Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440235 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 03/2014 | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 9.4.2014 | 24.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440244 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 03/2014 | 1.513,57 vrátane DPH |
33/2005 | 16.4.2014 | 24.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440234 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby IP 03/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440242 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 03/2014 | 1.309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440229 | Jozef Rajcsányi Eliášovce 208, Nový Život |
32311249 | Maliarske práce na UPSVR Kolárovo | 1.046,66 vrátane DPH |
9/2014 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440202 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 1,18 vrátane DPH |
11/2011 | 26.3.2014 | 03.04.2014 | 14.5.2014 | |
11440204 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 1,19 vrátane DPH |
4/2006 | 26.3.2014 | 03.04.2014 | 14.5.2014 | |
11440179 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Vyúčtovanie za dodávku tepelnej enegie a teplej vody | 1.462,01 vrátane DPH |
33/2005 | 20.3.2014 | 28.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440180 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 02/2014 | 1.309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 24.3.2014 | 28.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440150 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za 02/2014 | 1.911,38 vrátane DPH |
33/2005 | 18.3.2014 | 25.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440146 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Poplatok za komunálne odpady na rok 2014 | 1.488,11 bez DPH |
22/2005 | 13.3.2014 | 20.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440137 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 02/2014 | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 10.3.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440136 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby IP 02/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 10.3.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440123 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za spotrebu elektriny - garáže | 1.555,25 vrátane DPH |
16/2004 | 3.3.2014 | 07.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440077 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 01/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 10.2.2014 | 03.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440078 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby LAN 01/2014 | 1.127,52 vrátane DPH |
18/2008 | 10.2.2014 | 03.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac december 2013 | 1.284,00 vrátane DPH |
15.1.2014 | 22.01.2014 | 19.2.2014 | ||
11440018 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Prenájom nebytových priestorov 1Q 2014 | 1.107,22 bez DPH |
20/2004 | 16.1.2014 | 22.01.2014 | 19.2.2014 | |
11440009 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41,Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce za 12/2013 | 1.309,80 vrátane DPH |
2/2013 | 10.1.2014 | 20.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440747 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 09/2014 | 2.059,10 vrátane DPH |
13.10.2014 | 24.10.2014 | 12.11.2014 | ||
11440671 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia,prevádzkové náklady | 2.814,60 bez DPH |
VS/2014/0212 | 24.9.2014 | 26.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440663 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2014 | 2.408,95 vrátane DPH |
12.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | ||
11440635 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 28 ks | 2.080,43 vrátane DPH |
104/2014 | 22.8.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440585 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady | 2.773,34 bez DPH |
19/2013 | 21.8.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440536 | Martin Obložinský Nám.Slobody 1258/5, Marcelová |
41630114 | Dodávka a inštalácia 3 ks klimatizačných jednotiek | 2.986,80 vrátane DPH |
94/2014 | 28.7.2014 | 31.07.2014 | 21.8.2014 | |
11440477 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-prevádzkové náklady,koordinácia | 2.894,36 bez DPH |
19/2013 | 17.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440433 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-prevádzkové náklady | 2.763,47 bez DPH |
19/2013 | 30.6.2014 | 07.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2014 | 2.600,52 vrátane DPH |
12.6.2014 | 24.06.2014 | 28.7.2014 | ||
11440371 | ÚPSVR Nové Zámky F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky |
37961187 | EURES-T Danubius | 2.270,60 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 12.6.2014 | 17.06.2014 | 28.7.2014 | |
11440355 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady - EURES-T Danubius | 2.840,34 bez DPH |
19/2013 | 4.6.2014 | 06.06.2014 | 24.7.2014 | |
11440311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2014 | 2.337,70 vrátane DPH |
14.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | ||
11440293 | Mercator DMS Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Policový regál 20 ks | 2.520,00 vrátane DPH |
51/2014 | 29.4.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440256 | Stredná odb.škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za vyúčtovanie plynu | 2.253,79 bez DPH |
20/2004 | 22.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440259 | Mgr.Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius | 2.756,42 vrátane DPH |
19/2013 | 24.4.2014 | 25.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440226 | JURIGA spol.s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery 26 ks | 2.715,12 vrátane DPH |
33/2014 | 7.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440195 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 2,87 vrátane DPH |
34/2004 | 26.3.2014 | 03.04.2014 | 14.5.2014 | |
11440175 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius | 2.756,60 bez DPH |
24.3.2014 | 26.03.2014 | 23.4.2014 | ||
11440145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 02/2014 | 2.866,20 vrátane DPH |
12.3.2014 | 20.03.2014 | 23.4.2014 | ||
11440124 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2.472,18 vrátane DPH |
14/2014 | 4.3.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440113 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 2,65 vrátane DPH |
11/2011 | 24.2.2014 | 05.03.2014 | 23.4.2014 |