Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340199/PO   MuDr. Podhorská Eva, všeobecný lekár pre dospelých
Reimanova 8, 080 01 Prešov
35514370  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
  447/2008  20.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340218/PO   STOMAKO, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 15, Prešov
36513636  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
  447/2008  28.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340217/PO   ECCE MEDICA, s.r.o.
Hlavna 79, Pečovská Nová Ves 082 56
36500674  Faktúra za zdravotné výkony.   
bez DPH
  447/2008  27.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340293/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  Výmena ložiska predného kolesa,zadné tlmiče, výmena žiarovky PO-833EE  660,62 
vrátane DPH
  44/2013  17.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340256/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Faktúra za kopírovací papier.  1481,98 
vrátane DPH
  43/2013  9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340210/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Levočska 2, 080 01 Prešov
43549641  Faktúra za elektroinštalačný materiál.  42,77 
vrátane DPH
  42/2013  26.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340309/PO   SAD,a.s.
Košická 2, 080 01 Prešo
36477125  Prepravné služby  927,60 
vrátane DPH
  41/2013  26.04.2013  06.05.2013  3.6.2013 
11340202/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  drog.tovar  190,80 
vrátane DPH
  40/2013  22.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340233/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16927,14 
bez DPH
  4/2013/FO/PO  4.4.2013  08.04.2013  26.4.2013 
51340002/SoF/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  tovar podľa dodacieho listu  23,78 
vrátane DPH
  4/2013-SoF  19.06.2013  27.06.2013  31.7.2013 
11340206/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery16ks  1114,48 
vrátane DPH
  4/2013 NP V-2  25.03.2013  26.03.2013  12.4.2013 
11340087/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 Prešov
36461806  oprava vozidla PO 286BI  656,90 
vrátane DPH
  4/2013  04.02.2013  13.02.2013  8.3.2013 
11340204/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 2ks  59,10 
vrátane DPH
  4/20013NP V-2  25.03.2013  26.03.2013  12.4.2013 
11340247/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice
36118794  Faktúra za tlač tlačív.  636,46 
vrátane DPH
  39/2013  5.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340196/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 15Ks  844,77 
vrátane DPH
  38/2013  19.03.2013  25.03.2013  12.4.2013 
11340232/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Faktúra za toaletný papier.  1099,20 
bez DPH
  37/2013  3.4.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340203/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  drog.tovar  60,36 
vrátane DPH
  36/2013  25.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340191/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  dodávka kancelárskeho tovaru  2999,84 
vrátane DPH
  35/2013  14.03.2013  21.03.2013  10.4.2013 
11340167/PO   Skzport s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava
31373844  Letenka Košice-Viedeň-Bologna a späť  336,92 
vrátane DPH
  34/2013  14.03.2013  08.03.20013  3.4.2013 
11340223/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda.  919,21 
bez DPH
  33/2013  28.3.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340220/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice
36188794  Faktúra za tlačivá.  137,28 
bez DPH
  32/2013  28.3.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340430/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopírovacích zariadení Canon  394,68 
vrátane DPH
  30/2013  26.6.2013  27.06.2013  17.7.2013 
51340005/SoF/PO   Marcel Rešovský
Slánska 40, 080 06 Prešov
30653843  Objednaný tovar podľa dodacieho listu  365,72 
vrátane DPH
  3/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013  31.7.2013 
11340138/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 30bal  74,10 
bez DPH
  3/2013-NPAP-2  28.02.2013  06.03.2013  3.4.2013 
11340144/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  servisné práce zabezpečovací systém  271,20 
vrátane DPH
  3/2013  08.03.2013  15.03.2013  4.4.2013 
11340043/PO   SKYPORT,s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava
31373844  Letenky  1158,60 
vrátane DPH
  3/2013  16.01.2013  17.01.2013  7.2.2013 
11340180/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky tovar podľa objednávky  25,05 
vrátane DPH
  29/2013  11.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340181/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  železiarsky tovar podľa objednávky  112,92 
vrátane DPH
  29/2013  11.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340221/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní.  754,80 
vrátane DPH
  28/2013  28.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340184/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  obálky 55000ks  2340,00 
vrátane DPH
  27/2013  12.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340168/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
  revízia zabezpečovacieho systému pracoviska Sabinov  449,28 
vrátane DPH
  26/2013  08.03.2013  15.03.2013  4.4.2013 
11340145/PO   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  331,80 
vrátane DPH
  25/2013  04.03.2013  13.03.2013  3.4.2013 
11340185   Rataprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice
36188794  tlačivá 6500 ks  247,15 
vrátane DPH
  24/2013  13.03.2013  19.003.2013  8.4.2013 
11340216/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis kancelárskej techniky  147,60 
vrátane DPH
  23/2013  27.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340179/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  Oprava Škoda octávia PO-710BZ  193,44 
vrátane DPH
  22/2013  11.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340142/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  oprava vozidla PO-833EE  290,34 
vrátane DPH
  22/2013  01.03.2013  07.03.2013  3.4.2013 
11340114/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  dodávka tovaru toner Epson  3871,40 
vrátane DPH
  21/2013  11.02.2013  25.02.2013  11.3.2013 
11340125/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Výroba pečiatok 12ks  190,56 
vrátane DPH
  20/2013  15.02.2013  27.02.2013  12.3.2013 
53140006/SoF/PO   SAD
Košická 2, 080 01 Prešov
36477125  Prepravné služby  155,52 
vrátane DPH
  2/2013-SoF  28.06.2013  04.07.2013  31.7.2013 
11340137/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 50bal  123,50 
vrátane DPH
  2/2013-NPII.-2/A  28.02.2013  06.03.2013  3.4.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť