Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130311   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 6/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013 
2130262   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 6/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.07.2013  23.07.2013 
2130187   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 4/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    15.05.2013  24.05.2013 
2130143   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 3/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013 
2130098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 2/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013 
2130062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 1/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130237   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  toner 10ks  910,5 
vrátane DPH
  44/2013  26.06.2013  06.08.2013 
2130144   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 3/2013  911,59 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    11.04.2013  25.04.2013 
2130064   Hotel Thermal Varga, s.r.o.
Veľký Meder, Promenádna 595/1
44497237  EKS - Stravovanie a občerstvenie  911,4 
vrátane DPH
  1/EU-EKS/2013  12.02.2013  18.02.2013 
2130258   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 6/2013  912,91 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.07.2013  23.07.2013 
2130494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 12/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013 
2130474   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 11/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130422   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130376   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013 
2130334   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 8/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013 
2130310   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 7/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013 
2130261   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 6/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.07.2013  23.07.2013 
2130185   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 4/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    15.05.2013  24.05.2013 
2130142   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 3/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013 
2130097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 2/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013 
2130061   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 1/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130186   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 4/2013  931,92 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    15.05.2013  24.05.2013 
2130471   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 11/2013  995,06 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013 
2130063   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 1/2013  1001,76 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130419   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 10/2013  1010,87 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013 
2130395   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 12ks  1021,2 
vrátane DPH
  77/2013  17.10.2013  24.10.2013 
2130180   Plauter spol. s r.o.
Komárno,Smrečinova 567/4
36565580  EURES-T-Občerstvenie  1066,01 
vrátane DPH
  6/EU-D/2013  14.05.2013  31.05.2013 
2130277   CKM 2000 Travel spol.s r.o.
Bratislava, Vysoká 25
35692383  EKS - letenky Francúzsko 3ks  1098 
vrátane DPH
  9/EU-EKS/2013  17.07.2013  25.07.2013 
2130492   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery 14ks  1214,4 
vrátane DPH
  109/2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130497   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  kopírovací papier 450bal.  1220,1 
vrátane DPH
  110/2013  27.12.2013  30.12.2013 
2130498   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery 17ks  1373,82 
vrátane DPH
  108/2013  27.12.2013  30.12.2013 
2130441   SOŠRV s VJM
DS,šv.Štefana 3
00162329  EKS-prenájom priestorov  1496 
vrátane DPH
  19/EU-EKS/2013  26.11.2013  04.12.2013 
2130442   kanovits media, sro
DS,Alžbetínske nám 1194/1
44599285  EKS-tlačiarenské práce  1554,83 
vrátane DPH
  18/EU-EKS/2013  27.11.2013  04.12.2013 
2130161   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 4/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.05.2013  16.05.2013 
2130119   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 3/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    03.04.2013  11.04.2013 
2130084   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 2/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    01.03.2013  14.03.2013 
2130051   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 1/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    05.02.2013  27.02.2013 
2130007   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 12/2012  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    07.01.2013  17.01.2013 
2130448   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    04.12.2013  10.12.2013 
2130408   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    05.11.2013  19.11.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť