Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340132   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  renovácia toneru  112,80 
vrátane DPH
  OV130052  13.03.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340131   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarne  140,40 
vrátane DPH
  OV130053  13.03.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340130   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  renovácia toneru  112,80 
vrátane DPH
  OV130051  13.03.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340129   Slovanet, a.s.
Zahradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 02-03/13  291,55 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    13.03.2013  21.03.2013  28.3.2013 
11340128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 02/13 G+K  3980,80 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    12.03.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340127   NOVES, s. r. o.
Kamenárska 5, SNV
17074860  Štvrťročná kontrola elektrickej protipožiarnej signalizácie SNV   240,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012    12.03.2013  15.03.2013  27.3.2013 
11340126   DIA VEGA, s.r.o.
Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves
36171948  Štočok  18,90 
vrátane DPH
  OV130050  12.03.2013  21.03.2013  28.3.2013 
11340125   SPORTTTOUR Peter Ruman
Teplička 292, SNV
17188482  SPO preprava detí  505,00 
vrátane DPH
  OV130047  11.03.2013  14.03.2013  27.3.2013 
11340124   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné stočné 12/12 - 03/13 SNV  400,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    11.03.2013  15.03.2013  27.3.2013 
11340123   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodne stočné 12/12 - 03/13 SNV  182,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    11.03.2013  15.03.2013  27.3.2013 
11340122   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn. vyúčtovanie 02/13 Gelnica  236,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    11.03.2013  15.03.2013  27.3.2013 
11340121   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
03621222  el. energia 02/13 G+SNV  516,08 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    11.03.2013  15.03.2013  27.3.2013 
11340120   PORADCA s. r. o.
Pri Celulózke 40, Žilina
36371271  publikácie - zákony 2013  18,22 
vrátane DPH
  OV130049  11.03.2013  21.03.2013  28.3.2013 
11340119   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak T - 02/13  113,87 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340118   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/13  184,87 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    08.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340117   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 02/13  179,83 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    08.03.2013  26.03.2013  28.3.2013 
11340116   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves
31676596  spotreba materiálu - kábel, koncovka, switch  121,74 
vrátane DPH
  OV130015  11.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340115   LS Pracovné odevy s. r. o.
Starosaská 5, SNV
46255061  Spotreba materiálu - Mop Flipper master bavlna 40cm   38,16 
vrátane DPH
  OV130042  08.03.2013  14.03.2013  27.3.2013 
11340114   CWS-boco Slovensko, s. r. o.
M. R. Štefánika 87, Hlohovec
31411045  prenájom rohoží  69,60 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme a servisnej službe    07.03.2013  15.03.2013  27.3.2013 
11340113   KAMENICA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  mesačný paušál výťah Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    07.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340112   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 02/13  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    07.03.2013  26.03.2013  28.3.2013 
11340111   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 02/13  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    07.03.2013  26.03.2013  28.3.2013 
11340110   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 02/13  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    07.03.2013  26.03.2013  28.3.2013 
11340109   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 02/13  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    07.03.2013  26.03.2013  28.3.2013 
11340108   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn 03/13 SNV+Gelnica+Kuchyňa  1709,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    04.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340107   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok 02/13  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    05.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340106   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  spotreba materiálu do frank. stroja - farba modra, samolepiace štítky  111,74 
vrátane DPH
  OV130048  05.03.2013  14.03.2013  27.3.2013 
11340105   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dodávka tepla 02/13 Krompachy  2211,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    04.03.2013  08.03.2013  25.3.2013 
11340104   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 02/13 G  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    04.03.2013  08.03.2013  25.3.2013 
11340103   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné stočné - 01-02/13 G  363,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    01.03.2013  08.03.2013  25.3.2013 
11340102   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  235,00 
vrátane DPH
  OV130044  01.03.2013  08.03.2013  25.3.2013 
11340101   SIGNO, s. r. o.
Tatranská cesta 68
43930824  Zástava SR, EU 80x120 cm  26,16 
vrátane DPH
  OV130043  01.03.2013  08.03.2013  25.3.2013 
11340097   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  172,90 
vrátane DPH
  OV130020  27.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340096   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  296,40 
vrátane DPH
  OV130022  27.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340095   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  61,75 
vrátane DPH
  OV130021  27.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340094   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  395,20 
vrátane DPH
  OV130019  27.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340092   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  148,20 
vrátane DPH
  OV130017  27.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340091   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  296,40 
bez DPH
  OV130016  27.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340090   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  293,83 
vrátane DPH
  OV130038  26.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340089   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   668,90 
vrátane DPH
  OV130037  26.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť