Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130155   VZO, spol. s r.o.
Nové Zámky,Platanova č.7
36699934  simultánne tlmočenie  240 
vrátane DPH
  3/EU-D/2013  24.04.2013  17.05.2013  4.6.2013 
2130052   VALEUR s.r.o.
D.Streda, Múzejná 208/4
34119850  Tlačiarenské služby  251,88 
vrátane DPH
  4/2013  06.02.2013  11.02.2013  14.2.2013 
2130449   Tóth Žigmund
Moca 129
17727812  DS-servis,údržba plyn.kotlov  333,86 
vrátane DPH
  75/2013  04.12.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130161   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 4/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.05.2013  16.05.2013  4.6.2013 
2130119   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 3/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.04.2013  11.04.2013  24.4.2013 
2130084   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 2/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    01.03.2013  14.03.2013  9.4.2013 
2130051   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 1/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    05.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130007   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 12/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    07.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130113   Takács Alexander - kominár
Trhová Hradská č. 114
14060825  VM - čistenie komínov  30 
vrátane DPH
  20/2013  19.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130234   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  EKS-kancelársky materiál  528,54 
vrátane DPH
  8/EU-EKS/2013  20.06.2013  03.07.2013  30.7.2013 
2130205   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  spisový obal  77 
vrátane DPH
  37/2013  06.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130201   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  SCAN-kancelársky materiál  189,22 
vrátane DPH
  7/EU-SCAN/2013  28.05.2013  05.06.2013  27.6.2013 
2130193   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  Kancelársky materiál  291,47 
vrátane DPH
  26/2013  17.05.2013  27.05.2013  4.6.2013 
2130122   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  Kancelársky materiál  457,48 
vrátane DPH
  19/2013  28.03.2013  11.04.2013  24.4.2013 
2130086   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  Kancelársky materiál  222,53 
vrátane DPH
  8/2013  05.03.2013  14.03.2013  9.4.2013 
2130448   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    04.12.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130408   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    05.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130358   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    02.10.2013  11.10.2013  5.11.2013 
2130325   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    04.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130302   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 3/OE/2013    06.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130246   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
4/OEV/2013    02.07.2013  11.07.2013  30.7.2013 
2130210   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/EO/2013    07.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130493   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 12/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 12/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130495   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 12/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130496   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 12/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130474   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 11/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130473   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 11/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130472   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 11/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130471   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 11/2013  995,06 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130423   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130422   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130421   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 9/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130420   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 10/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130419   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 10/2013  1010,87 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130377   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130375   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 9/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130374   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 9/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130376   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť