Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140480   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 11/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140430   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 10/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140383   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 09/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.10.2014  22.10.2014  28.10.2014 
2140349   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 08/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  08.10.2014  28.10.2014 
2140323   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 07/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014  4.9.2014 
2140270   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 06/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.07.2014  29.07.2014  31.7.2014 
2140227   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 05/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140184   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 04/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140146   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 03/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014  25.4.2014 
2140091   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 02/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140059   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 02/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140403   Szucs Gáal Marta,Ing.
930 14 Dolný Bar č.183
37847554  BOZP/OPP 07,08,09,10/2014  400 
vrátane DPH
zmluva: 17/OE/2013    22.10.2014  29.10.2014  27.11.2014 
2140361   Antalová Anna Dr.
929 01 Dun.Streda,Ružový háj1369/34
36899470  EURES-T/D-simultánne tlmočenie/30.09  400,00 
vrátane DPH
  2/EU-D/2014  03.10.2014  15.10.2014  28.10.2014 
2140073   Centrum vzdelávania MPSVR
811 08 Bratislava,Špitálska 25,Blok B
30795362  školenie 11 osôb-ochr.osob.údajov  400 
vrátane DPH
  12/OE/2014  24.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140166   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPI-2/D-tonery  403,6 
vrátane DPH
  1/NP1-2D/2014  25.04.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140518   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  toner 7ks OKI MB 451dn  410,76 
vrátane DPH
  138/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140169   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVI-2/D-kopírovací papier  410,78 
vrátane DPH
  3/NPI-2/D/2014  30.04.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140144   Bíró Eugen - autosevis
930 14 Mad č.155
32304111  DS169DD-4ks,DS096CU-2ks-kúpa a prezutie  438,4 
vrátane DPH
  25/OE/2014  09.04.2014  24.04.2014  25.4.2014 
2140048   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPIII-2A/kopírovací papier A4  440,88 
vrátane DPH
  1/NPIII-2A/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140049   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPIII-2B/kopírovací papier A4  440,88 
vrátane DPH
  1/NPIII-2B/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140215   Kanovits media spol.s r.o.
929 01 Dun.Streda, Alžbetínske nám 1194/1
44599285  EKS-tlač brožúry/záv.konferencia  449,59 
vrátane DPH
  37/EU-EKS/2014  06.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140213   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 6ks  455,40 
vrátane DPH
  41/OE/2014  04.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140009   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 12/2013  458,44 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140201   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotr.vody+vyúčt.k 30.04/+stočné  463,54 
vrátane DPH
zmluva: 13/OE/2013    16.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140080   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 2/2014  467,86 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    05.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140409   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do OKO MB 451dn 8ks  469,44 
vrátane DPH
  98/OE/2014  27.10.2014  05.11.2014  27.11.2014 
2140305   Tempo Kondela spol. s r.o.
930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka
36409154  regál 8ks  488 
vrátane DPH
  70/OE/2014  05.08.2014  06.08.2014  4.9.2014 
2140315   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 7/2014  502,14 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    08.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
2140469   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark 6 ks  507,6 
vrátane DPH
  119/OE/2014  09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140459   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark / 6 ks  507,6 
vrátane DPH
  119/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140340   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark 6ks  507,6 
vrátane DPH
  78/OE/2014  10.09.2014  17.09.2014  2.10.2014 
2140189   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 4/2014  507,77 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    12.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140452   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancel.papier A/200bal+A3/2bal.  521,4 
vrátane DPH
  108/OE/2014  02.12.2014  08.12.2014  16.1.2015 
2140396   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky papier A3/A4  527,1 
vrátane DPH
  93/OE/2014  16.10.2014  24.10.2014  28.10.2014 
2140244   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother 5ks  528 
vrátane DPH
  46/OE/2014  20.06.2014  17.07.2014  31.7.2014 
2140498   Plast Tech spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1
36271128  ŠA-montáž vnútorných žalúzií  547,2 
vrátane DPH
  125/OE/2014  17.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140109   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery HP 7ks  561,2 
vrátane DPH
  20/OE/2014  20.03.2014  27.03.2014  25.4.2014 
2140457   Halász Balázs
925 91 Kráľová nad Váhom
43739091  kancelárske stoličky-otočné 14 ks  568,6 
vrátane DPH
  122/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140339   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 8/2014  585,79 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    09.09.2014  25.09.2014  2.10.2014 
2140477   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do OKI MB451dn / 10 ks  586,8 
vrátane DPH
  131/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť