Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440441   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  handry pre AC  79,30 
vrátane DPH
  20140170  21.10.2014  24.10.2014  5.11.2014 
11440442   Stolárstvo Samko
Zelená 289/54, Spišská Štvrtok
40857841  oprava dverí SNV   83.00 
bez DPH
  20140192  21.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440443   TEKELY Ján
Hlavná 209, Hrabušice
35316951  odborné skúšky plynového zadiadenia  1111 
vrátane DPH
  20140201  21.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440444   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., 07-10/14 Krompachy  199,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    22.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440446   Kakalejčíková Marta - Kominárstvo
Banícka 28/2, SNV
44572336  kontrola komínov  204,72 
vrátane DPH
  20140197  23.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440447   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Tonery  496,80 
vrátane DPH
  20140205  23.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440448   COMPEKO TREND, s.r.o., SNV
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Tonery  2082,72 
vrátane DPH
  20140206  23.10.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440449   JEGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV
36820695  Výmena armatúr  287,28 
vrátane DPH
  20140203  24.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440450   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  111,90 
vrátane DPH
  20140182  24.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440451   ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  Sam.štítky, farba do frank. stroja  449,52 
vrátane DPH
  20140204  24.10.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440452   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  193,30 
vrátane DPH
  20140168  27.10.2014  30.10.2014  6.11.2014 
11440453   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vodné, stočné 24.9.-20.10.2014  685,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    28.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440454   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné kupóny  14760 
bez DPH
Komisionárska zmluva    28.10.2014  25.11.2014  8.12.2014 
11440455   Lemesányi - KOPIA KE, Košice
Bauerova 30, Košice
40408507  Oprava tlačiarne  78,47 
vrátane DPH
  20140195  28.10.2014  12.11.2014  3.12.2014 
11440456   LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  177,6 
vrátane DPH
  20140207  28.10.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440457   PRO GRUP, s.r.o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  výroba pečiatok  47,72 
vrátane DPH
  20140161  28.10.2014  30.10.2014  6.11.2014 
11440458   DATAS - Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
17083346  Oprava kop. strojov  199,85 
vrátane DPH
  20140211  29.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440459   Tlačiareň Sedlák
Duklianska 583/3, SNV
36200247  Tlač vizitiek a spis. obalov   602,78 
vrátane DPH
  20140181  30.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440460   Ing. Benedikt Bock - ECO
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok za 10/2014   1100 
bez DPH
  20140190  30.10.2014  20.11.2014  8.12.2014 
11440461   Xepap, spol.s r.o., Zvolen
Jesenského 4703
31628605  Kancelársky materiál  3924,1 
vrátane DPH
  20140213  31.10.2014  19.11.2014  4.12.2014 
11440462   Xepap, spol.s r.o., Zvolen
Jesenského 4703
31628605  Kancelársky papier  3996 
vrátane DPH
  20140212  31.10.2014  19.11.2014  4.12.2014 
11440463   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  Servis výťahov  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    31.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440464   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 10/2014 KR  736,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    03.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440465   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  Obsluha kotolne GL 10/14  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    03.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440466   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Páska 24mm  300 
vrátane DPH
  20140214  04.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440467   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166
43809626  Prezutie pneumatík  20 
bez DPH
  20140218  04.11.2014  05.11.2014  3.12.2014 
11440468   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166
43809626  Výmena oleja, filtrov Mazda  90,70 
bez DPH
  20140215  04.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440469   VILLA MARKET, s.r.o., SNV
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  Hygienické potreby  444,01 
vrátane DPH
  20140199  05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440470   COMPEKO TREND, s.r.o., SNV
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Technické posúdenie VT  113,76 
vrátane DPH
  20140196  05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440471   Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava
Klariská 10, Bratislava
35740175  Pauš.poplatok 11/2014  42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440472   KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
1020677944  Paušál výťahu GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440473   Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Poprad
Široká 4528, Poprad
31402828  Servis služieb 1.10.14-31.12.14  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.735/2002/Sch    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440474   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014  2055,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440475   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  El.energia KR,O55, 11/2014  660,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440477   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel. hovory 10/2014  271,1 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.11.2014  25.11.2014  8.12.2014 
11440478   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback up 10/2014  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.11.2014  25.11.2014  8.12.2014 
11440479   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2014  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.11.2014  25.11.2014  8.12.2014 
11440480   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby IP Telefonia 10/2014  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.11.2014  25.11.2014  8.12.2014 
11440481   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  LAN 10/2014  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.11.2014  25.11.2014  8.12.2014 
11440482   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2014  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    10.11.2014  12.11.2014  3.12.2014 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť