Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340130/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  elektroinštalačný materiál podľa objednávky  93,26 
vrátane DPH
  18/2013  21.02.2013  28.02.2013 
11340878/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  328,86 
bez DPH
  Objednávka č.143/2013  13.12.2013  19.12.2013 
11340793/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Cartridge 9ks  622,62 
vrátane DPH
  128/2013  8.11.2013  15.11.2013 
11340686/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery 11ks  396,02 
vrátane DPH
  109/2013  02.10.2013  11.10.2013 
11340498/ESF/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridge HP  630,60 
vrátane DPH
  17/2013-NP  11.07.20012  17.7. 2013 
11340360/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  cartridgeHP  1875,92 
vrátane DPH
  56/2013  22.05.2013  30.05.2013 
11340361/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  507,06 
vrátane DPH
  57/2013  22.05.2013  30.05.2013 
11340206/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery16ks  1114,48 
vrátane DPH
  4/2013 NP V-2  25.03.2013  26.03.2013 
11340205/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 3 ks   208,39 
vrátane DPH
  5/2013/NP AP-2  23.03.2013  26.03.2013 
11340204/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 2ks  59,10 
vrátane DPH
  4/20013NP V-2  25.03.2013  26.03.2013 
11340196/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 15Ks  844,77 
vrátane DPH
  38/2013  19.03.2013  25.03.2013 
11340918/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Pečiatky - skladačky  50,04 
bez DPH
  Objednávka č.160/2013  20.12.2013  30.12.2013 
11340862   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Pečiatky  74,59 
bez DPH
  Objednávka č.136/2013  10.12.2013  18.12.2013 
11340762/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  výroba pečiatok  33,38 
vrátane DPH
  118/2013  30.10.2013  07.11.2013 
11340125/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Výroba pečiatok 12ks  190,56 
vrátane DPH
  20/2013  15.02.2013  27.02.2013 
11240859/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  tovar podľa objednávky  124,80 
vrátane DPH
  151/2012  05.12.2012  12.12.2012 
11340855/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Náklady na zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    05.12.2013  16.12.2013 
11340783/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švabska 41/A
35911026  zdravotnícke výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    7.11.2013  15.11.2013 
11340702/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    04.10.2013  15.10.2013 
11340612/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  zdrav.výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    10.09.2013  19.09.2013 
11340476/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    08.07.2013  18.07.2013 
11340262/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    8.4.2013  17.04.2013 
11340106/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  výpis pacienta  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    08.02.2013  15.02.2013 
11340710/PO   PEDIAM, s.r.o.
A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš
46404775  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    07.10.2013  23.10.2013 
11340505/PO   PEDIAM, s.r.o.
A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš
46404775  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    11.07.2013  18.07.2013 
11340263/PO   PEDIAM, s.r.o.
A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš
46404775  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    9.4.2013  17.04.2013 
11340936/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Projektor s príslušenstvom  1140,0 
bez DPH
  Objednávka č.165/2013  27.12.2013  30.12.2013 
11340935/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toaletný papier  597,31 
bez DPH
  Objednávka č.164/2013  27.12.2013  30.12.2013 
11340916/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toner  368,64 
bez DPH
  Objednávka č.151/2013  20.12.2013  27.12.2013 
11340909/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Kopírka, toner  1614,0 
bez DPH
  Objednávka č.159/2013  19.12.2013  27.12.2013 
11340883/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  PC, LCD - HP  1488,0 
bez DPH
  Objednávka č.150/2013  16.12.2013  20.12.2013 
11340874/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Kalendáre, diáre  702,18 
bez DPH
  Objednávka č.148/2013  12.12.2013  19.12.2013 
11340895/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Tlačiareň, toner  4896,00 
bez DPH
  Objednávka č.158/2013  17.12.2013  19.12.2013 
11340734/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toaletný papier  1034,11 
vrátane DPH
  113/2013  15.10.2013  21.10.2013 
11340557/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  tonery  1786,80 
vrátane DPH
  87/2013/PO  08.08.2013  12.08.2013 
11340528/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  laminovacie fólie  265 
vrátane DPH
  84/2013/PO  30.07.2013  07.08.2013 
11340495/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  renovácia tonerov  1051,82 
vrátane DPH
  79/2013  10.07.2013  17.7. 2013 
11340460/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toaletný papier  1008,00 
vrátane DPH
  73/2013  03.07.2013  15.07.2013 
11340427/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Dodávka tonerov  2562,28 
vrátane DPH
  71/2013  25.06.2013  27.06.2013 
11340232/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Faktúra za toaletný papier.  1099,20 
bez DPH
  37/2013  3.4.2013  08.04.2013 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť