819,40 
vrátane DPH
Zmluva č.37    16.4.2012  27.04.2012  14.6.2012 
11240291   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Storno faktúry 11240290  -762,56 
vrátane DPH
  68/2012  9.11.2012  12.11.2012  30.11.2012 
11240033   Autosport Szilágyi, s.r.o.
Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa
36056731  Servisná prehliadka vozidla - Panda  63,60 
vrátane DPH
  č. 9/2012  02.02.2012  08.02.2012  21.2.2012 
11240035   Roman Banay - AUTOBANYAY
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Servisná prehliadka vozidla  46,00 
vrátane DPH
  č. 12/2012  02.02.2012  08.02.2012  21.2.2012 
11240163   Autobanyay - R.Banay
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Servisná prehliadka VK 393 AN  120,20 
vrátane DPH
  42/2012  18.6.2012  22.06.2012  8.8.2012 
11240162   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Servisná prehliadka VK 393 AN  112,00 
vrátane DPH
  42/2012  18.6.2012  22.06.2012  7.8.2012 
11240190   Autobanyay - R.Banay
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Servisná prehliadka VK 191 AR  54,10 
vrátane DPH
  53/2012  18.7.2012  20.07.2012  8.8.2012 
11240189   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Servisná prehliadka VK 191 AR  84,36 
vrátane DPH
  53/2012  18.7.2012  20.07.2012  8.8.2012 
11240084   Autobanyay - R.Banay
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Servisná prehliadka VK 191 AR  61,00 
vrátane DPH
  č. 18/2012  23.03.2012  27.03.2012  26.4.2012 
11240083   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Servisná prehliadka VK 191 AR  119,63 
vrátane DPH
  č. 18/2012  23.03.2012  27.03.2012  26.4.2012 
11240034   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Servisná prehliadka - VW Golf  72,80 
vrátane DPH
  č. 12/2012  02.02.2012  08.02.2012  21.2.2012 
11240358   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročné služby - frankovací stroj  144,00 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2012    27.12.2012  31.12.2012  5.2.2013 
11240159   M.Hudák - IMPULZ
Mládežnícka 29, 974 01 Banská Bystrica
32017863  Revízia a servis základných dielov FVZ  1837,60 
vrátane DPH
  38/2012  8.6.2012  14.06.2012  7.8.2012 
11240273   Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645  Repasované tonery  1103,04 
vrátane DPH
  85/2012  26.10.2012  02.11.2012  13.11.2012 
11240191   Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645  Repasované tonery  1051,80 
vrátane DPH
  54/2012  20.7.2012  24.07.2012  8.8.2012 
11240085   Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645  Repasácia tonerov  1048,80 
vrátane DPH
  č.25/2012  26.03.2012  29.03.2012  26.4.2012 
11240227   Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645  Renovovaný toner  26,28 
vrátane DPH
  69/2012  4.9.2012  07.09.2012  12.10.2012 
11240352   Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645  Renovácia tonerov  701,88 
vrátane DPH
  113/2012  19.12.2012  21.12.2012  10.1.2013 
11240110   Autobanyay - R.Banay
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Prezutie vozidiel - VK 810 AU, VK 379 AF, VK 851 BE, VK 191 AR, VK 393 AN  91,52 
vrátane DPH
  č.27/2012  27.4.2012  02.05.2012  14.6.2012 
11240278   Roman Banay - AUTOBANYAY
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Prezutie vozidiel  90,96 
vrátane DPH
  83/2012  2.11.2012  07.11.2012  28.11.2012 
11240107   PVPS mesta V.Krtíš
Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
31095291  Prenosná ročná parkovacia karta  40,00 
vrátane DPH
  č.30/2012  20.4.2012  02.05.2012  14.6.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť