Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130245   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 155
32304111  DS249CG-oprava a údržba OMV  434,66 
vrátane DPH
  34 a 49/2013  02.07.2013  11.07.2013  30.7.2013 
2130480   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 5ks  423 
vrátane DPH
  103/2013  16.12.2013  19.12.2013  27.12.2013 
2130351   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark/5ks  423 
vrátane DPH
  71/2013  24.09.2013  07.10.2013  5.11.2013 
2130297   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner 5 ks  423 
vrátane DPH
  53/2013  02.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130460   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 156
32304111  DS096CU-servisné práce  420,17 
vrátane DPH
  92/2013  09.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130074   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 155
32304111  Opr.služob.motor.vozidla - DS096CU  418,7 
vrátane DPH
  12/2013  18.02.2013  06.03.2013  9.4.2013 
2130496   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 12/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130472   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 11/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130420   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 10/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130374   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 9/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130336   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 8/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130308   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 7/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130259   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 6/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.07.2013  23.07.2013  30.7.2013 
2130188   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 4/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    15.05.2013  24.05.2013  4.6.2013 
2130140   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 3/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013  25.4.2013 
2130095   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 2/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130059   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 1/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130195   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark/5ks  396,9 
vrátane DPH
  31/2013  23.05.2013  05.06.2013  27.6.2013 
2130457   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-tablet ASUS Nexus 7  359 
vrátane DPH
  89/2013  09.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130213   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 155
32304111  Opr.služob.motor.vozidla - DS169DD  353,46 
vrátane DPH
  34/2013  07.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130158   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  tonery a KIT do tlačiarne  351,89 
vrátane DPH
  27/2013  03.05.2013  27.05.2013  4.6.2013 
2130194   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 155
32304111  Opr.služob.motor.vozidla - DS115BY  334,02 
vrátane DPH
  29/2013  23.05.2013  05.06.2013  27.6.2013 
2130449   Tóth Žigmund
Moca 129
17727812  DS-servis,údržba plyn.kotlov  333,86 
vrátane DPH
  75/2013  04.12.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130291   Pyrokom spol. s r.o.
Komárno,Á.Jedlíka 4854
18048455  kontrola has.prístrojov a hydrantov  331,8 
vrátane DPH
  59/2013  31.07.2013  06.08.2013  21.8.2013 
2130329   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 8/2013  329,85 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    06.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130271   CSIBA Pavol
Sokolce,Hlavná 43
46899936  odborná prehliadka plyn.zariadení  318 
vrátane DPH
  51/2013  12.07.2013  23.07.2013  30.7.2013 
2130303   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 7/2013  308,34 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.08.2013  12.08.2013  21.8.2013 
2130153   Bereznai Viktor - INTERSYMPO
D.Streda, Zelená 44
11698381  EURES-T-Prenájom tlmoč.zar.4.4.2013  300 
vrátane DPH
  1/EU-D/2013  22.04.2013  30.04.2013  4.6.2013 
2130050   Bereznai Viktor - INTERSYMPO
D.Streda, Zelená 44
11698381  EKS - prenájom tlmoč.zariadenia  300 
vrátane DPH
  2/EU-EKS/2013  05.02.2013  14.02.2013  14.2.2013 
2130077   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kopírovací papier A3, A4  298,8 
vrátane DPH
  13/2013  22.02.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130193   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6
31331131  Kancelársky materiál  291,47 
vrátane DPH
  26/2013  17.05.2013  27.05.2013  4.6.2013 
2130031   Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
Žilina, Martina Rázusa 23A
31592503  EPI Obchodný vestník na r.2013  286,8 
vrátane DPH
  č. 5/2013  17.01.2013  29.01.2013  8.2.2013 
2130044   NEPA Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Technická 2
31369987  Údržba fotokop.stroja SHARP  269,14 
vrátane DPH
  7/2013  30.01.2013  05.02.2013  14.2.2013 
2130117   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT - náhradné diely, všeobecný mat.  255,42 
vrátane DPH
  17/2013  21.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130052   VALEUR s.r.o.
D.Streda, Múzejná 208/4
34119850  Tlačiarenské služby  251,88 
vrátane DPH
  4/2013  06.02.2013  11.02.2013  14.2.2013 
2130320   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013  244,33 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    15.08.2013  30.08.2013  28.8.2013 
2130066   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013  242,09 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.02.2013  19.02.2013  7.3.2013 
2130155   VZO, spol. s r.o.
Nové Zámky,Platanova č.7
36699934  simultánne tlmočenie  240 
vrátane DPH
  3/EU-D/2013  24.04.2013  17.05.2013  4.6.2013 
2130037   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733
22707042  Servis fotokopírovacieho stroja Ricoh  240 
vrátane DPH
  č. 1/2013  23.01.2013  31.01.2013  8.2.2013 
2130386   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 156
32304111  DS096CU-zimné pneu-výmena  238 
vrátane DPH
  72/2013  14.10.2013  06.11.2013  27.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť