Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
144/2014   COMTEC s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36323951  Materiál k výpočtovej technike  2419,57 
vrátane DPH
  OV2014047  13.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
143/2014   COMTEC s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36323951  Klávesnica   9,48 
vrátane DPH
  OV2014048  13.03.2014  25.03.2014  25.4.2014 
691/2014   Caduceus s.r.o.
Mýtna 146, Stará Turá
44440308  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
    29.12.2014  16.01.2015  9.2.2015 
501/2014   Caduceus s.r.o.
Mýtna 146, 916 01 Stará Turá
44440308  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
    02.10.2014  30.10.2014  3.12.2014 
376/2014   Caduceus s.r.o.
Mýtna 146, 916 01 Stará Turá
44440308  Zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
    11.07.2014  24.07.2014  20.8.2014 
585/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  teplo Myjava 10/14 dobropis  662,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.06.2014    12.11.2014  18.11.2014  23.12.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.2014  15.4.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.204  15.4.2014 
125/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis  -1955,39 
vrátane DPH
34665/2006    06.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
653/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39
31445918  vyúčtovanie tepla MY 11/14 dobropis  669,81 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2004    15.12.2014  18.12.2014  15.1.2015 
541/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  teplo 9/14  127,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2004    16.10.2014  12.11.2014  23.12.2014 
426/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  vyúčt.tepla za 7/14 - Myjava  0,10 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2014    11.08.2014  08.09.2014  3.10.2014 
326/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla - Myjava za odbobie 05/2014  339,94 
vrátane DPH
34665/2006    23.06.2014  11.07.2014  20.8.2014 
312/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla - Myjava za obdobie 05/2014 - STORNO  1 173,83 
vrátane DPH
    12.06.2014  STORNO  20.8.2014 
219/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Vyúčtovanie tepla za obdobie 03/2014  - 990,75 
vrátane DPH
34665/2006    14.04.2014  16.04.2014  28.5.2014 
86/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 01/2014 Myjava  -237,79 
vrátane DPH
    12.02.2014  20.02.2014  12.3.2014 
37/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 12/2013  96,64 
vrátane DPH
34665/2006    14.01.2014  06.02.2014  12.3.2014 
261/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r. o.
Partizánska 292/39
31445918  Vyúčtovanie tepla za obdobie 04/2014 - Myjava  -976,73 
vrátane DPH
    16.05.2014  22.05.2014  9.7.2014 
476/2014   Bytový podnik Myjava
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  vyúčtovanie teplo Myjava 8/14  0,10 
vrátane DPH
    12.9.2014  10.10.2014  3.12.2014 
380/2014   Bytový podnik Myjava
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Teplo 6/14 vyúčtovanie  0,10 
vrátane DPH
34665/2006    11.07.2014  06.08.2014  3.9.2014 
387/2014   Bratislavská vodáresnká spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - DPH   26,75 
vrátane DPH
    14.07.2014  16.07.2014  20.8.2014 
624/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné 10.10. - 11.11.  80,24 
vrátane DPH
363/31    05.12.2014  11.12.2014  14.1.2015 
548/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné 11.9. - 9.10.2014  104,77 
vrátane DPH
    27.10.2014  05.11.2014  3.12.2014 
515/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné 12.8.-10.9.2014  118,13 
vrátane DPH
    07.10.2014  17.10.2014  10.11.2014 
514/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  zrážky-stočné 7-9/14 vyúčtovanie  158,15 
vrátane DPH
363/31    07.10.2014  17.10.2014  10.11.2014 
464/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné 10.7.-11.8.2014  196,15 
vrátane DPH
363/31    05.09.2014  11.09.2014  3.10.2014 
413/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné 11.6. - 9.7.2014  162,72 
vrátane DPH
363/31    07.08.2014  18.08.2014  9.9.2014 
386/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné za obdobie 14.05.2014-10.06.2014  115,91 
vrátane DPH
363/31    17.07.2014  24.07.2014  20.8.2014 
379/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Zrážková voda za obdobie 04-06/2014  155,94 
vrátane DPH
    11.07.2014  16.07.2014  20.8.2014 
164/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné za obdobie 12.02.2014-11.03.2014  147,12 
vrátane DPH
363/31    26.03.2014  03.04.2014  25.4.2014 
105/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie 14.01.2014-11.02.2014  158,26 
vrátane DPH
363/31    26.02.2014  07.03.2014  15.4.2014 
70/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné za obdobie 11.12.2013-13.01.2014  145,76 
vrátane DPH
363/31    05.02.2014  13.02.2014  12.3.2014 
7/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné za obdobie 13.11.2013-10.12.2013 Myjava  125,08 
vrátane DPH
363/31    07.01.2014  17.01.2014  18.2.2014 
45/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Voda z povrchového odtoku za obdobie 01.10.2013-31.12.2013  146,63 
vrátane DPH
363/31    17.01.2014  24.01.2014  18.2.2014 
234/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné za obdobie 12.03.2014-09.04.2014 Myjava  120,37 
vrátane DPH
363/31    30.04.2014  13.05.2014  2.6.2014 
217/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Stočné - zrážky za obdobie 01-03/2014  154,85 
vrátane DPH
363/31    11.04.2014  17.04.2014  28.5.2014 
288/2014   Bratislavská vdárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - Myjava za obdobie 10.04.2014-13.05.2014  133,74 
vrátane DPH
363/31    05.06.2014  11.06.2014  20.8.2014 
671/2014   BONI, s.r.o.
J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46845925  stavebné práce - Zriadenie dvoch kancelárií pre pracovisko Stará Turá súvisiacich s transformáciou Úradov práce k 01.01.2015  2910,01 
vrátane DPH
953/2014    18.12.2014  23.12.2014  26.1.2015 
657/2014   BONI, s.r.o.
J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46845925  stavebné práce - zhotovenie skladu MTZ  1252,55 
vrátane DPH
  OV2014235  15.12.2014  23.12.2014  15.1.2015 
656/2014   BONI, s.r.o.
J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46845925  výmena koberca za pvc  726,50 
vrátane DPH
  OV2014233  15.12.2014  23.12.2014  15.1.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť