Faktúry 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4012072   Štefan Puchalík - UNIPRESS
Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  723,6 
vrátane DPH
  10/2012  21.02.2012  27.02.2012  11.4.2012 
4012489   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb - NP V-2  714,89 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  143/2012  06.12.2012  12.12.2012  18.12.2012 
4012142   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Renovácia náplní  698,28 
vrátane DPH
  22/2012  23.04.2012  25.04.2012  27.4.2012 
4012231   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP V-2  690,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  61/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012567   ENERGOTRADING, s.r.o.
Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov n/T
43844456  Za maľby stien UPSVaR Vranov n/T - v budove ul. Dr.C.Daxnera 87, Vranov n/T  652,52 
vrátane DPH
  172/2012  20.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
4012236   Štefan Puchalík - UNIPRESS
Dukelská 64, 087 01 Giraltovce
17144965  Tlač tlačív  642,34 
vrátane DPH
  66/2012  20.06.2012  21.06.2012  25.6.2012 
4012225   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP I-2/B  627,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  55/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012222   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP §50j  610,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  53/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012136   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Tankovanie  604,02 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club zo dňa 7.6.2006, Žiadosť o vydanie firemnej karty zo dňa 7.6.2006    17.04.2012  19.04.2012  23.4.2012 
4012001   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  597 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    03.01.2012  10.01.2012  11.4.2012 
4012221   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP XXV-2  585,5700000000001 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  52/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012039   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  579 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    01.02.2012  02.02.2012  11.4.2012 
4012078   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  545 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    06.03.2012  09.03.2012  11.4.2012 
4012213   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP I-2/B  523,1 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  44/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012495   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizáciu programu ASPI  508,88 
vrátane DPH
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 23.11.2004 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 21.2.2011.    10.12.2012  12.12.2012  18.12.2012 
4012243   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizáciu programu ASPI  508,88 
vrátane DPH
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 23.11.2004 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 21.2.2011.    22.06.2012  26.06.2012  3.7.2012 
4012565   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Nákup náplní do tlačiarní  503,86 
vrátane DPH
  190/2012  20.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
4012233   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP XXV-2  496,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  63/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012099   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Tankovanie  480,53 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club zo dňa 7.6.2006, Žiadosť o vydanie firemnej karty zo dňa 7.6.2006    15.03.2012  19.03.2012  11.4.2012 
4012573   Martin Gavala - Mgtech
Karola Kuzmányho 1979/16
46205250  Oprava a servis výpočtovej techniky  476,8 
vrátane DPH
  171/2012  20.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
4012551   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup kancelárskych stoličiek  468 
vrátane DPH
  173/2012  19.12.2012  21.12.2012  9.1.2013 
4012132   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  451,15 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    16.04.2012  19.04.2012  23.4.2012 
4012170   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  448,5 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    14.05.2012  18.05.2012  25.5.2012 
4012212   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  444,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    15.06.2012  20.06.2012  3.7.2012 
4012069   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  442,65 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    20.02.2012  22.02.2012  11.4.2012 
4012490   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb - NP §50j  435 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  144/2012  06.12.2012  12.12.2012  18.12.2012 
4012031   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  435,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    19.01.2012  23.01.2012  11.4.2012 
4012041   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Renovácia náplní  434,81 
vrátane DPH
  6/2012  02.02.2012  13.02.2012  11.4.2012 
4012416   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  430,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    18.10.2012  22.10.2012  25.10.2012 
4012282   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  429,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    17.07.2012  18.07.2012  20.7.2012 
4012097   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  429,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    14.03.2012  19.03.2012  11.4.2012 
4012519   Jaroslav Bella - BESALUX
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T
34898395  Upratovanie - za 12/2012  423,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011    18.12.2012  19.12.2012  4.1.2013 
4012460   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange  423,2 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010    19.11.2012  21.11.2012  23.11.2012 
4012266   Jaroslav Bella - BESALUX
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T
34898395  upratovanie - za 6/2012  423,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011    06.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012200   Jaroslav Bella - BESALUX
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T
34898395  Upratovanie - za 5/2012  423,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011    05.06.2012  11.06.2012  14.6.2012 
4012160   Jaroslav Bella - BESALUX
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T
34898395  Upratovanie - za 4/2012  423,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011    07.05.2012  10.05.2012  11.5.2012 
4012115   Jaroslav Bella - BESALUX
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T
34898395  Upratovanie - za 3/2012  423,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011    02.04.2012  04.04.2012  11.4.2012 
4012082   Jaroslav Bella - BESALUX
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T
34898395  Upratovanie - za 2/2012  423,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011    07.03.2012  09.03.2012  11.4.2012 
4012040   Jaroslav Bella - BESALUX
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T
34898395  Upratovanie - za 1/2012  423,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011    02.02.2012  13.02.2012  11.4.2012 
4012217   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP III-2/A  413,25 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  48/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť