Faktúry 2013 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
  Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  program Biznis Partner  213,52 
vrátane DPH
1149606603    5.4.2013  12.04.2013 
  VVS as
Košice
36570460  vodné a stočné  200,78 
vrátane DPH
80-000061280PO2012    3.4.2013  12.04.2013 
  Lindstrom
Trnava
35742364  prenájom, pranie rohoží  19,15 
vrátane DPH
815023    2.4.2013  05.04.2013 
  VSE
Košice
36211222  elektrina - dodávka a distribúcia  1674 
vrátane DPH
2280024315    28.3.2013  04.04.2013 
  Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  paušál  395,06 
vrátane DPH
    28.1.2013  06.02.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť