Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140468   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 12/2014  19,99 
vrátane DPH
zmluva: 18/OE/2014    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140465   BENESTRA, spol.s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM - internet za 01/2015  26,4 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    08.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140466   BENESTRA, spol.s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 01/2015  28,78 
vrátane DPH
zmluva : 15/OE/2014    08.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140483   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140481   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140482   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenájom IPT za 11/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140480   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 11/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140479   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN-telefónne hovory za 11/2014  910,33 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140484   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2014  1667,65 
vrátane DPH
zmluva : 11/OF/2014    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140474   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2014  45,37 
vrátane DPH
zmluva: 32/OE/2005    10.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140470   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 11/2014  904,84 
vrátane DPH
zmluva : 46/OF/2005    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140469   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark 6 ks  507,6 
vrátane DPH
  119/OE/2014  09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140478   LUX-mark spol. s r.o.
929 01 Dunajská Streda, Hlavná 54
34106391  DS-PVC podlahová krytina+soklový profil  236,82 
vrátane DPH
  127/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140467   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 12/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva :15/OEV/2009    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140485   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS096CU-servis+oprav.práce na sl.vozidle  695,5599999999999 
vrátane DPH
  113/OE/2014  12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140475   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014  43,85 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140477   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do OKI MB451dn / 10 ks  586,8 
vrátane DPH
  131/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140471   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky do 3.1.2015  243,61 
vrátane DPH
zmluva: 3/EO/2014    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140476   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4
44439067  ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov  7488,12 
vrátane DPH
  107/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140473   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Śamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    10.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140472   MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    09.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140495   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  tlač poštových poukazov  154,07 
vrátane DPH
  134/OE/2014  17.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140498   Plast Tech spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1
36271128  ŠA-montáž vnútorných žalúzií  547,2 
vrátane DPH
  125/OE/2014  17.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140492   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kalendár-stolový/nástenný/158 ks+diáre 17ks  277,92 
vrátane DPH
  116/OE/2014  17.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140493   Gróf Barnabás, Ing.
929 01 Dunajská Streda, Kračanská 40
11885700  DS-oprava zámkovej dlažby,údr.ver.zelene  236,4 
vrátane DPH
  86/OE/2014  16.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140491   Nagy Róbert
925 42 Trstice 137
41591909  VM-čistenie kanalizácie (krtkovanie)  130 
vrátane DPH
  128/OE/2014  15.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140507   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4
44439067  DS-oprava strechy -zatekanie  1178,64 
vrátane DPH
  140/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140508   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4
44439067  VM-oprava prasknutého potr.prečistenie  1164 
vrátane DPH
  141/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140502   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací pepier A/10bal A4/570obal.  1510,5 
vrátane DPH
  142/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140500   Bognár Ladislav- TRANS
930 28 Okoč 507
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  114/OE/2014  18.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140503   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Brother 28 ks  2822,4 
vrátane DPH
  137/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140506   MEDIAINPRESS, s.r.o.
924 01 Galanta, Šafárikova 431
44636822  Žitný ostrov-predplatné na rok 2015  15,6 
vrátane DPH
  133/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140501   Ing.Marta Szucs Gaál- BT,TPO
930 14 Dolný Bar č.183
43704247  BOZP/PPO za 11,12/2014  200 
vrátane DPH
zmluva: 17/OE/2013    19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140499   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS115BY-servis služobného OMV  228,21 
vrátane DPH
  132/OE/2014  18.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140494   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-vyúčtovanie/vrátené 10 ks  36 
vrátane DPH
  121/OE/2014  16.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140505   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Xerox/farba 17 ks  1150,8 
vrátane DPH
  136/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140504   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark 12 ks  910,8 
vrátane DPH
  139/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140514   Plast Tech spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1
36271128  ŠA-oprava skla na dverách  96 
vrátane DPH
  125/OE/2014  22.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140519   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tlačiareň Brother 3 ks  669 
vrátane DPH
  153/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140520   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl.  822,6 
vrátane DPH
  154/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť