Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130212   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 5/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/06    07.06.2013  13.06.2013 
2130211   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 5/2013  50,23 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.06.2013  13.06.2013 
2130172   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 4/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.05.2013  14.05.2013 
2130171   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 4/2013  49,99 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    09.05.2013  14.05.2013 
2130138   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 3/2013  45,47 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.04.2013  18.04.2013 
2130139   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 3/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.04.2013  16.04.2013 
2130092   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 2/2013  45,71 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.03.2013  20.03.2013 
2130091   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 2/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.03.2013  19.03.2013 
2130055   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013 
2130054   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  45,89 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013 
2130015   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 12/2012  45,32 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.01.2013  17.01.2013 
2130016   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 12/2012  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.01.2013  16.01.2013 
2130478   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2013  2459,15 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    16.12.2013  19.12.2013 
2130434   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 10/2013  3298,45 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    18.11.2013  22.11.2013 
2130384   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 09/2013  2978,5 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    11.10.2013  17.10.2013 
2130341   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 08/2013  2815,9 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    11.09.2013  16.09.2013 
2130314   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 07/2013  3034,15 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    12.08.2013  19.08.2013 
2130268   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 06/2013  2270,8 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    08.07.2013  19.07.2013 
2130226   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 54/2013  1730,7 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    12.06.2013  19.06.2013 
2130182   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013  2280 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    13.05.2013  23.05.2013 
2130133   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013  2078,55 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    10.04.2013  18.04.2013 
2130110   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013  3043,4 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    13.03.2013  20.03.2013 
2130069   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 1/2013  5165 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.02.2013  21.02.2013 
2130018   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 12/2012  3889,3 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    11.01.2013  21.01.2013 
2130441   SOŠRV s VJM
DS,šv.Štefana 3
00162329  EKS-prenájom priestorov  1496 
vrátane DPH
  19/EU-EKS/2013  26.11.2013  04.12.2013 
2130083   STAHL REISEN, spol.s r.o.
Martin, Ul. 29. augusta 9
36370444  SCAN - ubytovanie Luxemburg  492 
vrátane DPH
  6/EU-SCAN/2013  01.03.2013  14.03.2013 
2130468   Straková Alžbeta
Hertník42,Fričkovce 22
45891788  zástavy SR 4ks a EU 4ks  112,1 
vrátane DPH
  91/2013  12.12.2013  18.12.2013 
2130493   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 12/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 12/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130495   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 12/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130496   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 12/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130474   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 11/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130473   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 11/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130472   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 11/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130471   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 11/2013  995,06 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130423   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130422   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130421   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 9/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130420   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 10/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť