Faktúry 2013 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
401130098   BRAMIL s.r.o.
Metodova 61 Nitra
45480354  kontrola EZS  39,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 7/2011    21.03.2013  28.03.2013  24.4.2013 
401130069   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  Mobilné telefóny  267,19 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    23.02.2013  04.03.2013  21.3.2013 
401130064   MUDr.Gabriela Kuníková
Hviezdoslavova č.1 949 11 Nitra
34038396  ZVA  132,43 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č.447/2008 Z.z.    22.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130063   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  741,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP XXV-2    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130062   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  197,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP VII - 2    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130061   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  24,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP AP-2    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130060   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  247,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP I-2/D    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130059   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  123,50 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP II-2/B    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130058   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  12,35 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP III - 20/B    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130057   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  12,35 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP III -2 /A    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130056   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  61,75 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP V-2/ITMS    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130055   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  24,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP 50j IV/5    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130054   Xepap,spol.s.r.o
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Xerox  123,50 vrátane DPH 
vrátane DPH
NP V-2/ITMS    20.02.2013  14.03.2013  21.3.2013 
401130053   Fakultná nemocnica PhDr.Berecz
949 11 Nitra
17336007  ZVA  5,81 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č.447/2008 Z.z.    15.02.2013  22.02.2013  21.3.2013 
401130052   Fakultná nemocnica PhDr.Berecz
949 11 Nitra
17336007  ZVA  5,81 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č.447/2008 Z.z.    15.02.2013  22.02.2013  21.3.2013 
401130051   MUDr.Margita Majtáňová
949 11 Nitra
34039660  ZVA  62,73 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č.447/2008 Z.z.    01.02.2013  21.02.2013  21.3.2013 
401130050   Stredná odborná škola
Ul.SNP 2 Zlaté Moravce
00159093  Nájomné  6 922,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 10/2010    18.02.2013  22.02.2013  21.3.2013 
401130049   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  16,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    30.01.2013  22.02.2013  21.3.2013 
401130048   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby  9 193,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2004    13.02.2013  20.02.2013  28.2.2013 
401130047   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  9 486,25 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    12.02.2013  20.02.2013  28.2.2013 
401130046   Západoslov.energetika
Bratislava, Čulenova 6
36677281  spotreba elektriny  3 666,77 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010    12.02.2013  20.02.2013  28.2.2013 
401130045   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1,522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2013  20.02.2013  28.2.2013 
401130044   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1,534,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2013  20.02.2013  28.2.2013 
401130043   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  2 943,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2013  20.02.2013  28.2.2013 
401130042   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    08.02.2013  20.02.2013  28.2.2013 
401130041   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  680,83 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.02.2013  20.02.2013  28.2.2013 
401130040   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  13 011,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    11.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
401130039   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  2,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    07.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
401130038   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  461,81 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    07.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
401130037   ROBINCO Slovakia s.r.o
Dolné Rudiny l. Žilina
31611630  spotrebný materiál, frankovací stroj  144,00 v rátane DPH 
vrátane DPH
524/2012    30.01.2013  14.02.2013  28.2.2013 
401130036   BMN - Security
Nitra, Dunajská 22
36529559  Strážna služba  1 108,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 14/2006    07.02.203  14.02.2013  28.2.2013 
401130035   Bonul, spol.s.r.o
Nitra,Novozámocká 224
36528170  bezpečnost. služba  193,18 vrátane DPH, 
vrátane DPH
zmluva 2007/SRP 31.12.2007    06.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
401130032   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby balíček DKVS LČ 70673  300,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č.524/2012    29.01.2013  Vyúčtovanie  28.2.2013 
401130031   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby balíček DKVS LČ 70673  300,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č.524/2012    29.01.2013  Vyúčtovanie  28.2.2013 
401130030   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  242,11 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    30.01.2013  08.02.2013  28.2.2013 
401130029   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  162,84 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    05.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
401130028   MaR-ELZAB
Žilina Kysucká cesta5A
33368422  Upratovanie  3 654,58 vrátane DPH 
vrátane DPH
567/2012    30.01.2013  08.02.2013  28.2.2013 
401130023   MUDr.Ivanová
Inovecká 34 Nitra
35963905  ZVA  27,88 bez DPH 
bez DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    24.01.2013  28.01.2013  1.2.2013 
401130022   Siibamed s.r.o
Hlavná 355 - Kolíňany
35975288  ZVA  34,85 bez DPH 
bez DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    23.01.2013  28.01.2013  1.2.2013 
401130021   Stredná odbor.škola
Zlaté Moravce
00159093  služby,energie  4 138,67 vrátane DPH 
vrátane DPH
10/2010 33/2010    17.01.2013  29.01.2013  1.2.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť