Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440360   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  Kontrola pož. vodovodov  225,60 
vrátane DPH
  20140153  03.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440358   Repaská Mária
Odborárov 570/51, SNV
30666171  prac. rukavice, vesty pre AC  623,50 
vrátane DPH
  20140154  02.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440366   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  podložky pod myš, DVD R  53,40 
vrátane DPH
  20140160  09.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440367   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA
35815256  Plyn 9/14 GL, O55, O53 SNV  2249,00 
vrátane DPH
ZODP č. 6300139770    08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440368   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Hozelec
41010779  Oprava a servis kotlov  395,00 
vrátane DPH
  20140144  08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440369   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 8/14  115,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440365   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 8/14  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    04.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440364   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  Paušál poplatok  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    05.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440297   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4, A3  2734,92 
vrátane DPH
  20140116  22.07.2014  17.09.2014  22.9.2014 
11440301   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kanc. materiál  1314,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o kúpe xerogr. papiera    25.07.2014  17.09.2014  22.9.2014 
11440384   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, BA
35765143  Slovanet 9/14  542,51 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény 3831    12.09.2014  17.09.2014  22.9.2014 
11440388   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166
43809626  Autobatéria - Golf SN  70,00 
vrátane DPH
  20140175  16.09.2014  17.09.2014  22.9.2014 
31442395   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, KE
36582433  Úhrada zdravotných výkonov  48,79 
bez DPH
    02.09.2014  17.09.2014  22.9.2014 
31442394   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, SNV
45462399  Úhrada zdravotných výkonov  20,91 
bez DPH
    28.08.2014  17.09.2014  22.9.2014 
31442393   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  Úhrada zdravotných výkonov  13,94 
vrátane DPH
    28.08.2014  17.09.2014  22.9.2014 
31442392   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiaková 1
44944365  Úhrada zdravotných výkonov  20,91 
bez DPH
    02.09.2014  17.09.2014  22.9.2014 
11440354   Ing. Benedikt Bock-ECO
Šustekova 49
13979205  Komp. posudok 8/14  1000,00 
bez DPH
Zmluva č. 9/2012    28.08.2014  17.09.2014  22.9.2014 
11440373   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 8/14 GL+KR  3102,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    11.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440381   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA
35815256  vyúčttovanie FA GL 8/14  254,69 
vrátane DPH
zml. o dod. pl. č. 5100026019    10.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440370   VILLA MARKET, s.r.o.
Chrapčiaková 1
31668461  nákup kanvíc  99,50 
vrátane DPH
  20140172  10.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440383   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Vrecia na odpad  25,92 
vrátane DPH
  20140173  11.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440389   Repaská Mária
Odborárov 570/51, SNV
30666171  pracovné rukavice, vesty  550,00 
vrátane DPH
  20140163  16.09.2014  19.09.2014  30.9.2014 
11440374   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Vrecia pre AC  216,00 
vrátane DPH
  20140164  10.09.2014  19.09.2014  30.9.2014 
11440391   Východoslovenská energet.a.s.
Mlynská 31, Košice
35557010  Vyučt. FA za 8/14 GL, O53 SNV  3594,04 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889    18.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440357   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE
40408507  Oprava tlačiarne  148,99 
vrátane DPH
  20140150  02.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440371   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55  331,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    11.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440392   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, BA
355697270  Orange  746,29 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    18.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440393   VLan s.r.o.
Rastislavova 20
46118896  alkohol tester, náustky  115,50 
bez DPH
    19.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440394   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., 6-9/14 SNV O53  703,02 
vrátane DPH
Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160    19.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440376   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN hovory 8/14  204,40 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    04.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440375   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN LAN 8/14  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    05.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440380   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN IP 8/14  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    05.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440379   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN VPN 8/14  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    05.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440377   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN DSL 8/14  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    05.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440406   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná č. 42, Krompachy
31687555  Teplo za 9/2014  395,72 
vrátane DPH
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    01.10.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440401   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vodné, stočné GL 8-9/14  534,48 
vrátane DPH
    30.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440407   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, SNV
36721166  Obsluha kotolne za 9/14  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    01.10.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440395   WEGA LH, s.r.o.
ul. SNP 750, Liptovský Hrádok
36389561  Výmena krytu na čítacom zariadení   46,80 
vrátane DPH
  20140180  23.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440399   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
31682731  oprava závory  18,84 
vrátane DPH
  20140178  26.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440386   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  432,48 
vrátane DPH
  20140169  12.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť