Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130050   Bereznai Viktor - INTERSYMPO
D.Streda, Zelená 44
11698381  EKS - prenájom tlmoč.zariadenia  300 
vrátane DPH
  2/EU-EKS/2013  05.02.2013  14.02.2013  14.2.2013 
2130052   VALEUR s.r.o.
D.Streda, Múzejná 208/4
34119850  Tlačiarenské služby  251,88 
vrátane DPH
  4/2013  06.02.2013  11.02.2013  14.2.2013 
2130056   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 2/2013  9252 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    07.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130053   MUDr.Ružička Roman
Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  Zdravotné výkony za 10-12/2012  76,67 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    07.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130057   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 19.1.-28.2.2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
2130055   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
2130054   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  45,89 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
2130063   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 1/2013  1001,76 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 1/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130061   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 1/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130060   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 1/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130059   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 1/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130058   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 1/2013  839,39 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.02.2013  14.02.2013  14.2.2013 
2130065   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  Tonery - 6 ks  476,28 
vrátane DPH
  9/2013  11.02.2013  06.03.2013  9.4.2013 
2130068   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 3/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    11.02.2013  21.02.2013  7.3.2013 
2130067   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 3/2013  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    11.02.2013  21.02.2013  7.3.2013 
2130071   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 2/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    11.02.2013  19.02.2013  7.3.2013 
2130066   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013  242,09 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.02.2013  19.02.2013  7.3.2013 
2130069   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 1/2013  5165 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.02.2013  21.02.2013  7.3.2013 
2130064   Hotel Thermal Varga, s.r.o.
Veľký Meder, Promenádna 595/1
44497237  EKS - Stravovanie a občerstvenie  911,4 
vrátane DPH
  1/EU-EKS/2013  12.02.2013  18.02.2013  7.3.2013 
2130070   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 1/2013  69,8 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    13.02.2013  19.02.2013  7.3.2013 
2130072   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 2/2013  144,71 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    14.02.2013  06.03.2013  9.4.2013 
2130073   Nagy Tibor - INFOTRADE
D.Streda, Rybný trh 331/3
14153653  Pečiatky - 14 ks  97,99 
vrátane DPH
  10/2013  14.02.2013  21.02.2013  7.3.2013 
2130074   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 155
32304111  Opr.služob.motor.vozidla - DS096CU  418,7 
vrátane DPH
  12/2013  18.02.2013  06.03.2013  9.4.2013 
2130077   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kopírovací papier A3, A4  298,8 
vrátane DPH
  13/2013  22.02.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130078   JAZYKOVÁ ŠKOLA Dunajská Streda
Dunajská Streda, Športová 349
36086223  Vypracovanie jazykového testu  34 
vrátane DPH
  14/2013  22.02.2013  06.03.2013  9.4.2013 
2130079   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner CANON FX-10  43,56 
vrátane DPH
  16/2013  01.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130084   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 2/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    01.03.2013  14.03.2013  9.4.2013 
2130083   STAHL REISEN, spol.s r.o.
Martin, Ul. 29. augusta 9
36370444  SCAN - ubytovanie Luxemburg  492 
vrátane DPH
  6/EU-SCAN/2013  01.03.2013  14.03.2013  9.4.2013 
2130085   NEPA Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Technická 2
31369987  Opr.fotokopírovacieho stroja SHARP  111,8 
vrátane DPH
  15/2013  04.03.2013  11.03.2013  9.4.2013 
2130086   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  Kancelársky materiál  222,53 
vrátane DPH
  8/2013  05.03.2013  14.03.2013  9.4.2013 
2130087   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu za 3/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.03.2013  11.03.2013  9.4.2013 
2130089   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 3/2013  9180 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    06.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130088   MUDr.Huberová Eva
Šamorín, Gazdovský rad 44
45364575  Zdravotné výkony za 5,6,9,10/2012  62,73 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    06.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 2/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 2/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130096   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 2/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130095   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 2/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130094   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 2/2013  446,07 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130093   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 1-2/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 41/OEV/2011    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť