Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340244/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  Faktúra za obsluhu plynových kotolní.  1196,40 
vrátane DPH
zmluva č.10/2012    4.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340245/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  1893,00 
bez DPH
Zmluva č.151/2010/OP    5.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340246/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
Zmluva č.151/2010/OP    5.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340247/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice
36118794  Faktúra za tlač tlačív.  636,46 
vrátane DPH
  39/2013  5.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340248/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Stavebný dozor  396,00 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    26.04.2013  30.04.2013  13.5.2013 
11340249/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet.  1017,09 
bez DPH
    8.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za správu a údržbu sieteLAN.  1428,19 
vrátane DPH
    9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340253/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za službu IP-Telefonia.  1642,98 
vrátane DPH
    9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340254/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telefonické služby.  3966,42 
vrátane DPH
    9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340255/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telefonické služby.  531,26 
vrátane DPH
    9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340256/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier.  1481,98 
vrátane DPH
  43/2013  9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340257/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH
  47/2013  9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340258/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za služby pevnej siete.  76,10 
vrátane DPH
    9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340259/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za služby pevnej siete.  52,56 
vrátane DPH
    9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340261/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  zdravotné výkony  355,47 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    08.04.2013  06.05.2013  30.5.2013 
11340262/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    8.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340263/PO   PEDIAM, s.r.o.
A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš
46404775  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    9.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340264/PO   SLAVMED, s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73
45588996  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    9.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340265/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    9.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340266/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    9.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340267/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Zdravotný výkon  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340268/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Zdravotný výkon  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340269/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Zdravotný výkon  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340270/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340271/PO   MP MEDIK s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340272/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  zdravotný výkon  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340273/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Zdravotný výkon  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340274/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  4930,02 
vrátane DPH
    10.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340275/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  2671,00 
vrátane DPH
    10.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340276/PO   MEDISOL, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
45294232  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    10.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340277/PO   TARMED, s.r.o.
Reimanova 4, 080 01 Prešov
36693286  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    10.4.2013  21.05.2013  10.6.2013 
11340278/PO   MUDr. Eva Obalová
Reimanova 8, 080 01 Prešov
35511061  zdrav. výkony  69,70 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    10.04.2013  30.09.2013  3.10.2013 
11340279/PO   SIM MED, s.r.o.
Švábska 31, 080 05 Prešov
44194285  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    8.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340280/PO   EVROFIN int.spol.s.r.o.
Heyduková 12, 811 08 Bratislava
44563485  Faktúra za cartridge do frankovacieho stroja.  168,00 
vrátane DPH
    11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340281/PO   IURA EDITION, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 26
31348262  Faktúra za aktualizáciu programu ASPI.  999,28 
vrátane DPH
    11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340282/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telefonické služby.  707,14 
vrátane DPH
    11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340283/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštové služby.  3726,60 
bez DPH
    11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340284/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za inštalačný materiál.  24,65 
vrátane DPH
  49/2013  12.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340285/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za zámočnícky materiál.  45,66 
vrátane DPH
  49/2013  12.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340286/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  Faktúra za upratovacie práce.  1638,52 
vrátane DPH
    15.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť