Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440218   MUDr. Galčíková Mária
Slovenské Pravno 139, 038 22
31932266  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  195,16 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    12.03.2014  19.03.2014 
11440481   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  200,44 
vrátane DPH
  Objednávka č. 68-06/2014 z 25.06.2014  30.06.2014  08.08.2014 
11440219   MUDr. Križková Daniela
Republikánska 6, 038 61 Vrútky
45460736  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  202,13 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    10.03.2014  19.03.2014 
11440929   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Oprava obehového čerpadla a spätnej klapky vo výmenníkovej stanici  205,00 
bez DPH
  Objednávka č. 118-12/2014 z 03.12.2014  08.12.2014  12.12.2014 
11440578   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 08/2014  205,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    04.08.2014  12.08.2014 
11440492   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 07/2014  205,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.07.2014  08.07.2014 
11440083   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 01/2014  214,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.02.2014  13.02.2014 
11440750   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 09/2014  215,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    07.10.2014  10.10.2014 
11440915   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 11/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    01.12.2014  12.12.2014 
11440832   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    03.11.2014  06.11.2014 
11440738   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    01.10.2014  20.10.2014 
11440577   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    04.08.2014  12.08.2014 
11440489   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    01.07.2014  08.07.2014 
11440414   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    05.06.2014  20.06.2014 
11440332   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 04/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.05.2014  12.05.2014 
11440249   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    03.04.2014  09.04.2014 
11440161   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 02/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    03.03.2014  10.03.2014 
11440093   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 01/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    06.02.2014  20.02.2014 
11340938   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    07.01.2014  13.01.2014 
11440816   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov  221,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 89-10/2014 z 01.10.2014  22.10.2014  04.11.2014 
11440407   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 06/2014  221,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.06.2014  11.06.2014 
11440937   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 11/2014  226,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.12.2014  12.12.2014 
11440256   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 03/2014  231,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916 z 17.05.2005    07.04.2014  14.04.2014 
11440235   MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2014  232,43 
bez DPH
Rozhodnutie č. 6/2014    27.03.2014  09.04.2014 
11440941   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2014  238,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    10.12.2014  16.12.2014 
11440045   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  238,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-01/2014 z 22.01.2014  23.01.2014  27.01.2014 
11340942   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 12/2013  238,27 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.01.2014  13.01.2014 
11441006   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Balenie handričiek na čistenie skenerov  254,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 130-12/2014 z 10.12.2014  17.12.2014  29.12.2014 
11440657   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2014  258,92 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    02.09.2014  19.09.2014 
11440854   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  260,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 102-11/2014 z 11.11.2014  13.11.2014  25.11.2014 
11440405   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava služobného osobného motorového vozidla  260,81 
vrátane DPH
  Objednávka č. 55-05/2014 z 16.05.2014  03.06.2014  04.06.2014 
11441035   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  261,30 
vrátane DPH
  Objednávka č.154-12/2012 z 29.12.2012  30.12.2014  31.12.2014 
11440742   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Servis služobného motorového vozidla  267,70 
vrátane DPH
  Objednávka č. 88-10/2014 z 01.10.2014  02.10.2014  10.10.2014 
11440938   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  270,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014 
11440745   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle  270,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 79-09/2014 z 11.09.2014  03.10.2014  08.10.2014 
11440417   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 05/2014  270,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    06.06.2014  11.06.2014 
11440412   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05/2014  270,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    05.06.2014  11.06.2014 
11440918   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Odborné prehliadky tlakových zariadení  271,00 
bez DPH
  Objednávka č. 105-11/2014 z 20.11.2014  01.12.2014  12.12.2014 
11440222   VLADÁR, s.r.o.
R. Viesta 4714/71, 036 01 Martin
36862029  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  271,83 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.03.2014  21.03.2014 
11440409   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11-12/2013, 01-05/2014  274,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    02.06.2014  11.06.2014 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť