Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340945   PRAKTIK-MED s.r.o. MUDr. Hubáčková Dana
Československej armády 3 036 01 Martin
45464898  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    19.12.2013  13.01.2014  15.1.2014 
11440219   MUDr. Križková Daniela
Republikánska 6, 038 61 Vrútky
45460736  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  202,13 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    10.03.2014  19.03.2014  27.3.2014 
11440927   APL ELEKTROTECHNIK s.r.o.
Folkušová 52, 038 42 Príbovce
44835663  Oprava bleskozvodovej sústavy na budove  2125,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 112-11/2014 z 27.11.2014  08.12.2014  15.12.2014  23.12.2014 
11440650   CBC Slovakia s.r.o.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
44773293  Multifunkčné zariadenie  1595,92 
vrátane DPH
Objednávka č. 70-07/2014 z 17.07.2014    25.08.2014  27.08.2014  28.8.2014 
11440479   CBC Slovakia s.r.o.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
44773293  Nákup tlačiarní  2063,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 65-06/2014 z 19.06.2014  27.06.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11440942   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Nákup zimných pneumatík a prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách  352,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 119-12/2014 z 05.12.2014  10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440854   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  260,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 102-11/2014 z 11.11.2014  13.11.2014  25.11.2014  3.12.2014 
11440853   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách  79,90 
vrátane DPH
  Objednávka č. 97-10/2014 z 23.10.2014  13.11.2014  25.11.2014  3.12.2014 
11440742   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Servis služobného motorového vozidla  267,70 
vrátane DPH
  Objednávka č. 88-10/2014 z 01.10.2014  02.10.2014  10.10.2014  14.10.2014 
11440308   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Plechové disky na osob. služobné motor. vozidlá  430,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 47-04/2014 z 10.04.2014  16.04.2014  25.04.2014  30.4.2014 
11440307   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Obutie nových pneumatík na nové disky, vyváženie a prezutie - výmena za zimné pneumatiky na osob. služobných motor. vozidlách  64,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 48-04/2014 z 10.04.2014  16.04.2014  25.04.2014  30.4.2014 
11441002   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Oprava PSN - výmena akumulátorov  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 121-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440930   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. a ročná odborná prehliadka a skúška PSN  516,19 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440666   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Oprava EPS - výmena akumulátorov  97,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 76-08/2014 z 25.08.2014  08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440665   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440433   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  565,26 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    10.06.2014  20.06.2014  27.6.2014 
11440225   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    21.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440826   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Cartrige do frankovacieho stroja  175,98 
vrátane DPH
  Objednávka č.99-10/2014 z 30.10.2014  31.10.2014  06.11.2014  18.11.2014 
11440097   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2014  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    06.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440932   SERVIS gastro, s.r.o.
Hlavná 2025, 038 52 Sučany
44549971  Občerstvenie na akciu BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA  803,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 114-11/2014 z 27.11.2014  09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440478   MUDr. Daruľová Stanislava s.r.o.
SNP 553, 039 01 Turčianske Teplice
43930433  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  146,37 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    18.06.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11440313   MUDr. Daruľová Stanislava s.r.o.
SNP 553, 039 01 Turčianske Teplice
43930433  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  139,40 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.04.2014  25.04.2014  30.4.2014 
11441024   Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61
43883192  Kancelársky nábytok  563,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440769   Ing. Peter Burčo - diret
Bátovce 797, 935 03 Bátovce
43828507  Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum  323,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 91-10/2014 z 02.10.2014  10.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11440768   Ing. Peter Burčo - diret
Bátovce 797, 935 03 Bátovce
43828507  Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum  1168,68 
vrátane DPH
  Objednávka č. 90-10/2014 z 02.10.2014  10.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11441022   Michal Danč - MEBS SK
P. Mudroňa 602/30, 03601 Martin
43455107  Oprava vložky zámky na dverách v budove  64,54 
vrátane DPH
  Objednávka č. 127-12/2014 z 05.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440921   Michal Danč - MEBS SK
P. Mudroňa 602/30, 03601 Martin
43455107  Núdzové otvorenie zaseknutých dverí  38,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 113-11/2014 z 27.11.2014  03.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440596   Michal Danč - MEBS SK
P. Mudroňa 602/30
43455107  Oprava vložky zámky na dverách v budove  46,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 72-08/2014 z 11.08.2014  13.08.2014  15.08.2014  20.8.2014 
11440406   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Príprava a vykonanie STK a EK na služobnom osobnom motorovom vozidle  108,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 53-05/2014 z 16.05.2014  03.06.2014  04.06.2014  27.6.2014 
11440405   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava služobného osobného motorového vozidla  260,81 
vrátane DPH
  Objednávka č. 55-05/2014 z 16.05.2014  03.06.2014  04.06.2014  27.6.2014 
11440086   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava služob. osobného motorového vozidla  372,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 18-02/2014 z 04.02.2014  07.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440085   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava služob. osobného motorového vozidla  412,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19-02/2014 z 05.02.2014  07.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11441028   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  1411,08 
vrátane DPH
  Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014  29.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440906   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  879,48 
vrátane DPH
  Objednávka č. 103-11/2014 z 11.11.2014  25.11.2014  08.12.2014  16.12.2014 
11441016   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacieho stroja  288,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440902   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 104-11/2014 z 11.11.2014  24.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440740   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacieho stroja  84,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 85-09/2014 z 25.09.2014  01.10.2014  10.10.2014  14.10.2014 
11440473   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Oprava kopírovacích strojov  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 59-06/2014 z 06.06.2014  19.06.2014  01.07.2014  8.7.2014 
11441001   Samuel TARAŠ - Elektro
Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce
40630625  Revízia elektroinštalácie v budove  1170,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440765   MUDr. Bellová Eugénia
Kollárova 26, 036 01 Martin
37906054  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    03.10.2014  17.10.2014  20.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť