Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140116   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 7ks  592,2 
vrátane DPH
  24/OE/2014  26.03.2014  16.04.2014  25.4.2014 
2140046   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 1/2014  595,23 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140134   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 3/2014  601,39 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    07.04.2014  11.04.2014  25.4.2014 
2140395   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Brother 6ks  604,8 
vrátane DPH
  91/OE/2014  16.10.2014  24.10.2014  28.10.2014 
2140307   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS169DD-servisná prehliadka (60000km)  612,52 
vrátane DPH
  67/OE/2014  07.08.2014  05.09.2014  2.10.2014 
2140420   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 10/2014  618,48 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    07.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140369   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 9/2014  656,78 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    08.10.2014  22.10.2014  28.10.2014 
2140463   Vangel František ANDREA SHOP
929 01 Dunajská Streda,Galants.c. 5855
36277151  chladnička INDESIT RAA 24 N (DS,ŠA,VM )  657 
vrátane DPH
  129/OE/2014  05.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2140519   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tlačiareň Brother 3 ks  669 
vrátane DPH
  153/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140439   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 8ks  682,8 
vrátane DPH
  105/OE/2014  14.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140246   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark 8ks  685,8 
vrátane DPH
  51/OE/2014  30.06.2014  10.07.2014  31.7.2014 
2140485   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS096CU-servis+oprav.práce na sl.vozidle  695,5599999999999 
vrátane DPH
  113/OE/2014  12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140216   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 5/2014  714,62 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    06.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140257   Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za 3.Q/2014  720,00 
vrátane DPH
zmluva:30-33/OEV/2011    08.07.2014  17.07.2014  31.7.2014 
2140126   Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za 2.Q/2014  720 
vrátane DPH
zmluva:30-33/OEV/2011    02.04.2014  16.04.2014  25.4.2014 
2140006   Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro
82106 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za 1.Q/2014  720 
vrátane DPH
zmluva:30-33/OEV/2011    09.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140114   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2-kopírovací papier  739,2 
vrátane DPH
  6/NPVII-2/2014  25.03.2014  30.04.2014  28.5.2014 
2140110   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother  739,2 
vrátane DPH
  18/OE/2014  21.03.2014  27.03.2014  25.4.2014 
2140070   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2/kopírovací papier A4  739,2 
vrátane DPH
  1/NPVII-2/2014  17.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140250   LOAR-VE a.s.
930 01 D.Streda,Jesenského 6
34125779  EKS-projekt/prenájom konf.miest. 10.-11.06/15  746,44 
vrátane DPH
  29/EU-EKS/2014  02.07.2014  10.07.2014  31.7.2014 
2140398   Poradca podnikateľa,sro
010 01 Žilina,M.Rázusa 23A
31592503  EPI-ročný prístup 11.12/10.12.2015  766,08 
vrátane DPH
  97/OE/2014  16.10.2014  24.10.2014  28.10.2014 
2140522   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  ŠA,VM-upratovanie po maľovaní  768 
vrátane DPH
  126/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140364   Agripent, spol. s r.o.
921 08 Bratislava,Betty pension V.Meder
35703512  EUREST-T/D-prenájom+občerstvenie/30.09  812,00 
vrátane DPH
  3,4/EU-D/2014  06.10.2014  15.10.2014  28.10.2014 
2140520   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl.  822,6 
vrátane DPH
  154/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140350   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 08/2014  834,79 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  29.09.2014  2.10.2014 
2140277   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 10ks  846 
vrátane DPH
  53/OE/2014  11.07.2014  29.07.2014  31.7.2014 
2140226   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 05/2014  864,8 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140008   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 12/2013  890,47 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140489   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140483   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140427   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 10/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140380   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 08/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.10.2014  22.10.2014  28.10.2014 
2140346   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 08/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  08.10.2014  28.10.2014 
2140320   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 07/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    12.08.2014  28.08.2014  4.9.2014 
2140273   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 06/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.07.2014  29.07.2014  31.7.2014 
2140230   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 05/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.06.2014  24.06.2014  27.6.2014 
2140185   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 04/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140149   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 03/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014  25.4.2014 
2140094   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 02/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140062   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 02/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť