Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440582   Mercator spol.s.r.o.
Jasovská 3/A, Bratislava
17327547  Nákup policových regálov 7 ks  478,80 
vrátane DPH
  115/2014  18.8.2014  02.09.2014  21.10.2014 
11440293   Mercator DMS
Jasovská 3/A, Bratislava
17327547  Policový regál 20 ks  2.520,00 
vrátane DPH
  51/2014  29.4.2014  13.05.2014  3.6.2014 
11440253   Mercator DMS
Jasovská 3/A, Bratislava
17327547  Regále  1.442,40 
vrátane DPH
  43/2014  17.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440553   2U spol.s.r.o.
Trnavská cesta 70, Bratislava
17315786  Nákup vlajky SR 3 ks  42,84 
vrátane DPH
    6.8.2014  19.08.2014  4.9.2014 
11440588   Národný úrad práce
Kálvária tér 7, Budapest
15312778  EURES-T Danubius  7.911,24 
bez DPH
VS/2014/0212    18.8.2014  27.08.2014  10.9.2014 
11440586   Národný úrad práce
Kálvária tér 7, Budapest
15312778  EURES-T Danubius  930,87 
bez DPH
    18.8.2014  27.08.2014  10.9.2014 
11440587   Národný úrad práce
Kálvária tér 7, Budapest
15312778  EURES-T Danubius  191,76 
bez DPH
    18.8.2014  27.08.2014  10.9.2014 
11440589   Národný úrad práce
Kálvária tér 7, Budapest
15312778  EURES-T Danubius  9.099,59 
bez DPH
    18.8.2014  27.08.2014  10.9.2014 
11440967   Elcont
Mesačná 36, Komárno
14144719  Nákup neónových trubíc,žiaroviek,žiariviek  241,50 
vrátane DPH
  190/2014  17.12.2014  23.12.2014  27.1.2015 
11440835   Rácz Ľudovít
Gazdovská 44/14, Komárno
14143305  Oprava svietidiel  103,46 
vrátane DPH
  160/2014  6.11.2014  14.11.2014  30.12.2014 
11440660   Rácz Ľudovít
Gazdovská 44/14, Komárno
14143305  Oprava elektrického vedenia  38,00 
bez DPH
  121/2014  10.9.2014  22.09.2014  21.10.2014 
11440531   Rácz Ľudovít
Gazdovská 44/14, Komárno
14143305  Elektroinštalačné-opravné práce  332,53 
vrátane DPH
  97/2014  24.7.2014  31.07.2014  21.8.2014 
11440539   Tepo Servis
Štaudta č.11, Komárno
14142872  Revízia hasiacich prístrojov  305,38 
vrátane DPH
  102/2014  29.7.2014  05.08.2014  4.9.2014 
11440912   Ferro3000
Mederčská 34,Komárno
11713054  WC sedatko 2 ks  28,73 
vrátane DPH
  176/2014  28.11.2014  10.12.2014  27.1.2015 
11440732   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno
00306525  Refakturácia za spotrebu elektriny  1.555,25 
vrátane DPH
16/2004    1.10.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440592   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za zrážkovú vodu  635,35 
vrátane DPH
16/2004    21.8.2014  26.08.2014  10.9.2014 
11440440   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno
00306525  Refakturácia za spotrebu elektriny  1.555,25 
vrátane DPH
16/2004    1.7.2014  08.07.2014  14.8.2014 
11440147   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za komunálne odpady r.2014 prev.Bisk.Királya 30  496,03 
bez DPH
22/2005    13.3.2014  20.03.2014  23.4.2014 
11440146   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za komunálne odpady na rok 2014  1.488,11 
bez DPH
22/2005    13.3.2014  20.03.2014  23.4.2014 
11440123   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku č.1, Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny - garáže  1.555,25 
vrátane DPH
16/2004    3.3.2014  07.03.2014  23.4.2014 
11440019   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku č.1,Komárno
00306525  Refakturácia nákladov za vodné-stočné r.2013  3.734,58 
bez DPH
16/2004    16.1.2014  22.01.2014  19.2.2014 
11440911   Mesto Hurbanovo
Komárňanská 45/91, Hurbanovo
00306452  Prenájom kontajneru  13,28 
bez DPH
13/2008    27.11.2014  04.12.2014  27.1.2015 
11440088   IVES
Čsl.armády 20, Košice
00162957  Služby STP APV  35,84 
vrátane DPH
41/2012    17.2.2014  24.02.2014  18.3.2014 
11440537   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za zrážkovú vodu  26,30 
bez DPH
20/2004    28.7.2014  05.08.2014  4.9.2014 
11440352   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Odvoz vyradeného majetku do zberných surovín  14,00 
bez DPH
  65/2014  2.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
11440302   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 04/2014  181,11 
bez DPH
20/2004    9.5.2014  20.05.2014  3.6.2014 
11440256   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za vyúčtovanie plynu  2.253,79 
bez DPH
20/2004    22.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440255   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia vodné,stočné 1.Q 2014  90,45 
bez DPH
20/2004    22.4.2014  28.04.2014  22.5.2014 
11440243   Stredná odb.škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za elektr.energiu 03/2014  207,40 
bez DPH
20/2004    15.4.2014  22.04.2014  22.5.2014 
11440238   Stredná odb.škola
ul. 1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku plynu za 03/2014  625,88 
bez DPH
20/2004    9.4.2014  14.04.2014  22.5.2014 
11440213   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Prenájom nebytových priestorov za 04/2014  369,07 
bez DPH
20/2004    28.3.2014  08.04.2014  22.5.2014 
11440127   Stredná odborná škola
ul.1.mája1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu za 02/2014  625,88 
bez DPH
20/2004    7.3.2014  12.03.2014  23.4.2014 
11440128   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 02/2014  209,92 
bez DPH
20/2004    7.3.2014  12.03.2014  23.4.2014 
11440066   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku plynu za január 2014  625,88 
bez DPH
20/2004    5.2.2014  10.02.2014  17.3.2014 
11440053   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie  2.368,24 
bez DPH
20/2004    24.1.2014  04.02.2014  17.3.2014 
11440054   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 01/2014  206,41 
bez DPH
20/2004    27.1.2014  04.02.2014  17.3.2014 
11440018   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Prenájom nebytových priestorov 1Q 2014  1.107,22 
bez DPH
20/2004    16.1.2014  22.01.2014  19.2.2014 
11440011   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodávku el.energie  89,02 
vrátane DPH
20/2004    13.1.2014  20.01.2014  12.2.2014 
11440735   Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášikova 48, Bratislava
00151653  Poplatok za bezpečnostnú schránku na rok 2014  49,00 
vrátane DPH
24/2014    2.10.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440950   Národný úrad práce
Budapešť,Kálvária tér č.7
  EURES-T Danubius  466,13 
bez DPH
    15.12.2014  22.12.2014  27.1.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť