Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440097   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  21,98 
vrátane DPH
8/2005    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440117   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  17,74 
vrátane DPH
14/2012    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440116   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  17,10 
vrátane DPH
4/2006    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440102   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  16,49 
vrátane DPH
15/2007    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440101   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  16,72 
vrátane DPH
3/2012    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440115   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  2,65 
vrátane DPH
4/2006    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440114   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  16,62 
vrátane DPH
8/2013    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440100   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  18,71 
vrátane DPH
3/2007    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440099   Orange a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Tel.poplatky  16,49 
vrátane DPH
7/2005    24.2.2014  05.03.2014  23.4.2014 
11440119   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius - prevádzkové náklady  2.767,10 
bez DPH
19/2013    27.2.2014  05.03.2014  16.4.2014 
11440077   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP 01/2014  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014  16.4.2014 
11440074   SWAN a.s.
Borská 6,Bratislava
35680202  Tel.poplatky 01/2014  452,96 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014  16.4.2014 
11440078   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby LAN 01/2014  1.127,52 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014  16.4.2014 
11440075   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby DSL za 01/2014  531,26 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014  16.4.2014 
11440076   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby VPN za 01/2014  3.842,12 
vrátane DPH
18/2008    10.2.2014  03.03.2014  16.4.2014 
11440096   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHL  250,70 
vrátane DPH
4/2010    21.2.2014  03.03.2014  16.4.2014 
11440095   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  Vykurovanie garáží v r.2013  303,44 
vrátane DPH
1/2008    19.2.2014  03.03.2014  16.4.2014 
11440083   Vimamed s.r.o.
Jelenia 26, Nové Zámky
44450401  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    11.2.2014  26.02.2014  18.3.2014 
11440082   Vimamed s.r.o.
Jelenia 26, Nové Zámky
44450401  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    11.2.2014  26.02.2014  18.3.2014 
11440092   Nevilleweb s.r.o.
Bratislavská 23, Kolárovo
47130164  EURES-T Danubius- web  250 
bez DPH
22/2013    14.2.2014  26.02.2014  18.3.2014 
11440090   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  Skartovačka 1 ks  29,90 
vrátane DPH
  15/2014  18.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440086   HELORO s.r.o.
Medená 5, Bratislava
31413391  Servisná prehliadka a oprava AUS Octávia  489,56 
vrátane DPH
  12/2014  17.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za január 2014  2263,15 
vrátane DPH
    12.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440087   COM-therm spol.s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie za 01/2014  1333,43 
vrátane DPH
33/2005    17.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440085   JUDr.Beata Boncseková
bisk.Királya 12, Komárno
36108570  Zmluvná odmena EX  24,30 
vrátane DPH
    11.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440088   IVES
Čsl.armády 20, Košice
00162957  Služby STP APV  35,84 
vrátane DPH
41/2012    17.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440059   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  9108 
bez DPH
6/2013,14/2013  7/2014  30.1.2014  19.02.2014  18.3.2014 
11440063   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  EURES-T Danubius - nové tónery 10 ks  829,88 
vrátane DPH
22/2012  6/2014  4.2.2014  19.02.2014  18.3.2014 
11440072   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce za 01/2014  1309,80 
vrátane DPH
2/2013    7.2.2014  18.02.2014  18.3.2014 
11440080   EVROFIN Int. spol.s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Náplň cartrige do frankovacieho stroja Neopost  169,74 
vrátane DPH
  13/2014  10.2.2014  18.02.2014  18.3.2014 
11440070   C-Service s.r.o.
Meštianska 3019, Komárno
45681627  Páska do značkovača Casio 2 ks  31,80 
vrátane DPH
  11/2014  7.2.2014  18.02.2014  18.3.2014 
11440071   C-Service s.r.o.
Meštianska 3019, Komárno
45681627  Oprava kopírovacieho stroja Canon  82,92 
vrátane DPH
  9/2014  7.2.2014  18.02.2014  18.3.2014 
11440079   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHL  631,97 
vrátane DPH
4/2010    10.2.2014  14.02.2014  18.3.2014 
11440073   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Tel.poplatky  126,13 
vrátane DPH
14,15,16/2009    7.2.2014  14.02.2014  18.3.2014 
11440068   EVROFIN Int.s.r.o.
Heydukova 12,Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST  144,00 
vrátane DPH
38/2012    6.2.2014  14.02.2014  18.3.2014 
11440064   EMKE s.r.o.
Dunajské nábrežie 3, Komárno
30999740  Pečiatky 2 ks  20,00 
vrátane DPH
  10/2014  4.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440065   HELORO s.r.o.
Medená 5,Bratislava
31413391  Oprava AUS Škoda Felícia  82,46 
vrátane DPH
  4/2014  4.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440066   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku plynu za január 2014  625,88 
bez DPH
20/2004    5.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440067   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    5.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440062   Diplomat-profesional SBS
Roľníckej školy 4002,Komárno
45352097  Poplatok PCO za mesiac február 2014  100,42 
vrátane DPH
12/2005    3.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť