Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
41410320   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014  21.12.2015 
41410321   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014  21.12.2015 
41410326   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie  488,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    06.08.2014  26.08.2014  21.12.2015 
41410280   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 6/2014, vyučtovanie  414,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    08.07.2014  20.07.2014  21.12.2015 
41410268   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014  21.12.2015 
41410267   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014  21.12.2015 
41410232   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    06.06.2014  25.06.2014  21.12.2015 
41410219   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.06.2014  12.06.2014  21.12.2015 
41410220   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.06.2014  12.06.2014  21.12.2015 
41410171   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.05.2014  12.05.2014  21.12.2015 
41410179   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 4/2014  419,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    07.05.2014  20.05.2014  21.12.2015 
41410170   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.05.2014  12.05.2014  21.12.2015 
41410152   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 3/2014  482,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    11.04.2014  17.04.2014  21.12.2015 
41410134   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 4/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.04.2014  09.04.2014  21.12.2015 
41410135   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 4/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.04.2014  09.04.2014  21.12.2015 
41410097   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  492,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    10.03.2014  12.03.2014  21.12.2015 
41410089   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 3/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.03.2014  12.03.2014  21.12.2015 
41410090   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 3/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.03.2014  12.03.2014  21.12.2015 
41410065   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 1/2014  630,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    14.02.2014  19.02.2014  21.12.2015 
41410042   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.02.2014  12.02.2014  21.12.2015 
41410043   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.02.2014  12.02.2014  21.12.2015 
41410019   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 1/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    14.01.2014  16.01.2014  21.12.2015 
41410020   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 1/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    14.01.2014  16.01.2014  21.12.2015 
41410486   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevné linky, internet 10/2014  162,98 
vrátane DPH
9900175472/2004    18.11.2014  20.11.2014  21.12.2015 
41410424   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 9/2014  163,06 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.10.2014  21.10.2014  21.12.2015 
41410370   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 8/2014  161,81 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.09.2014  19.09.2014  21.12.2015 
41410331   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 7/2014  162,36 
vrátane DPH
9900175472/2004    11.08.2014  19.08.2014  21.12.2015 
41410293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 5/2014  158,21 
vrátane DPH
9900175472/2004    14.07.2014  22.07.2014  21.12.2015 
41410250   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  vyučtovanie zálohy  0,00 
vrátane DPH
9900175472/2004    19.06.2014    21.12.2015 
41410254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  vyučtovanie zálohy  0,00 
vrátane DPH
9900175472/2004    19.06.2014    21.12.2015 
41410233   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 5/2014  168,46 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.06.2014  20.06.2014  21.12.2015 
41410180   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 4/2014  168,46 
vrátane DPH
9900175472/2004    07.05.2014  20.05.2014  21.12.2015 
41410143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 4/2014  169,30 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.04.2014  17.04.2014  21.12.2015 
41410093   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 2/2014  168,38 
vrátane DPH
9900175472/2004    07.03.2014  20.03.2014  21.12.2015 
41410049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pevné linky 1/2014  168,40 
vrátane DPH
9900175472/2004    07.02.2014  19.02.2014  21.12.2015 
41410005   Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pevná linka  169,26 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.01.2014  20.01.2014  21.12.2015 
41410480   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovacia faktúra 1.3.2014 - 31.10.2014  -24041,71 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    12.11.2014    21.12.2015 
41410456   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  dodávky plynu 11/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.11.2014  13.11.2014  21.12.2015 
41410413   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 10/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    06.10.2014  16.10.2014  21.12.2015 
41410365   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu 7/2014  4897,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    05.09.2014  11.09.2014  21.12.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť