Faktúry 2013 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130012   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekom.poplatky  73,03 
vrátane DPH
zmluva č. 1149601903    9.1.2013  17.01.2013  23.1.2013 
201300361   Ján Budinský-EZS Servis
Borošova 391/5, Nová Baňa
14209314  prehliadka a skúška EZS  202,52 
vrátane DPH
zmluva č. 1/612/2006    9.9.2013  17.09.2013  23.9.2013 
201300403   Wibic s.r.o.
ČSA 218/71, Kremnica
36641294  dátová služba  59,76 
vrátane DPH
zmluva č 486 z 1.4.2011    8.10.2013  14.10.2013  16.10.2013 
201300149   Kelcom International s.r.o.
Na Troskách 12, Ban.Bystrica
31564020  revízia EZS  306,93 
vrátane DPH
Zmluva 41/2003 - Dodatok č. 3    25.3.2013  02.04.2013  2.4.2013 
201200541   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  kom.siete  2530,56 
vrátane DPH
zmluva 3.1.2007    14.12.2012  10.01.2013  2.1.2013 
20130054   XPS s.r.o.
Štefánika 14, Rovnianka 8 Martin
36381616  prenájom kopírok  345,24 
vrátane DPH
zmluva 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064    6.2.2013  12.02.2013  14.2.2013 
201300296   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.úpoplatky  73,22 
vrátane DPH
Zmluva 1149601903    10.7.2013  17.07.2013  12.7.2013 
201300176   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  telekom.poplatky  77,24 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    9.4.2013  12.04.2013  15.4.2013 
201300496   Ben Servis
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  809,25 
bez DPH
zmluva 1/2005    4.12.2013  17.12.2013  31.12.2013 
201300444   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  726,25 
bez DPH
zmluva 1/2005    5.11.2013  11.11.2013  21.11.2013 
201300394   BEN SERVIS
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie a údržba  249,00 
bez DPH
zmluva 1/2005    1.10.2013  07.10.2013  16.10.2013 
201300204   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  618,35 
bez DPH
zmluva 1/2005    2.5.2013  10.05.2013  30.5.2013 
201300156   BEN SERVIS
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  917,15 
bez DPH
zmluva 1/2005    2.4.2013  08.04.2013  15.4.2013 
20130092   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie a údržba  942,05 
bez DPH
zmluva 1/2005    1.3.2013  06.03.2013  5.3.2013 
20130047   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
37949624  kúrenie a údržba  1 099,75 
bez DPH
zmluva 1/2005    1.2.2013  12.02.2013  14.2.2013 
201200573   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  937,90 
bez DPH
Zmluva 1/2005    31.12.2012  10.01.2013  8.1.2013 
201300397   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435, Považská Bystrica
31644716  servis automatických dverí  597,60 
vrátane DPH
servisná zmluva 39/10    2.10.2013  07.10.2013  16.10.2013 
201300135   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  62,23 
vrátane DPH
rámcová dohoda20396/2011-IV/5    19.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300524   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  1 847,26 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 20396/2011-IV/5    18.12.2013  27.12.2013  2.1.2014 
201300388   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  2 023,97 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe xer.papiera 20396/2011-IV/5    20.9.2013  24.09.2013  23.9.2013 
201300519   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  227,83 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 26805/2011-IV/5    17.12.2013  27.12.2013  2.1.2014 
201300387   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  777,76 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 26805/2011-IV/5    20.9.2013  24.09.2013  23.9.2013 
201300523   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  857,14 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 26805/20011-IV/5    17.12.2013  27.12.2013  2.1.2014 
201300522   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  653,51 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 26805/2001-IV/5    17.12.2013  27.12.2013  2.1.2014 
201300521   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  236,84 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 26805/2001-IV/5    17.12.2013  27.12.2013  2.1.2014 
201300520   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  520,15 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 26805/2001-IV/5    17.12.2013  27.12.2013  2.1.2014 
201300380   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  148,36 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5    16.9.2013  24.09.2013  23.9.2013 
201300146   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  197,59 
vrátane DPH
rámcová dohoda 26805/2011-IV/5    22.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300145   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  223,74 
vrátane DPH
rámcová dohoda 26805/2011-IV/5    22.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300144   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  259,34 
vrátane DPH
rámcová dohoda 26805/2011-IV/5    22.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300138   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc.potreby  79,73 
vrátane DPH
rámcová dohoda 26805/2011-IV/5    19.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300159   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  968,09 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5    2.4.2013  08.04.2013  15.4.2013 
201300142   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc.potreby  59,50 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5    19.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300141   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc.potreby  112,69 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5    19.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300140   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc.potreby  512,35 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5    19.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300139   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc.potreby  239,76 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5    19.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300137   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  177,77 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5    19.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300136   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  papier  101,27 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5    19.3.2013  27.03.2013  15.4.2013 
201300470   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  toner black laser jet  100,22 
vrátane DPH
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5    14.11.2013  02.12.2013  6.12.2013 
201300130   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  253,38 
vrátane DPH
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5    14.3.2013  20.03.2013  15.4.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť