Faktúry 2013 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340376   REPROservis Kováč, s.r.o.
SNP 200, Lipt. Hrádok
36704393  tlač poštových peňažných pokážok "R" (2 typy, 600 ks)  83,85 € 
bez DPH
  OV2013108 zo dňa 28.11.2013  18.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340375   Rimino system, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  servis, údržba, nastavenie fotokopírovacieho stroja TOSHIBA e-Studio 182 digital (kanc. č. 106, ÚPSVaR LM)  90,22 € 
bez DPH
  OV2013113 zo dňa 17.12.2013  19.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340374   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  revízia hasiacich prístrojov (17 ks), hydrantov (5 ks), tlakové skúšky hadíc, vypracovanie revíznych správ a oprava a tlakovanie HP (8 ks), dopravné  195,74 € 
bez DPH
  OV2013110 zo dňa 6.12.2013  19.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340373   Juraj Lúčan LUNA MOTOR
Revolučná 3, Liptovský Mikuláš
30519551  výmena oleja a filtrov, servisná prehliadka po 100.000 km, výmena brzdových platničiek (Honda Civic /LM-621-BN)  158,88 € 
bez DPH
  OV2013112 zo dňa 17.12.2013  20.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340372   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013  221,36 € 
bez DPH
    18.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340371   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013   1.600,83 € 
bez DPH
    18.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340370   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013  757,55 € 
bez DPH
    18.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340369   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2013  438,48 € 
bez DPH
    18.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340368   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.11.-14.12.2013  177,04 € 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007    17.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340367   Dušan Pálenčík - EKOTHERM
Liptovský Peter č. 204
11939346  Dodanie guľových ventilov /2 ks, spätná klapka /2 ks, filter hrubých nečistôt /2 ks, vrátane spotrebného materiálu a montáže v plynovej kotolni UPSVaR Lipt. Mikuláš  564,00 € 
bez DPH
  OV2013114 zo dňa 23.12.2013  27.12.2013  31.12.2013  10.1.2014 
11340366   JAZMED, s.r.o.
Telgárt č. 294
36648787  vystavenie lekárskeho nálezu vo veciach kompenzácie (25 os.)   55,76 € 
vrátane DPH
    23.12.2013  27.12.2013  10.1.2014 
11340365   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  Dobropisovaná zľava k DEKVS LČ 94428 za mesiac novemcber 2013  - 31,42 € 
vrátane DPH
Licencia č. 90868    17.12.2013  18.12.2013  10.1.2014 
11340364   Ing. Polonec Ján - ETRI
Starohorského 14, Lipt. Mikuláš
34286942  vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.)  331,94 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008    17.12.2013  27.12.2013  10.1.2014 
11340363   Ing. Eva Bordigová
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
30517486  kalendár nástenný 3-mesačný, na r. 2014 (12 ks)  16,80 € 
bez DPH
  OV2013105 zo dňa 26.11.2013  16.12.2013  19.12.2013  10.1.2014 
11340362   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 11/2013   
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     13.12.2013  19.12.2013  10.1.2014 
11340361   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, Bratislava
44563485  cartridge do frankovacieho stroja neopost IJ 40 /1 ks, poštovné  141,65 € 
bez DPH
  OV2013109 zo dňa 29.11.2013  12.12.2013  19.12.2013  10.1.2014 
11340360   TM Consulting, s.r.o.
Dolnohorská 26, Nitra
36537551  školenie "Správne konanie" pre zamestnancov ÚPSVaR Lipt. Mikuláš  950,00 € 
bez DPH
    12.12.2013  17.12.2013  10.1.2014 
11340359   K-FOREST, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 32, Lipt. Mikuláš
44336667  návrh a tlač novoročných pozdravov na r. 2014 (70 ks)  35,00 € 
bez DPH
  OV2013111 zo dňa 9.12.2013  16.12.2013  19.12.2013  10.1.2014 
11340358   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013   438,48 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013  10.1.2014 
11340357   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013   1.600,83 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013  10.1.2014 
11340356   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013   221,36 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013  10.1.2014 
11340355   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2013   438,48 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013  10.1.2014 
11340354   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2013  253,11 € 
bez DPH
    11.12.2013  30.12.2013  10.1.2014 
11340353   Martin Kubovčík
Športová 7/9, Závažná Poruba
40002217  autokozmetika, potreby k zimnej a bežnej údržbe služobných automobilov  161,37 € 
bez DPH
  OV2013107 zo dňa 27.11.2013  11.12.2013  13.12.2013  10.1.2014 
11340352   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš
36376981  činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 12/2013  100,00 € 
bez DPH
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012     10.12.2013  17.12.2013  10.1.2014 
11340351   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 11/2013 (hlasové služby, internet)   74,65 € 
bez DPH
    9.12.2013  17.12.2013  10.1.2014 
11340350   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.11.2013 - 30.11.2013   27,08 € 
bez DPH
    9.12.2013  19.12.2013  10.1.2014 
11340349   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  zmluvný servis výťahu za obdobie 11/2013  54,12 € 
bez DPH
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012     6.12.2013  11.12.2013  10.1.2014 
11340348   LUNA MOTOR, s.r.o.
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
36374164  oprava služobného vozidla Honda Jazz /LM-259-BJ (spoluúčasť)  85,36 € 
bez DPH
    14.11.2013  11.12.2013  10.1.2014 
11340347   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka zemného plynu za obdobie 12/2013  2.214,17 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004   35815256  5.12.2013  09.12.2013  10.1.2014 
11340309   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP XXV-2 "Príspevok na službu sparostlivosti o dieťa"  587,80 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013082 zo dňa 9.10.2013  18.10.2013  21.11.2013  10.1.2014 
11340308   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B  49,98 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013081 zo dňa 9.10.2013  18.10.2013  12.11.2013  10.1.2014 
11340307   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B  49,94 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013083 zo dňa 9.10.2013  18.10.2013  12.11.2013  10.1.2014 
11340306   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/A  91,11 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013084 zo dňa 9.10.2013  18.10.2013  12.11.2013  10.1.2014 
11340305   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"   49,94 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013085 zo dňa 09.10.2013  18.10.2013  12.11.2013  10.1.2014 
11340304   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /380 bal. a A3 /9 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP XXV-2 "Príspevok na službu starostlivosti o dieťa"  879,88 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013088 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  21.11.2013  10.1.2014 
11340303   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /91 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B  200,20 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013090 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013  10.1.2014 
11340302   XEPAP, spol.s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /167 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B  367,40 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013092 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013  10.1.2014 
11340301   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /53 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"   116,60 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013096 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013  10.1.2014 
11340300   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fotokopírovací papier A4 /162 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP VII-2  356,40 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013095 zo dňa 10.10.2013  23.10.2013  12.11.2013  10.1.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť