Faktúry 2013 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1278789   Lindstrom
Trnava
35742364  pranie, prenajom rohoží.  19,12 
vrátane DPH
    9.1.2013  17.01.2013 
1149606603   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  Biznis partner  203,98 
vrátane DPH
    7.1.2013  11.01.2013 
0104218730   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava
35697270  Pušál  246,05 
vrátane DPH
    4.1.2013  09.01.2013 
0113000379   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15162 
vrátane DPH
  01/2013  4.1.2013  09.01.2013 
201213844   IKARO s.r.o.
Trebišov
31656554  Servisný zásah  60 
vrátane DPH
  118/2012  2.1.2013  09.01.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť