Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440097   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  vyúč. el. en. O53+GL 2/14  371,56 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    11.03.2014  18.04.2014  28.3.2014 
11440098   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 2/14  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440099   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 2/14  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440099   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 2/14  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440100   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 2/14  3068,21 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440101   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 2/14  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440102   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 2/14  210,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    11.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštový úver GL+KR 2/14  4210,60 
bez DPH
zml. o ZVD a OO    12.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440104   Royal Business Corporation
Slovenskej jednoty 19, Košice
45391611  prenájom rohože  50,40 
vrátane DPH
zmluva o serv. sl. 19.9.2013    13.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440105   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 03/14  339,36 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. SD3831    14.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440106   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč., 1-2/14 SNV  194,99 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    14.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440107   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč. 1-3/14  447,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    14.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440109   Compeko Trend, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Chladič do PC  8,60 
vrátane DPH
  20140034  17.03.2014  20.03.2014  28.3.2014 
11440110   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova8, Bratislava
35697270  Orange 13.3.-12.4.14  617,82 
vrátane DPH
zml. o pripojení ID 105DS    19.03.2014  28.03.2014  4.4.2014 
11440115   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  775,20 
vrátane DPH
  20140043  26.03.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440116   Kešeľák Radoslav, Ing., Mgr.
Mlynská 2, SNV
35547430  trovy exekúcie  17,53 
vrátane DPH
    28.03.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440117   Chovančíková Daniela
Kollárova 8/9
33066850  občerstvenie EURES  80,00 
vrátane DPH
  20140042  31.03.2014  02.04.2014  29.4.2014 
11440118   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zrážky 25.2-24.3.2014  420,37 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    31.03.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440124   Darvaši Peter, Mgr.
Dubová 5/7, SNV
34576797  rev. elektrických spotrebičov  997,26 
bez DPH
  20140046  01.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440125   Darvaši Peter, Mgr.
Dubová 5/7, SNV
34576797  revízia elektrických spotrebičov  690,82 
bez DPH
  20140045  01.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440126   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 3/14 GL  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007    02.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440127   VILLA MARKET, s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  hygien. prostriedky  364,20 
vrátane DPH
  20140049  03.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440128   Lazar consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  paušálny poplatok  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01    03.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440129   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 3/14 KR  1208,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440130   Lučivjanský Rudolf
Obchodní 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  295,60 
vrátane DPH
  20140044  08.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440132   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 3/14  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    09.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440133   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 3/14  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    09.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440134   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 3/14  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    09.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440135   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 3/14  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    09.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440136   KAMENCA - VÝŤAHY
Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahy 3/14 GL  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    09.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440137   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn za 4/14, kuchyňa GL+O53+O55  2249,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770    08.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440138   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyúčtovanie plynu 3/14 GL  122,38 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440139   WEGA LH, s.r.o.
Celiny 600, Liptovský Hrádok
36389561  dochádzkové karty  87,59 
vrátane DPH
  20140052  10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 3/14 GL+KR  5384,20 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr okruhu    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 3/14  170,16 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  T-com 3/14  117,41 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440143   BELS, s. r. o.
Hradisko 1254, Smižany
36203637  pranie uterákov  13,20 
vrátane DPH
  20140003  07.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440144   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 3/14  224,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    09.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440145   PERGAMON, spol.s r.o.
Chemická1, 83104 Bratislava 3
31327681  optický valec do tlačiarni HP  296,72 
vrátane DPH
  20140054  11.04.2014  29.05.2014  26.6.2014 
11440146   Lemesányi L.,Ing.
Bauerova 30, Košice
40408507  oprava tlačiarne  313,81 
vrátane DPH
  20140047  14.04.2014  07.05.2014  23.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť