Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140300   Kamocsai Vladimír PROFITECHNIK
945 01 Komárno,Dunajské nábr.36/34
40856071  VM-oprava kopírovacieho stroja SHARP  222,14 
vrátane DPH
  58/OE/2014  01.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
2140508   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4
44439067  VM-oprava prasknutého potr.prečistenie  1164 
vrátane DPH
  141/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140404   Sipos Ladislav-čalúnnictvo
929 01 D.Streda,SNP 186/10
40026582  VM-prečalúnenie lavíc pre klientov / 5ks  280 
vrátane DPH
  85/OE/2014  23.10.2014  29.10.2014  27.11.2014 
2140158   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody za 1.Q/2014  25,39 
vrátane DPH
zmluva: 43/OF/2005    16.04.2014  24.04.2014  25.4.2014 
2140020   Zsl.vodárenská spol. a.s.
92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody za 12/2013  50,78 
vrátane DPH
zmluva: 43/OF/2005    15.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140013   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 01/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140052   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 02/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140084   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 03/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    07.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140143   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 04/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    09.04.2014  16.04.2014  25.4.2014 
2140182   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 05/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    09.05.2014  19.05.2014  28.5.2014 
2140222   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 06/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    10.06.2014  19.06.2014  27.6.2014 
2140262   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 07/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    09.07.2014  17.07.2014  31.7.2014 
2140314   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 08/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    08.08.2014  18.08.2014  4.9.2014 
2140338   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 09/2014  28,73 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    10.09.2014  17.09.2014  2.10.2014 
2140375   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 10/2014  17,05 
vrátane DPH
zmluva: 18/OE/2014    09.10.2014  17.10.2014  28.10.2014 
2140468   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 12/2014  19,99 
vrátane DPH
zmluva: 18/OE/2014    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140179   Bogár Trans
930 28 Okoč 507
17679419  VM-vývoz odpadovej vody  180 
vrátane DPH
  36/OE/2014  07.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140399   Nagy Attila - Plynotherm
930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30
14063727  VM,ŠA-oprava plynových kotlov  340,8 
vrátane DPH
  96/OE/2014  20.10.2014  24.10.2014  28.10.2014 
2140434   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2014  3102,15 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    12.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140278   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 6/2014  2413,25 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    11.07.2014  29.07.2014  31.7.2014 
2140324   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 7/2014  2210,85 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    14.08.2014  25.08.2014  4.9.2014 
2140345   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 8/2014  3212,45 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    16.09.2014  25.09.2014  2.10.2014 
2140388   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 9/2014  2817,65 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.10.2014  22.10.2014  28.10.2014 
2140520   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl.  822,6 
vrátane DPH
  154/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140091   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 02/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140059   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 02/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140146   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 03/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014  25.4.2014 
2140184   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 04/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140227   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 05/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140270   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 06/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.07.2014  29.07.2014  31.7.2014 
2140323   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 07/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014  4.9.2014 
2140349   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 08/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  08.10.2014  28.10.2014 
2140383   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 09/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.10.2014  22.10.2014  28.10.2014 
2140430   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 10/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140473   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Śamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    10.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140472   MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    09.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140449   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    28.11.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140441   MUDr.Fehér Blažej, FEBA-MED sro
ObZS Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  174,25 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    18.11.2014  05.12.2014  16.1.2015 
2140416   MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    04.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140415   MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    31.10.2014  24.11.2014  27.11.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť