Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440413   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-05/2014  584,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    05.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440412   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05/2014  270,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    05.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440409   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11-12/2013, 01-05/2014  274,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    02.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440408   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-05/2014  872,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    02.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440336   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 04/2014  156,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.05.2014  12.05.2014  22.5.2014 
11440256   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 03/2014  231,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916 z 17.05.2005    07.04.2014  14.04.2014  30.4.2014 
11440163   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 02/2014  124,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    06.03.2014  12.03.2014  27.3.2014 
11440084   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01/2014  81,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    07.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440053   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11/2013-1/2014  194,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    27.01.2014  05.02.2014  11.2.2014 
11440052   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11/2013-1/2014  158,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    27.01.2014  05.02.2014  11.2.2014 
11440916   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2014  1644,83 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    01.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440833   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 10/2014  1991,77 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    03.11.2014  06.11.2014  18.11.2014 
11440739   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 09/2014  1730,52 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    01.10.2014  20.10.2014  23.10.2014 
11440658   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 08/2014  1730,52 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    02.09.2014  19.09.2014  22.9.2014 
11440576   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 07/2014  1991,77 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    04.08.2014  12.08.2014  20.8.2014 
11440490   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 06/2014  1816,21 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    01.07.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11440415   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 05/2014  1730,52 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    05.06.2014  20.06.2014  27.6.2014 
11440175   MUDr. Remišová Andrea, s.r.o.
Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa
36695769  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  146,37 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    03.03.2014  17.03.2014  27.3.2014 
11440908   MUDr. Bírová Alena
Prieložtek 1, 036 01 Martin
36710539  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  118,49 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    20.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440071   MUDr. Bírová Alena
Prieložtek 1 036 01 Martin
36710539  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  90,61 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    10.01.2014  10.02.2014  14.2.2014 
11441018   BRAMAPO, s.r.o.
Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin
36776785  Nákup a montáž koberca  2660,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 141-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441015   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove  5256,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441023   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava el.zariadení podľa závad z odbornej prehliadky a skúšky EZ  1195,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 144-12/2014 z 19.12.2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11441011   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Rekonštrukcia elektroinštalácie  27941,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo OVS č. 1/2014    18.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440380   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Maliarske práce (prekrytie coklovej omietky, vyspravovanie špaliet okolo okien a balk.dverí)  1122,50 
vrátane DPH
  Objednávka č. 52-05/2014 z 12.05.2014  16.05.2014  21.05.2014  29.5.2014 
11440265   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Pačekovanie stien v priestoroch budovy  1019,93 
vrátane DPH
  Objednávka č. 35-04/2014 z 01.04.2014  09.04.2014  14.04.2014  30.4.2014 
11440143   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Opravy elektroinštalácie v budovách ÚPSVaR Martin  120,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 21-02/2014 z 12.02.2014  19.02.2014  26.02.2014  4.3.2014 
11440095   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Náter stien v kanceláriach, chodbách, sociálnych zariadeniach  1197,66 
vrátane DPH
  Objednávka č. 17-02/2014 z 04.02.2014  06.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440059   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce
36786756  Odstránenie starej omietky v budove  979,91 
vrátane DPH
  Objednávka č. 12-01/2014 z 27.01.2014  29.01.2014  31.01.2014  11.2.2014 
11440896   MEDCENTER, s.r.o.
9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice
36798541  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    10.11.2014  21.11.2014  26.11.2014 
11440731   MEDCENTER s.r.o.
9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice
36798541  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    17.09.2014  30.09.2014  1.10.2014 
11440390   MEDCENTER s.r.o.
9. mája 15 039 01 Turčianske Teplice
36798541  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    28.04.2014  21.05.2014  29.5.2014 
11440236   MEDCENTER s.r.o.
9. mája 15 039 01 Turčianske Teplice
36798541  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  153,34 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    24.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440398   MT - LINES, a.s.
Kollárova 49, 03601 Martin
36814989  Preprava UoZ na Veľtrh práce JOB Expo 2014 Nitra  1260,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 49-04/2014 z 14.04.2014  20.05.2014  27.05.2014  3.6.2014 
11440222   VLADÁR, s.r.o.
R. Viesta 4714/71, 036 01 Martin
36862029  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  271,83 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.03.2014  21.03.2014  27.3.2014 
11440928   MG - k servis Marián Goraus
Valča 390, 038 35 Valča
37406124  Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove  66,00 
bez DPH
  Objednávka č. 111-11/2014 z 25.11.2014  08.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440726   MG - k servis Marián Goraus
Valča 390, 038 35 Valča
37406124  Čistenie upchatej kanalizácie v budove  24,50 
bez DPH
  Objednávka č. 82-09/2014 z 17.09.2014  18.09.2014  01.10.2014  2.10.2014 
11440480   MG - k servis Marián Goraus
Valča 390, 038 35 Valča
37406124  Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove  20,00 
bez DPH
  Objednávka č. 69-06/2014 z 26.06.2014  30.06.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11440469   MG - k servis Marián Goraus
Valča 390, 038 35 Valča
37406124  Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove  49,00 
bez DPH
  Objednávka č. 56-06/2014 z 06.06.2014  17.06.2014  25.06.2014  30.6.2014 
11440266   Úrad PSVR Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
37905473  Časť nákladov na zabezpečenie školenia - pracovná porada Úradov PSVaR Žilinského kraja  30,00 
bez DPH
  Objednávka č. 51/2014 z 12.03.2014 vystavená Úradom PSVaR Žilina  10.04.2014  15.04.2014  30.4.2014 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť