Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130143   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 3/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013  25.4.2013 
2130142   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 3/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013  25.4.2013 
2130141   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 3/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013  25.4.2013 
2130140   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 3/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013  25.4.2013 
2130104   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 2/2013  872,48 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 2/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 2/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130096   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 2/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130095   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 2/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130063   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 1/2013  1001,76 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 1/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130061   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 1/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130060   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 1/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130059   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 1/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130012   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky - 12/2012  787,79 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130453   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 1/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    06.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130424   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 12/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    08.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130371   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 11/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    08.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130339   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 10/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    10.09.2013  18.09.2013  23.9.2013 
2130304   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 9/2013  52,37 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130305   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 9/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    07.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130209   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 5/2013  97,01 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    07.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130176   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 4/2013  55,3 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    10.05.2013  16.05.2013  4.6.2013 
2130131   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 3/2013  53,76 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    08.04.2013  12.04.2013  24.4.2013 
2130100   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 2/2013  60,38 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    07.03.2013  19.03.2013  9.4.2013 
2130070   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 1/2013  69,8 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    13.02.2013  19.02.2013  7.3.2013 
2130011   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 12/2012  55,94 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    09.01.2013  16.01.2013  8.2.2013 
2130451   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 12/2013 a 18.01.2014  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.12.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130411   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 11/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    07.11.2013  14.11.2013  27.11.2013 
2130365   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 10/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    04.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
2130326   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 9/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130299   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 8/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130256   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 7/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    09.07.2013  16.07.2013  30.7.2013 
2130167   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 5/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    06.05.2013  14.05.2013  4.6.2013 
2130128   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 4/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.04.2013  12.04.2013  24.4.2013 
2130087   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu za 3/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.03.2013  11.03.2013  9.4.2013 
2130057   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 19.1.-28.2.2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
2130040   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 1.-18.1.2013  62,64 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    28.01.2013  31.01.2013  8.2.2013 
2130038   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Vyúčt.spotreby plynu - r.2012  5416,8 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    22.01.2013  31.01.2013  8.2.2013 
2130344   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné telefóny 8ks  69,10 
vrátane DPH
zmluva 13/OE/2013    18.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť