Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340280   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  strážna služba  1674,40 
bez DPH
9/2011    3.7.2013  12.07.2013  22.7.2013 
11340237   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 5/2013  1722,24 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    5.6.2013  14.06.2013  14.6.2013 
11340182   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 4/2013  1650,48 
vrátane DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    03.5.2013  14.05.2013  14.5.2013 
11340141   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 3/2013  1746,16 
bez DPH
9/2011    4.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340099   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
361164585  Vykonávanie strážnej služby a ochrany č.9/2011  1450,15 
vrátane DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    5.3.2013  13.03.2013  13.3.2013 
11340043   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 1/2013  1500,98 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    4.2.2013  07.02.2013  11.2.2013 
11340001   Marcela Galandova-Gameko
Snina
40116000  preprava osob  292,32 
vrátane DPH
1/2012    2.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340504   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  doprava osôb  54,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb č. 1/2012    18.11.2013  28.11.2013  29.11.2013 
11340415   Marcela Galandová-GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  doprava osôb  54,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2012    02.10.2013  18.10.2013  17.10.2013 
11340287   Marcela Galandová_Gameko
Komenského 105, Snina
40116000  preprava osôb  292,32 
vrátane DPH
1/2012    9.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340362   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH
1/2012    2.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340361   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH
1/2013    2.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340324   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Doprava osôb  292,32 
bez DPH
    2.8.2013  15.08.2013  21.8.2013 
11340313   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina
40116000  Za dopravu osôb  292,32 
vrátane DPH
    17.7.2013  02.08.2013  6.8.2013 
11340458   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
1. mája 5558, Humenné
45923469  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    04.11.2013  12.11.2013  11.11.2013 
11340159   LUKAM s.r.o.
1.mája 5558, Humenné
  Spracovanie lekárskych posudkov obd.1.-3.2013  83,64 
bez DPH
    09.04.2013  13.05.2013  9.5.2013 
11240025   LUKAM s.r.o.
Ul. 1.mája 5558, Humenné
  Vypracovanie lek. posudkov obd. 10-12-2012  83,64 
bez DPH
    15.1.2013  22.01.2013  28.1.2013 
11340240   LEPAL TECHNIK, spol s.r.o
Fidlíkova 2822, Humenné
36505455  Inštalačný materiál   75,14 
vrátane DPH
  36/2013  7.6.2013  14.06.2013  14.6.2013 
11340369   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10087,14 
vrátane DPH
K-307/PO98     3.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340276   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   9367,14 
vrátane DPH
K-307/PO98     2.7.2013  08.07.2013  8.7.2013 
11340231   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Stravné lístky  10087,14 
vrátane DPH
K-307/PO98     4.6.2013  14.06.2013  13.6.2013 
11340180   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10087,14 
vrátane DPH
K-307/PO98     3.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340140   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10087,14 
vrátane DPH
K-307/PO98     3.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340091   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   8646,6 
vrátane DPH
    4.3.2013  13.03.2013  13.3.2013 
11340554   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  118,74 
vrátane DPH
Zmluva č.K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    12.12.2013  16.12.2013  13.12.2013 
11340474   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  9367,14 
vrátane DPH
Zmluva č.K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    05.11.2013  28.11.2013  29.11.2013 
11340416   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10087,14 
vrátane DPH
Zmluva č.K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.10.2013  24.10.2013  25.10.2013 
11340045   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10806,60 
vrátane DPH
K-307/PO98    4.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340019   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11526,60 
bez DPH
Zmluva K-307/PO98     9.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340332   LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
Tomášikova23, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  8647,14 
vrátane DPH
K-307/PO98    5.8.2013  15.08.2013  27.8.2013 
11340242   Ladislav Jurpák, DRZ rybníky
1.mája 20055/7 Snina
34821422  Prenájom miestnosti  150 
vrátane DPH
  31/2013  7.6.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340578   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466780  repasácia tonerov  1848,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013  95/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340577   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466779  toner  1593,90 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  100/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340576   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  99,19 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  96/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340563   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  1234,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6  93/2013  16.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340555   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  toner do tlačiarní  2550,61 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  85/2013  12.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340518   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  xerox papier  1314,72 
vrátane DPH
  86/2013  02.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340517   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  výroba pečiatok  22,32 
vrátane DPH
  84/2013  02.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340512   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  nákup kanc.potrieb  763,69 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  80/2013  26.11.2013  29.11.2013  29.11.2013 
11340451   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  toner do kopír. Strojov  97,78 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  66/2013  28.10.2013  31.10.2013  4.11.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť