Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440167   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu za obdobie 19.6.2013 - 18.6.2014 (nedoplatok)  771,52 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    30.6.2014  03.07.2014  19.8.2014 
11440166   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung Xcover 271 (10 ks, pre zamestnancov Aktivačného centra)  8,33 € 
bez DPH
    26.6.2014  03.07.2014  19.8.2014 
11440165   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  originálne tonery typu HP LJ (110 ks)  5.583,06 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011   OV2014045, zo dňa 9.6.2014  24.6.2014  25.06.2014  19.8.2014 
11440164   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.05.2014-14.06.2014   157,27 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     20.6.2014  25.06.2014  19.8.2014 
11440163   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4 / 400 bal.  866,64 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2014047, zo dňa 9.6.2014  16.6.2014  19.06.2014  19.8.2014 
11440162   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  602,58 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2014046, zo dňa 9.6.2014  16.6.2014  19.06.2014  19.8.2014 
11440161   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za obdobie 05/2014  1.048,55 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     12.6.2014  19.06.2014  19.8.2014 
11440160   PILEX, s.r.o.
Sládkovičova 3287, Ružomberok
31578748  pracovné náradie  3.044,00 € 
bez DPH
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014   OV2014043, zo dňa 30.5.2014  11.6.2014  19.06.2014  19.8.2014 
11440159   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05/2014 (2 os.)   13,94 € 
vrátane DPH
    6.6.2014  12.06.2014  19.8.2014 
11440158   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014   438,48 € 
bez DPH
    9.6.2014  12.06.2014  19.8.2014 
11440157   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014   757,55 € 
bez DPH
    9.6.2014  12.06.2014  19.8.2014 
11440156   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014   1.600,83 € 
bez DPH
    9.6.2014  12.06.2014  19.8.2014 
11440155   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014   221,36 € 
bez DPH
    9.6.2014  12.06.2014  19.8.2014 
11440154   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014   278,69 € 
bez DPH
    9.6.2014  12.06.2014  19.8.2014 
11440153   VÝŤAHY plus, v.o.s.
Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš
36408174  odborná prehliadka výťahu za obdobie 04-06/2014   105,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013     9.6.2014  12.06.2014  14.7.2014 
11440152   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-Com za obdobie 05/2014 (hlasové služby, internet)   73,83 € 
bez DPH
    9.6.2014  12.06.2014  14.7.2014 
11440151   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Biznis partner za obdobie 05/2014   27,08 € 
bez DPH
    6.6.2014  12.06.2014  14.7.2014 
11440150   PILEX, s.r.o.
Sládkovičova 3287, Ružomberok
31578748  pracovný odev, pracovná obuv a ochranné pracovné pomôcky  1.756,60 € 
bez DPH
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014   OV2014044, zo dňa 30.5.2014  5.6.2014  12.06.2014  14.7.2014 
11440149   JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o.
Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš
31622933  odplata za skladovanie cenín, za obdobie 05/2014   25,00 € 
bez DPH
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014     3.6.2014  05.06.2014  14.7.2014 
11440148   Najada služby, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 05/2014   773,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013     2.6.2014  04.06.2014  14.7.2014 
11440147   NAJADA SLUŽBY, s.r.o.
Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš
44527276  upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 05/2014   998,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012    2.6.2014  04.06.2014  14.7.2014 
11440146   GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš
36376981  činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 05/2014   100,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012    29.5.2014  03.06.2014  14.7.2014 
11440088   ICZ, a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  1 ks notebook, 30 ks PC zostava, 1 ks tlačiareň, 2 ks laminovačka, 2 ks viazací stroj, 2 ks skartovačka, 1 ks digitálny fotoaparát, 1 ks multifunkčné zariadenie, 2 ks premietacie plátno, 2 ks dataprojektor - pre zabezpečenie aktivít NP VII-2   19.767,88 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014   OV2014018, zo dňa 3.3.2014  31.3.2014  26.05.2014  14.7.2014 
11440087   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  Notebook (2 ks) - na zabezpečenie aktivít NP DEI SR   860,66 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014   OV2014017, zo dňa 3.3.2014  31.3.2014  26.05.2014  14.7.2014 
11440086   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  PC zostava (2 ks), multifunkčné zariadenie (2 ks) - na zabezpečenie aktivít NP XXV-2 SR   2.041,00 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014   OV2014019, zo dňa 3.3.2014  31.3.2014  26.05.2014  14.7.2014 
11440145   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  servis a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-studio 182 digital (ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. p., kanc. č. 106)   30,80 € 
bez DPH
  OV2014041, zo dňa 15.5.2014  22.5.2014  26.05.2014  14.7.2014 
11440144   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.04.2014-14.05.2014   139,29 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014    21.05.2014  26.05.2014  14.7.2014 
11440143   JUDr. Peter Matejovie
Dúbrava 330
37800001  trovy exekúcie na základe uznesenia súdu č. 7Er/2200/2011-7 zo dňa 29.01.2014 EX 4007/2011   37,19 € 
bez DPH
    20.5.2014  26.05.2014  14.7.2014 
11440142   Ing. Eva Bordigová - VOVA, veľkoobchod s kancelárskymi potrebami
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
30517486  oprava UPS Smart (2 ks), vrátane výmeny batérií, montáž, demontáž, kalibrácia, testovanie  263,75 € 
bez DPH
  OV2014040, zo dňa 2.5.2014  19.5.2014  20.05.2014  14.7.2014 
11440141   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o.
Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok
36713856  zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 04/2014 (6 os.)   41,82 € 
vrátane DPH
    6.5.2014  20.05.2014  14.7.2014 
11440140   ALECHANDRA, s.r.o.
J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok
36652431  Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 1. štvrťrok 2014 (3 os.)  20,91 € 
vrátane DPH
    2.5.2014  20.05.2014  14.7.2014 
11440139   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 04/2014   1.039,95 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     14.05.2014  19.05.2014  14.7.2014 
11440138   MEDIATEL, spol. s r.o.
Miletičova 21, Bratislava
35859415  zverejnenie telef. čísiel (6 čísiel) v Zlatých stránkach na rok 2014   120,00 € 
bez DPH
Zmluva č. CRM-0010-4220 o uverejnení inzercie, zo dňa 9.4.2014  OV2014034, zo dňa 10.4.2014  14.5.2014  19.05.2014  14.7.2014 
11440137   Ing. Eva Bordigová, VOVA združenie
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
30517486  tlačiareň HP LJ Pro M401d (1 ks), multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF 4730 (2 ks)   419,17 € 
bez DPH
  OV2014020, zo dňa 11.03.2014  12.05.2014  13.05.2014  13.6.2014 
11440136   MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04/2014 (1 os.)  6,97 € 
vrátane DPH
    07.05.2014  13.05.2014  13.6.2014 
11440135   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014   438,48 € 
bez DPH
    09.05.2014  13.05.2014  12.6.2014 
11440134   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014   757,55 € 
bez DPH
    09.05.2014  13.05.2014  12.6.2014 
11440133   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014  1.600,83 € 
bez DPH
    09.05.2014  13.05.2014  12.6.2014 
11440132   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014  221,36 € 
bez DPH
    09.05.2014  13.05.2014  12.6.2014 
11440131   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 04/2014   300,12 € 
bez DPH
    09.05.2014  13.05.2014  12.6.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť