Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140426   SWAN, a.s.
842 04 Bratislava,Borská 6
35680203  telefónne hovory za 09/2014  1107,16 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140429   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 10/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140427   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 10/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140430   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 10/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140428   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 10/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140432   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 12/2014  26,4 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    11.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140431   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 12/2014  28,78 
vrátane DPH
zmluva: 15/OE/2014    11.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140437   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2014  19,99 
vrátane DPH
zmluva: 18/OE/2014    12.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140434   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2014  3102,15 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    12.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140435   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky za 11/2014  231,66 
vrátane DPH
zmluva: 3/OE/2014    12.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140433   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 11/2014  42,31 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    12.11.2014  21.11.2014  27.11.2014 
2140436   Nagy Attila - Plynotherm
930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30
14063727  ŠA-výmena plynového kotla  1789,6 
vrátane DPH
  106/OE/2014  12.11.2014  20.11.2014  27.11.2014 
2140439   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 8ks  682,8 
vrátane DPH
  105/OE/2014  14.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140441   MUDr.Fehér Blažej, FEBA-MED sro
ObZS Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  174,25 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    18.11.2014  05.12.2014  16.1.2015 
2140442   Kučerová Viera,JUDr.
908 51 Holíč,Sv.Martina 9
37851390  trovy exekúcie (Masterglass sro )  62,88 
vrátane DPH
uz.OS DS EX 3859/2009    18.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140440   Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za 11,12/2014  1152 
vrátane DPH
zmluva:19-22/OE/2014    18.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140443   Poradca podnikateľa,sro
010 01 Žilina,M.Rázusa 23A
31592503  školenie-ochr.osobných údajov-Ing.Šafránek  60,00 
vrátane DPH
  111/OE/2014  18.11.2014  21.11.2014  27.11.2014 
2140445   Agrotrade spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov 88
31424112  AC-pracovné pomôcky  5458,8 
vrátane DPH
  1/AC/2014  24.11.2014  27.11.2014  27.11.2014 
2140446   EVROFIN Int sro
811 08 Bratislava, Heydukova 12
44563485  DEKVS - toner  175,74 
vrátane DPH
  110/OE/2014  25.11.2014  05.12.2014  16.1.2015 
2140448   FB Build spol. s r.o.
931 01 Šamorín, Veterná 491/12
46387625  ŠA - oprava komína  950 
vrátane DPH
  100/OE/2014  26.11.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140447   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  OMV-prezutie,výmena pneu a vyváženie kol.  88 
vrátane DPH
  109/OE/2014  26.11.2014  05.12.2014  16.1.2015 
2140449   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    28.11.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140450   Pyrokom spol. s r.o.
945 01 Komárno, Á.Jedlika 4854
18048455  kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov  960,12 
vrátane DPH
  112/OE/2014  01.12.2014  08.12.2014  16.1.2015 
2140452   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancel.papier A/200bal+A3/2bal.  521,4 
vrátane DPH
  108/OE/2014  02.12.2014  08.12.2014  16.1.2015 
2140453   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany , Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrina za 12/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140461   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky+ provízia za sprostredkovanie  8999,110000000001 
vrátane DPH
  121/OE/2014  04.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2140464   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks  1017 
vrátane DPH
  117/OE/2014  04.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2140454   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140455   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  toner 5 ks / OKI MB 451 dn  293,4 
vrátane DPH
  120/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140456   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  licencia Kerio Control-firewall-predĺženie  94 
vrátane DPH
  115/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140457   Halász Balázs
925 91 Kráľová nad Váhom
43739091  kancelárske stoličky-otočné 14 ks  568,6 
vrátane DPH
  122/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140458   Čarný Pavol, Ing. - CAM
044 43 Budímír 80
32548443  kovový regál - 30 ks  1500 
vrátane DPH
  104/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140459   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark / 6 ks  507,6 
vrátane DPH
  119/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140462   Tempo Kondela spol. s r.o.
027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 893
36409154  regál (DS2ks+VM3ks)+skriňa (VM1ks)  390 
vrátane DPH
  123/OE/2014  05.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2140463   Vangel František ANDREA SHOP
929 01 Dunajská Streda,Galants.c. 5855
36277151  chladnička INDESIT RAA 24 N (DS,ŠA,VM )  657 
vrátane DPH
  129/OE/2014  05.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2140465   BENESTRA, spol.s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM - internet za 01/2015  26,4 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    08.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140466   BENESTRA, spol.s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 01/2015  28,78 
vrátane DPH
zmluva : 15/OE/2014    08.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140472   MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    09.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140468   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 12/2014  19,99 
vrátane DPH
zmluva: 18/OE/2014    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140470   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 11/2014  904,84 
vrátane DPH
zmluva : 46/OF/2005    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť