Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340580   MUDr. Anna Barňáková s.r.o.
Poľana 767/1, Humenné
36501042  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    19.12.2013  23.12.2013 
11340579   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  1178,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5  101/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340578   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466780  repasácia tonerov  1848,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013  95/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340577   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466779  toner  1593,90 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  100/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340576   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  99,19 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  96/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340575   EKOL Humenné, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
36498645  oprava dochádz.kontrolných hodín  252,00 
vrátane DPH
  92/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340574   HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Tolstého 1, Humenné
34144650  neón. Žiarivky  267,41 
vrátane DPH
  99/2013  19.12.2013  23.12.2013 
11340573   D P A Security, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 20, Košice - Staré mesto
46553860  bezpečnostné služby  1569,39 
bez DPH
Zmluva č. 3/2013    19.12.2013  23.12.2013 
11340572   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
31728812  dodávka tepla  13000,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    19.12.2013  23.12.2013 
11340585   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  541,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    20.12.2013  30.12.2013 
11340589   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    23.12.2013  30.12.2013 
11340588   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    23.12.2013  30.12.2013 
11340587   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    23.12.2013  30.12.2013 
11340586   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    23.12.2013  30.12.2013 
11340590   Ing. Jozef Zubko AQUA - PROJEKT
Partizánska 7, Humenné
40573826  technická pomoc - stavebný technik  595,35 
bez DPH
Zmluva č. 01/2013    30.12.2013  31.12.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť