Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440860   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  2,77 
vrátane DPH
Zmluva č. A 2674007-001 z 27.11.2006    12.11.2014  04.12.2014  12.12.2014 
11440859   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  14,09 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 07.12.2004    12.11.2014  04.12.2014  12.12.2014 
11440858   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  5,28 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 07.12.2004    12.11.2014  04.12.2014  12.12.2014 
11440857   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  4,87 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 07.12.2004    12.11.2014  04.12.2014  12.12.2014 
11440855   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  3,31 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0944546 z 07.12.2004    12.11.2014  04.12.2014  12.12.2014 
11440914   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 12/2014  2582,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    01.12.2014  08.12.2014  16.12.2014 
11440910   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 11/2014  56,43 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky    28.11.2014  08.12.2014  16.12.2014 
11440906   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  879,48 
vrátane DPH
  Objednávka č. 103-11/2014 z 11.11.2014  25.11.2014  08.12.2014  16.12.2014 
11440904   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2071,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 106-11/2014 z 21.11.2014  24.11.2014  08.12.2014  16.12.2014 
11440905   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  2635,50 
vrátane DPH
  Objednávka č.100-11/2014 z 03.11.2014  25.11.2014  10.12.2014  23.12.2014 
11440936   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  831,16 
vrátane DPH
  Objednávka č.116-11/2014 z 27.11.2014  09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440937   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 11/2014  226,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440935   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kalendár stolový pracovný  360,50 
vrátane DPH
  Objednávka č.115-11/2014 z 27.11.2014  09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440934   Kominárske služby Eliška Horná
Thurzova 16, 036 01 Martin
32669241  čistenie a kontrola komína dymovodu  89,25 
bez DPH
  Objednávka č. 117-11/2014 z 28.11.2014  09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440933   Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
36138517  Prenájom nebytových priestorov na akciu BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA  354,99 
bez DPH
Zmluva č. 6/2014/ZZ/NP z 27.11.2014    09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440932   SERVIS gastro, s.r.o.
Hlavná 2025, 038 52 Sučany
44549971  Občerstvenie na akciu BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA  803,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 114-11/2014 z 27.11.2014  09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440931   SOMEDA s.r.o.
Kráčiny 2, 036 01 Martin
36429759  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    02.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440930   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. a ročná odborná prehliadka a skúška PSN  516,19 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440929   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Oprava obehového čerpadla a spätnej klapky vo výmenníkovej stanici  205,00 
bez DPH
  Objednávka č. 118-12/2014 z 03.12.2014  08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440928   MG - k servis Marián Goraus
Valča 390, 038 35 Valča
37406124  Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove  66,00 
bez DPH
  Objednávka č. 111-11/2014 z 25.11.2014  08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440926   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2014  3469,72 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440925   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
35790253  Inzercia na webovej stránke turiec.sme.sk - BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 128-12/2014 z 08.12.2014, telefonická objednávka 24.11.2014  08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440924   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2014  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440923   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11/2014  68,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    05.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440921   Michal Danč - MEBS SK
P. Mudroňa 602/30, 03601 Martin
43455107  Núdzové otvorenie zaseknutých dverí  38,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 113-11/2014 z 27.11.2014  03.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440920   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 11/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440919   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Zmluvný servis výťahov za 11/2014  49,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 4391 P + dodatky    02.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440918   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky
33575231  Odborné prehliadky tlakových zariadení  271,00 
bez DPH
  Objednávka č. 105-11/2014 z 20.11.2014  01.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440917   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revízia výťahu za 11/2014  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    01.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440916   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2014  1644,83 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    01.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440915   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 11/2014  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky    01.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440940   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    10.12.2014  15.12.2014  23.12.2014 
11440927   APL ELEKTROTECHNIK s.r.o.
Folkušová 52, 038 42 Príbovce
44835663  Oprava bleskozvodovej sústavy na budove  2125,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 112-11/2014 z 27.11.2014  08.12.2014  15.12.2014  23.12.2014 
11440941   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2014  238,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    10.12.2014  16.12.2014  23.12.2014 
11441002   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Oprava PSN - výmena akumulátorov  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 121-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440939   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  766,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440938   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  270,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11441003   ADET SK s.r.o.
Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica
47756497  Pracovné odevy pre AC  1070,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 110-11/2014 z 25.11.2014  16.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11441001   Samuel TARAŠ - Elektro
Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce
40630625  Revízia elektroinštalácie v budove  1170,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014  15.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440956   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 11/2014  804,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť